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文档简介

百里杜鹃民政局机关财务管理制度为加强资金管理,严明财经纪律,堵塞财务漏洞,强化内部监督,规范机关财务行为,根据现行有关财务管理规定,结合我局实际,特制定本制度。 一、财务管理原则 1、坚持厉行节约、量力为出、勤俭办事的原则。对机关财务实行统一管理,切实做到科学编制预算,按规定开支。 2、坚持实行财务管理“一支笔”审批的原则。严禁各科室、各单位私设“小金库”。 3、坚持先请示后支出和大额支出经集体研究批准的原则。 4、坚持财务审计监督,实行财务收支公开的原则,以增强财务工作的透明度。 二、各项费用的使用与管理 1、办公印刷费的管理 (1)日常办公用品实行办公室统一购置,限额指标管理,各股室根据工作需要到办公室登记领取。因特殊情况需单独购置办公用品的,须经办公室和分管领导的同意,否则不予报销。 (2)各股室所有文件(材料)的打(复)印用纸,必须到局办公室登记,未经批准在外打(复)印材料的,费用一律自理。 2、差旅费的管理 机关工作人员到风景区外考察、学习、培训的差旅费,凭学习和会议通知及局领导签批件,按规定和程序签报,并按管委会规定的标准报销。 3、业务招待费的管理(1)各股室的业务接待,由相关领导或股室予以招待,从本单位当年办公经费中列支,并由局财务统一结算。(2)经局领导班子研究召开的全局性会议招待,由办公室拟定方案,报主要领导同意后,由办公室和财务室统一安排和结算。(3)严格接待范围,不准私客公接。控制接待标准和数量,最好自带酒水,并尽量减少陪客人数。4、福利费的管理机关工作人员及其家属子女患病住院,由局领导或局领导指派代表,购慰问品,前往探望。 5、资产管理 局机关的固定资产应分别建立总账、明细账,并按使用科室设立固定资产保管卡,做到账、卡、物三相符。按照“谁使用、谁负责”的原则,做到使用、管理、责任到人,实行年度清理盘点,防止资产流失。对各科室固定资产的转让、报废、报损等,必须报局财务室按程序报批后处置,并及时完善登记手续,做好资产帐务处理。 各类资产原则上不得外借,未经批准工作人员不得将电脑、传真机、照相机、摄影机等资产擅自带回家中使用或擅自外借。 局下属各单位资产管理按照上述办法落实,每年由财务室负责审计清理一次,建立固定资产台帐,并向局领导班子专题汇报。各类资产发生非正常损失的,必须做到谁损失、谁赔偿。 三、经费开支的签报程序 局机关各股室正常业务经费支出,由股室经办人注明事由,报分管领导验收,由局长审批阅签报销。任何人不得在局机关报销属于个人开支的条据。局机关原则上不允许私人借款。人员外出开会、办事需要借款的(借款期限一般不得超过一周),要先拟定用款计划报局长同意后办理;经办人必须在工作完毕后及时与财务人员结清往来帐。按照财政国库集中支付管理办法,经批准的外出学习、开会及零星小额开支用现金支付。各业务股室大额开支,要提前向财务人员报送用款计划,以便财务人员及时申请安排资金,保证业务工作的顺利开展。 四、财务审计监督 局机

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