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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电子信息产品建设项目投资立项申请报告电子信息产品建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景中国电子信息产业产保持稳定增长,效益规模稳步提升,结构调整不断加快,为提高社会信息化发展水平和促进信息化和工业化深度融合发挥了积极作用,在国民经济中的重要性持续提高。目前,中国的电子信息产业依然处在整个产业链的中低端,许多产品还是以代工形式为主。传统领域放缓,新兴领域增长明显不足。传统领域中,如计算机、家电视听这些领域降幅明显;如云计算、大数据、移动互联网相关的新兴领域领域的产品以及软件产品,虽然有一定的增长,但规模较小,拉动整个行业的增长,力量明显不足。因此新兴领域的增速对整个行业的贡献明显不足。中国电子信息产业地域分布集中,形成四个电子信息产业集群:环渤海电子信息产业集群包括北京、天津、青岛、大连等地,主要从事通信、软件、元器件、家电的生产。长江三角洲电子信息产业集群包括南京、无锡、苏州、上海、杭州、宁波等地,主要是笔记本电脑、半导体、消费电子、手机及零部件的生产、组装基地。珠江三角洲电子信息产业集群包括深圳、东莞、中山、惠州、福州、厦门等地,是消费类电子产品、电脑零配件以及部分电脑整机的主要生产、组装基地。中西部电子信息产业集群包括成都、西安、武汉等地,主要是家电、元器件和军工电子的生产基地。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37925.62平方米(折合约56.86亩),其中:净用地面积37925.62平方米(红线范围折合约56.86亩)。项目规划总建筑面积50820.33平方米,其中:规划建设主体工程38297.85平方米,计容建筑面积50820.33平方米;预计建筑工程投资4006.80万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子信息产品,根据市场情况,预计年产值29024.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9442.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4006.803104.58166.069442.171.1工程费用万元4006.803104.5821981.331.1.1建筑工程费用万元4006.804006.8029.48%1.1.2设备购置及安装费万元3104.583104.5822.84%1.2工程建设其他费用万元2330.792330.7917.15%1.2.1无形资产万元1224.911224.911.3预备费万元1105.881105.881.3.1基本预备费万元531.52531.521.3.2涨价预备费万元574.36574.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元9442.179442.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4148.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21981.337401.6215217.8221981.3321981.3321981.331.1应收账款万元6594.402637.764616.086594.406594.406594.401.2存货万元9891.603956.646924.129891.609891.609891.601.2.1原辅材料万元2967.481186.992077.242967.482967.482967.481.2.2燃料动力万元148.3759.35103.86148.37148.37148.371.2.3在产品万元4550.141820.053185.104550.144550.144550.141.2.4产成品万元2225.61890.241557.932225.612225.612225.611.3现金万元5495.332198.133846.735495.335495.335495.332流动负债万元17833.247133.3012483.2717833.2417833.2417833.242.1应付账款万元17833.247133.3012483.2717833.2417833.2417833.243流动资金万元4148.091659.242903.664148.094148.094148.094铺底流动资金万元1382.68553.08967.891382.681382.681382.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13590.26万元,其中:固定资产投资9442.17万元,占项目总投资的69.48%;流动资金4148.09万元,占项目总投资的30.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4006.80万元,占项目总投资的29.48%;设备购置费3104.58万元,占项目总投资的22.84%;其它投资2330.79万元,占项目总投资的17.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9442.17+4148.09=13590.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13590.26143.93%143.93%100.00%2项目建设投资万元9442.17100.00%100.00%69.48%2.1工程费用万元7111.3875.32%75.32%52.33%2.1.1建筑工程费万元4006.8042.44%42.44%29.48%2.1.2设备购置及安装费万元3104.5832.88%32.88%22.84%2.2工程建设其他费用万元1224.9112.97%12.97%9.01%2.2.1无形资产万元1224.9112.97%12.97%9.01%2.3预备费万元1105.8811.71%11.71%8.14%2.3.1基本预备费万元531.525.63%5.63%3.91%2.3.2涨价预备费万元574.366.08%6.08%4.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9442.17100.00%100.00%69.48%5建设期间费用万元6流动资金万元4148.0943.93%43.93%30.52%7铺底流动资金万元1382.7014.64%14.64%10.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.18%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度166.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15063.7715063.7738297.8538297.853321.451.1主要生产车间9038.269038.2622978.7122978.712059.301.2辅助生产车间4820.414820.4112255.3112255.311062.861.3其他生产车间1205.101205.102221.282221.28199.292仓储工程3195.993195.998139.618139.61513.402.1成品贮存799.00799.002034.902034.90128.352.2原料仓储1661.911661.914232.604232.60266.972.3辅助材料仓库735.08735.081872.111872.11118.083供配电工程170.45170.45170.45170.4512.093.1供配电室170.45170.45170.45170.4512.094给排水工程196.02196.02196.02196.0210.824.1给排水196.02196.02196.02196.0210.825服务性工程2024.132024.132024.132024.13127.675.1办公用房814.68814.68814.68814.6867.905.2生活服务1209.451209.451209.451209.4573.046消防及环保工程571.02571.02571.02571.0240.526.1消防环保工程571.02571.02571.02571.0240.527项目总图工程85.2385.2385.2385.23-105.707.1场地及道路硬化5357.19905.44905.447.2场区围墙905.445357.195357.197.3安全保卫室85.2385.2385.2385.238绿化工程2472.7486.55合计21306.6150820.3350820.334006.80(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费3104.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量495844.40千瓦时,折合60.94吨标准煤。2、项目年总用水量15583.68立方米,折合1.33吨标准煤。3、“电子信息产品建设项目投资建设项目”,年用电量495844.40千瓦时,年总用水量15583.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.27吨标准煤/年。达产年综合节能量23.03吨标准煤/年,项目总节能率26.66%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“电子信息产品建设项目”主要从事电子信息产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子信息产品建设项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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