费用管理规范财务.pptx_第1页
费用管理规范财务.pptx_第2页
费用管理规范财务.pptx_第3页
费用管理规范财务.pptx_第4页
费用管理规范财务.pptx_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

费用管理规范 单据介绍及规范 公司现金报销需填写 支出证明单 和 差旅费报销单 银行划账费用填写 请汇单 支出证明单 适用于本地 武汉市 除交通费外的所有支出事项 如 餐饮 会务 通讯 低值易耗品及车辆费用等 差旅费报销单 适用于外地出差和本地的交通费用 即包括出租车费和公交费 所有现金报销单据需经过部门经理和分管部门总经理签字后方可交到财务部 由财务部统一审核后上报公司总经理 特殊情况除外 银行划账费用除供应部集中购买支付的款项外 签字流程参考现金报销 日常费用报销制度 日常支出费用指日常发生的除差旅费以外的所有的费用 其中包括办公费 其他办公费 招待费 通讯费 低值易耗品 车辆费等 日常支出费用实行 凭票报销 的方法 凭票报销 是指报销额度是以票面金额为准 取得的凭证必须真实合法 超过预算的日常支出当月不予报销 取得票据的规范要求 单位名称必须为公司全称 其它任何名称的开具 如简称等不规范的报销票据将予以退回 公司抬头必须正确 否则将予以退回 发票的开具项目必须齐全 如有填写不完整 大小写不一致 字迹涂改等非正常现象 一经发现予以拒付 报销的发票必须是经过税务局认证的票据 必须真实可靠 过期的发票不予报销 发票真伪可以通过各省市国税 地税网站查询 同时可拨打12366查询 日常费用报销注意事项 多人使用同一张支出证明单报销通讯费和使用同一张差旅费单报销交通补贴时 随单附上每个人的明细 公司所有部门应将本部门需要购买的物件集中上报给供应部 由供应部集中购买 如情况紧急 需附由部门领导 分管副总及总经理签字的申请方可报销 报销低值易耗品时 随单附上 低值易耗品申购单 低值易耗品验收单 和 入库单 报销固定资产时 随单附上 固定资产申购单 固定资产验收单 和 入库单 报销招待费时 随单附上 接待宾客费用申请表 报销单上填写多项金额时 请在最后一栏填写合计金额 如果金额栏已填满 可以将合计数填写在大写栏中 大写与小写金额需保持一致 报销单标明附件数 摘要 按照发票内容填写 借支 在群共享下载借支单填写完整并附上借支报告 在取得部门经理 分管副总的签字后交至财务室由会计审核 财务经理签字 最后经总经理签字同意后方可借支 差旅费报销制度 差旅费指因公外出所发生的除招待费以外的所有费用 含武汉市内交通费 在途交通费 目的地市内交通费包括住宿费 伙食费等 外出公干报销时 同时随单附上车费明细及详细的地点以及出差申请 异地出差的补贴标准暂定为 餐补每人每天30元 住宿每人每天90元 视公司具体情况调准 票据粘贴方法 票据粘贴注意事项 票要粘贴到封面下的衬纸上 遵循从上到下 从左到右的原则 切忌不能票粘着票 配合记帐凭证 单据 左缘装订 故报销凭证粘贴处皆规定以左缘为基准 且不得整张或在上缘上胶粘贴 粘贴时一律使用胶水 不得用装订机 大头针 长尾夹等金属性的物品装订 附 公司名称 武汉汉口北信和农贸市场有限公司武汉南顺物流有限公司

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论