差旅费管理制度.doc_第1页
差旅费管理制度.doc_第2页
差旅费管理制度.doc_第3页
差旅费管理制度.doc_第4页
差旅费管理制度.doc_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

。差旅费管理制度第一章 目 的为规范员工业务、出差有一个统一执行标准,便于财务及各部门审核,做好费用控制,降低成本,达到减少争议,依制度实施的目的。 第二章 适用范围适用于公司出差人员业务差旅费的管理过程。 第三章 制度概要3.1工作规范差旅费管理规定,是公司对出差人员依工作性质而定的一个执行标准,在出差方面遵守规定,财务在接收报销票据时,依规定审核,减少纠纷,提高工作效率。3.2制度执行的基本原则:3.2.1厉行节约、自觉控制费用。3.2.2差旅人员无特殊情况不得任意延长驻外时间,因患病等特殊性原因需延长驻外时间的,需报部门负责人批准同意后报行政部备案,向行政部备案时应以OA的形式发送申请,注明延长驻外时间的事由及延长时间。3.2.3差旅人员因私请假或故意逗留而产生的差旅费不给予报销。3.2.4差旅人员出差前,应按实际需要申请差旅备用金,并按金额填写借款申请。 第四章 出差审核4.1员工出差必须服从公司安排,出差前必须在OA填写“出差申请”审核批准,没有接到审批通知而擅自出差的,按旷工处理,所有差旅费用公司将不予报销。4.2出差天数申请审批权限:总经理/院长:3天以内(含3天)董事长:3天以上 (说明:以上天数为自然日,非工作日)4.3“出差申请”审核审批流程:详见OA设置的审批流程。4.4所有出差人员出差前必须做好工作交接,如因没有做好工作交接给公司工作造成损失或影响的,其后果责任由出差人员自行承担。 第五章 差旅费标准员工出差期间住宿费、交通费、餐费补贴等的差旅费用执行标准及报销规定如下:5.1交通费5.1.1各级别员工出差期间搭乘交通工具执行标准如下:职 务城际交通工具市内交通工具飞机(经济舱)高铁/动车/“Z“字头列车(一等座)高铁/动车/“Z“字头列车(二等座)普通列车硬卧其他长见交通工具(汽车、轮船等)出租车公交/地铁渡轮(普通舱)总经理/院长经理/主任员工级 5.1.2乘坐普通列车硬卧的时间标准:从晚18:00-早7:00之间,在车上超过6小时。符合乘坐普通列车卧铺,实际乘坐普通列车硬座的,分别按下列比例给予补助:乘坐慢车,按硬座票价60%补助;乘坐快速列车(K开头),按硬座票价50%补助;乘坐特快列车(T开头),按硬座票价30%补助;5.1.3特价机票加燃油费、机建费后不高于高铁/动车二等座票价时,可以选择乘坐飞机。5.1.4出差人员因故必须搭乘超标准交通工具时,应先经董事长批准并在OA“出差申请”中注明,否则不予报销;5.1.5尽可能不使用公司办公用车出差,如因特殊事由使用公司办公用车出差,交通费则不按上述标准执行,报销按实际行车路线的路桥费、油费,报销项目须对应的真实发票;5.1.6如员工陪同公司领导出差,其乘坐交通工具标准可参照陪同领导的标准;5.2 住宿费5.2.1各级别员工出差期间住宿执行标准如下:城市类别城市地区名称总经理/院长经理/主任员工级一类地区京津沪、深圳、广州300-400元三星级酒店250-300元经济型酒店250-300元经济型酒店二类地区各省会城市、沿海开放城市220-280元三星级酒店250元经济型酒店250元经济型酒店三类地区一般地区市、县城250元三星级酒店200元经济型酒店200元经济型酒店 5.2.2上表住宿标准说明:总经理/院长:可单独住宿三星级酒店标准间;经理/主任:可单独住宿经济型酒店标准间;员工级:两人及两人以上同行的,合住经济型酒店标准间或三人间(异性除外);5.2.3住宿费必须提供正规住宿发票,标准限额内按发票金额实报实销,发票金额高于标准的部分由出差人员自行承担,有特殊申请标准的除外;发票上需注明酒店名称及电话;若票据遗失、并无其他证明的,不予报销;5.2.4短途出差(即当天可往返的出差距离)不设立住宿费;5.2.5出差人员到本人家庭所在地(家庭地址和业务目的地分别为市内、郊县的除外)出差住自己家里或业务往来单位提供住宿时,公司不再给予住宿费的补助;5.2.6凡在车上、船上、过夜,不再报销住宿费;5.3餐费补贴城市类别城市地区名称总经理/院长经理/主任员工级一类地区京津沪、深圳、广州150元120元100元二类地区各省会城市、沿海开放城市120元90元80元三类地区一般地区市、县城90元60元50元5.3.1上表所示补贴金额为出差路途期间每人每天餐费补贴标准。此标准适用公司全体员工;短途出差也享受此补贴。若出差天数大于半天不足一天的,补贴按一天费用计算;若出差天数不足半天或半天的按当日标准的一半计算。5.3.2工作时间内,员工在本市出差,交通费只报销公交车费、地铁票或渡船票,无特殊情况,不得报销出租车票。5.4其他费用出差期间因公发生的邮寄费、复印费、传真费等费用,按发票实报实销;火车票代购手续费按5元/次报销;按规定允许乘坐飞机的可报销对应的机场巴士费。5.5 出差说明5.5.1出差补贴只包括餐费及住宿费,出差人员应在公司规定的标准范围内实报实销,其它费用须由董事长审批后方可另行计算。5.5.2出差补贴天数按出差自然天数(以日历为准)计算,行政部需按正常考勤记录。5.5.3业务、出差、考察是因业务往来单位邀请的,并且膳食、住宿、交通等费用由业务往来单位负责的,以上餐费补贴及住宿补贴将不成立。5.5.4批准后可按申请标准执行;超出申请标准的费用应由出差人员自行承担。5.5.5员工出差期间,因游览或非工作需要的参观、旅游、度假、游玩等,开支的一切费用及安全问题均由个人自行负责。出差人员应严格遵守公司的有关规定,不准接受以任何名义、任何方式用公款请客、送礼、游览等业务活动。5.5.6出差期间,因违反公司有关规定的,除按规定处罚外,其出差费用一律不予报销。5.5.7 出差期间的各类费用,任何人必须严格厉行节俭。5.5.8出差期间应与公司保持通讯畅通,并随时向相关领导报告工作进展情况,若因个人原因无法联络给公司造成损失或影响的,其后果一概由个人承担,且失去联络期间按旷工计算。5.5.9出差期间因个人原因无法正常抵达目的地,超出公司正常规定时间之外产生的一切费用由个人自行承担,另外公司将追究其延误期间给公司造成损失的相关责任。 第六章 差旅费报销流程6.1出差人员需在返回后的5个工作日内完成报销,如逾期经督促仍未报销的财务部将从工资中扣除差旅借款。6.2报销具体流程参见财务

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论