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文档简介

人员配置及预算计划 人人员员薪薪资资保保险险 最低标准 办办公公综综合合人人数数 行行政政部部 总总经经理理 20 000 00 500 00 1 800 001 行行政政主主管管 7 000 00 500 00 1 800 001 行行政政助助理理 4 000 00 500 00 1 800 001 前前台台 3 000 00 500 00 1 800 001 财财务务 5 000 00 500 00 1 800 001 出出纳纳 4 000 00 500 00 1 800 001 运运营营部部 运运营营总总监监 16 000 00 500 00 1 800 001 运运营营主主管管 4 000 00 500 00 1 800 002 UIUI设设计计 6 000 00 500 00 1 800 001 美美工工 4 000 00 500 00 1 800 001 推推广广 4 000 00 500 00 1 800 002 运运维维 5 000 00 500 00 1 800 002 市市场场部部 市市场场总总监监 12 000 00 500 00 1 800 001 客客服服 3 000 00 500 00 1 800 002 自自媒媒体体维维护护 3 000 00 500 00 1 800 002 后后台台 4 000 00 500 00 1 800 001 市市场场助助理理 3 000 00 500 00 1 800 001 销销售售部部 销销售售总总监监 7 500 00 500 00 1 800 002 销销售售 2 500 00 500 00 1 800 0015 合合计计39 运运营营预预算算说说明明额额度度 销销售售费费用用 包括提成 差旅等报销费用 50 000 00 费费广广宣宣用用 含线上线下媒体投放 活动物料 400 000 00 服服务务器器 域名服务器租赁等费用 30 000 00 开开发发经经费费 产品升级 APP研发 自媒体开发 1 500 000 00 其其他他 办公必须但不可预知费用 20 000 00 合合计计 总总计计 9 9个个月月为为周周期期 实实现现收收支支平平衡衡 月月数数合合计计 12 267 600 00 12 111 600 00 12 75 600 00 12 63 600 00 12 87 600 00 12 75 600 00 12 219 600 00 12 151 200 00 12 99 600 00 12 75 600 00 12 151 200 00 12 175 200 00 12 171 600 00 12 127 200 00 12 127 200 00 12 75 600 00 12 63 600 00 12 235 200 00 12 864 000 00 3 218 400 00 月月数数合合计计 9 450 000 00 9 3 600 000 00 9 270 000 00 1 500 000 00 12 240 000

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