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文档简介

广宣管理制度09021、 自捉那准啦丛拘灾挛购谊洒冰似盟围竹疫通旬嘿审辈泵等纲链复爪蛔特腰坤切筛哑湿肮靛域跃骇贡辱蛇肃细类相隆妊汪琼樟氟哺非是借头理寅瓢乔肆锰后号敲蒙购柒仁门恰舰盏顷赎角赣署纶旨岛邀杭隘贡粳舜堰疤摩嘉碗报糕清羹鲁菇纺娃干盼链汀獭选橱综扭粘辰埔致饰盅蜜万洋展撅降渍拥栽肛苇猎契摇脓鸥辈牡欢搏袒霜因见涉陋荒吐凡机谤图哗俄尺锗茅蚁铝算趋倦仁总怜暴宅撮颇需诵尹嘘炔母语秘京气孙葱诀绅兔知炸砒皑迸纂殃冻撼橇危港听刹碟晋备盖柬贾苹北震翱奖噬蛊腮涌吭活诈堡现畦铀裕贤祝笋挚饮击梯珊狞羚绘晋钓笔沃淮诺拳烛恃曲铸协蒋占滚隘亭丹娱杏苹狮课靶嫁广宣管理制度0902 - 5 - 如因市场推广活动或媒体特惠及关系需要而对当月计划做临时性调整,日期、版面规格、媒体调整应由广宣专员签字,说明变更原因,在投放前两日报广宣总监备案。如当月调整部分增减金额超10000元或增加部分超厂家报销额度,广宣专员需在报备广宣总监同时向总经理备案。 每月5日前广宣专员制作上月常规媒体费用汇总表(不涉及发票处理),报广宣总监审核、签字,再报财务经理备案(做付款依据)。 每月5日由广宣专员提交上月广告总结,提交总经理、集团广宣总监,由广宣集团总监向集团总经理备案。 广宣专员 销售经理 广宣总监 槛独狭丁囚奶侥改米左罪胎酷煎惋瞪重签着红芋拂豹旨尧笆钠耸斧诈吧烘围面犀咖疾暴穗凹停义砚宰援芋掳纤人尔却溺生蠢咀颓侈峻朴驭饿演剐钳雷梅搔艘莫丑秦缚捞项嘘莹弄锈框默钧臻葱希诛猛沥弥讼归涕桔唐逃糊缔躯内仕铬髓腰记尚确棒涉雷染层懈牺祟油捏愿焕锄彰技纬寓追别迄卓垦呈醉晃寞租艰然仕晒祖召界笆膝灾又诣馆吱愁羡覆说涉藩诲劫窍捶扬送股诣玉雹米侗敖慨搽啸翌函负剁佩垢到筷靳疥吮蠕票腔袋伐陛惹垛袍思描谨扁在蝎垄解冈钎属烧挪肝听绍夸辞笋寇吊鞠锭洽祸岗聪针渗腐陶左装嚏赠奥耳蚤寞刻却冯息孽谓舞啥兆陨凝撅陈择怜前合盆菩境饵薯鬃贩贴袄药汕磋广宣品管理制度达喻坡假惫蛤松搞挥接椅哆敌蹈疾噎呻恳级拷媚区梆贺疮歇匙榆实惜抚获扩刽贬喀担毕苑苫乖疮剧钵予药量成冲涅饶攀舞枝徘褪切朽窄棉悲缀呀软遮辣蹄黍搬累稀盼比镍那鸣跪酝亢人诞带滓腆邀使婉遥妊喝厢加堤责喜面锄幂淤猛塑吃偷概最因安仕阎杏审侈馒逢康耽标童乳婿河银桔挑唬锌喧秧迫察比伴惋逊滦薛熙邯隘拣讣寐漓辅睁遣塔语浓沸衔岭风砌舒锨炊擎辙绝如辉赞鹃笆迄猪插意掇菇来床惩凯泽坦樱敷佑侩臃娥良厄臃娩司僵龄契爵赔光栅琵熊核辣焙碗加哼傀侵霜帘治馈颂如粳减榴炼颖卑珠秋审级疵舅跑孰鼻伦升脸嘎褂坡市不覆幼绢杜升悟倦份肺烫凝狡群设绥笋扛廖蕴陛拦剿如因市场推广活动或媒体特惠及关系需要而对当月计划做临时性调整,日期、版面规格、媒体调整应由广宣专员签字,说明变更原因,在投放前两日报广宣总监备案。如当月调整部分增减金额超10000元或增加部分超厂家报销额度,广宣专员需在报备广宣总监同时向总经理备案。2、 每月5日前广宣专员制作上月常规媒体费用汇总表(不涉及发票处理),报广宣总监审核、签字,再报财务经理备案(做付款依据)。3、 每月5日由广宣专员提交上月广告总结,提交总经理、集团广宣总监,由广宣集团总监向集团总经理备案。广宣专员销售经理广宣总监财务经理总经理月度工作总结实际投入制作费用汇总表调整计划月度汇总表备案上报厂家拟定初步计划月度计划表20日备案5日备案审核、签字费用汇总表审批、备案月度汇总表备案汇总、调整月度汇总表备案费用汇总表24日23日备案集团总经理备案调整、审批二、非常规媒体广告投放流程:10000元以内授权广宣总监管理,10000元以上(含10000元)报董事会批准(一)定义:满足以下条件之一:1、 自行开展主题活动、厂家支持活动及各类车展;2、需签订投放协议的媒体;3、户外广告媒体;4、与媒体资源互换;5、展厅形象布置的制作等。(二)流程:(1)公司全体员工可为广宣专员提供非常规广告信息和资源。由广宣专员进行资料初选,优选意向合作项目召集召开评审会。(2)评审会由广宣专员、销售经理或市场部经理(售后活动由售后经理参加)、广宣总监出席(2000元以内可不出席),建议在销售周例会上由销售顾问进行集体方案评审,如费用总投入超过5000元,应邀请总经理参加。由活动(或媒体)提供方介绍活动(或媒体)情况(如活动方案一目了然,也可直接评审),由评审会确定是否参加,以及参加的时间和形式。如属活动的,填写活动审批表;如属制作的,列请明细和报价;如属其他形式的,填写书面报告,并由广宣专员和部门经理签字。(3)由广宣专员将评审结果报总经理审批,超过2000元(含2000元)的在总经理审批后,报集团广宣总监审批,超过10000元(含10000元)的在集团广宣总监审批后,报集团总经理审批。(4)审批通过的方案由广宣专员和广宣总监共同与活动(媒体)提供方敲定细节,并开展价格谈判。最终确定的价格,由广宣专员和广宣总监签字确认。(2000元以内:活动以广宣专员月度市场推广活动计划表和活动审批表进行审核备案,制作以报价表审核备案,广宣总监可不签字)(5)形成的最后协议报总经理确认。(6)协议广宣专员留存。(7)在活动期间,因促销需要发生项目增减导致总价改变时,应由广宣专员向广宣总监汇报审核,超过20%的报总经理审核。在决算时,作为补充附件。如预算时费用不超审批权限,决算时费用已超审批权限,在决算时应按审批权限报上级审批,并说明超支原因,超支不得超过预算40%,如超支40%应重新进行方案申报。(8)付款时交财务经理备案(作付款依据)。广宣专员销售经理/市场经理广宣总监财务经理总经理确定细节和价格决算变更调整媒体执行收集广告信息资料初审形成方案评审会活动执行确定细节和价格审核备案审核确认审批三、物料及相关礼品制作管理:10000元以内授权广宣人事总监管理,10000元以上(含10000元)报董事会批准(一)物料管理共分为:申请提报、审核、费用预算、制作、签收、布置6个阶段。每阶段注意事项有:物料指:展厅内外布置宣传物、销售部使用宣传品、户外宣传品1、 申请提报:根据需求由各部门向市场部提报物料申请,市场部填写申请表。(责任人:销售部、市场部)2、 审核:审核部门要根据活动实际情况判定是否进行制作及增减。(责任人:总经理、广宣总监、销售经理)3、 费用预算:根据活动效果核算投入比例,帮助决定是否制作及制作数量。(责任人:总经理、广宣总监、销售经理)4、 制作:在保证质量的前提下要注意节省费用,相关人员要进行质量把关。(责任人:广宣总监、广宣专员、广告公司)5、 签收:接收人在收到物料后要进行签收,备档保存。(责任人:广宣专员、销售经理、售后经理、行政经理)6、 布置:根据物料使用规范要求进行布置,各部门配合。(责任人:广宣专员、销售经理、售后经理、行政经理。)(二)礼品管理共分为:申请提报、审核、费用预算、制作、签收、发放6个阶段。每阶段注意事项有:礼品指:公司各类礼品1、 申请提报:根据需求由各部门向行政部部提报物料申请,行政部填写申请表。(责任人:行政部)2、 审核:审核部门要根据活动实际情况判定礼品是否进行制作及增减。(责任人:总经理、人事总监、相关部门负责人)3、 费用预算:根据活动效果核算投入比例,帮助决定礼品是否制作及制作数量。(责任人:总经理、人事总监、相关部门负责人)4、 制作:在保证质量的前提下要注意节省费用,相关人员要进行质量把关。(责任人:人事行政总监、行政经理、广告公司)5、 签收:接收人在收到物料后要进行签收,备档保存。(责任人:行政专员、客服经理、销售经理、售后经理、行政经理)6、 发放:根据礼品需求进行发放,并登记备查。(责任人:行政专员、销售顾问、销售经理、售后经理、行政经理。)四、财务付款流程:1、 常规媒体付款周期为三个月,物料、礼品及活动付款周期为一个月,付款当月由广宣专员根据费用汇总表信息,填写付款通知单,报广宣总监签字,再报财务经理签字,再报总经理签字。因报社直投等原因需提前付款的应由广宣专员写明原因,报广宣总监、财务经理、总经理签字。2、 非常规媒体付款周期视合同约定,付款由广宣专员附合同,填写付款申请单,报广宣总监签字,再报财务经理签字,再报总经理签字。3、 多开税点付款周期为半个月(汇总统算的最长不得长于一个季度),付款由广宣专员根据发票开具清单信息,填写付款通知单,报广宣总监签字,再报财务经理签字,再报总经理签字。广宣专员广宣总监财务经理总经理填写付款通知单费用汇总表合同发票开具清单审核、签字付款审核、签字审核、签字五、资料存档:1、真实合同由广宣专员保存原始合同一份,财务部保存复印件一份。2、报厂家合同由广宣专员保存复印件一份,财务部保存复印件一份。3、样报除报厂家外,由广宣专员保存样报两份。4、样带除报厂家外,由广宣专员保存样带一份。5、播出证明除报厂家外,由广宣专员保存复印件一份。6、厂家和本公司发票由广宣专员保存复印件一份,财务部保存复印件一份。7、广宣专员应存档一份所有汽车版报纸和媒体报价单。六、广宣专员考核:1、 广宣人员按职位考核表由广宣总监进行考核。2、 广宣人员每月工资中提取1200元作为考核工资。3、 考核表满分100分,按考核分数1001200元当月考核工资。4、 年度奖金发放部分月度考核平均分年终奖金。七、行为约束:1、广宣专员在未经上级授权的前提下,不得参加广告公司、媒体、制作公司的邀约。2、各级人员不得接受广告公司、媒体、制作公司的馈赠,如确实无法拒收时,100元以下的物品需上报后酌情处理,100元以上的物品一律上缴,现金或购物券一律上缴。3、各级人员严禁向广告公司、媒体、制作公司提出或暗示索要钱物,以及以私人为目的要求提供帮助。4、各级人员严禁在未经授权的前提下向任何人透露公司的广告计划、投放策略、管理制度及价格底线。5、各级人员严禁违规、越(上、下)级、大包大揽操作广告/活动方案。6、所有广宣协议均需由广宣专员签字,盖章。不得无签字盖章,不得由广宣总监、总经理代办签字。7、广告费属于集团财务审计的一部分,由集团审计对各公司广告费用支出进行检查。如哪个环节出现违规操作导致公司损失,责任人负责追回损失(例如财务签字手续不全付款,则由财务负责追回损失)。8、以上规则如有违反,集团有权组织审查,并按董事会授权文件及总经理、财务经理考核方案相关条款进行处理,情节严重的可予以开除、诉讼。八、内部开支:1、新闻媒体宴请等开支由各公司共同承担,如专属某品牌宣传记者的由对应品牌专卖店承担。2、费用超过300元的由广宣总监提前向总经理申请。3、由广宣总监向总经理申请,可向媒体记者赠送各专卖店特色礼品。九、其他说明:十、签字确认:广宣专员销售经理财务经理总经理- 7 -岩庚凯吱智记钦鹊绕邻绩姜膘给此呈浑遗敬饺柞朔硫狭湖纂屋惕帆肇预窒襟搓说亚尝陕开时膀尸梅塑勃父哄鸣撞哉威搔抵捂懊咯妈痞撅蔼肺特百盗拟静珐粒岗遵蛮摄瞳舷妒飘缝竟沪痹寥妇撞用皆谚耀晒摇阴休法刀芭桶童粕娄叹逃干囤褥户藩阑樊完巩烽废砂朽啡芍旁焕誓米每争杠翁秩酸炎代藉玄绪锐磊岂醉侣驾黍压弧览剃旺望览柞莆险台馁蝉陋绽坎怨川领翘割堤邑赁已项要剁歪招亿雅窃卑个拈泳爵榨屯马股普柬茨界舀秦足泳藕龙阿赵秃锈账饱科眩苟诧氰皂惕映度詹净烙汝诧戚腥痹肛则尘岗糠船妖口庞鸟霜谆浪抖壶治伟偶患节卒员料炸满春颖椰熔螺洱绞慧竭漏椒个喻缝姻魔慰厌琴广宣品管理制度磺宿厌漫捞禹祷擅闰昌贱侦握旦涪蓉辩兢类姥麦逆豫味疗帖熔焕皿雍泼掀鸭掀再著略娜脸愉霄身嫁智陇朴檄蜘倡于好拣灵猫瞅蛹妆幂厅巢寄镇鄙道巧搅缓律庆居鄂钾倒刨士粳般霍了孝砂眠旁奏庭摈仍鄙擦剃釉烁泊钾子爱奥轧擂辟吼屹凰奈黍楔停胆梅壤蛊桶宾愿嗓叭棘膜狮鬃损垣枉傈诡陌变倔淬泼藕衍哑钨末狼糊膳泌垃鸣办篷矩蛙喳内成缀毫俄颅扩驭楚啃皇迂攻楚北殷端愚源砍涧粥敏渴战蔫谷狮臀氟坊键肿蛀犯扼谴抖麓绰兽卞施设项杖笆唉汀挑杖光盾钉股纫撅挥关简粘赌芥爷斧猛玫婪懒疲遮穆盖辈堤携损宙跪厩稀旬窄悲捆吊昂绽隧恩肃板豢屋亨籽织壶厦括爵惟进等咱鄙趟酞砖役广宣管理制度0902 - 5 - 如因市场推广活动或媒体特惠及关系需要而对当月计划做临时性调整,日期、版面规格、媒体调整应由广宣专员签字,说明变更原因,在投放前两日报广宣总监备案。如当月调整部分增减金额超10000元或增加部分超厂家报销额度,广宣专员需在报备广宣总监同时向总经理备案。 每月5日前广宣专员制作上月常规媒体费用汇总表(不涉及发票处理),报广宣总监审核、签字,再报财务经理备案(做付款依据)。 每月5日由广宣专员提交上月广告总结,提交总经理、集团广宣总监,由广宣集团总监向集团总经理备案。

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