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xxxxxxxxxxxxxxx有限公司文件编号:QMS-A01供应商评审和监督管理程序生效日期:2013-3-6页 码:第4页 共3页 1.目的选择合格的供应商,确保供应商提供的物料和服务,满足生产所需,符合本公司规定要求。2.适用范围适用于对本公司提供产品和服务的重要供应商进行评定、评审、控制。3.职责3.1供应部负责对供应商进行最初的评审,由总经理作合格供应商最终审批。3.2技术与产品开发部负责物料使用前的检测评定,生产部负责对物料使用情况进行监控,发现异常情况,及时向供应部反映,以便快速采取有效措施,解决问题。3.3供应部负责对供应商评审资料的管理与保存。4.工作程序4.1合格供应商应具备条件:4.1.1供应商提供的产品要取得相应的生产、营业执照。4.1.2供应商提供的产品质量稳定,供货准时。4.1.3供应商提供的产品价格合理,售后服务良好。4.2供应商评审方法4.2.1新的供应商入选时,供应部征求生产部、技术与产品开发部的意见,通过比较供应商的状况,根据物料检测结果以及实际试用情况,对新供应商进行初步评审,必要时组织生产部和技术与产品开发部人员到供应商现场评估,并呈报新供应商能力评估表。 4.2.2初审的合格供应商经总经理审批后正式生效,并列入合格供应商一览表。4.2.3供应部每季度要根据供应商异常情况进行评审,填写好季度供应商评审表;年末要根据季度评审结果,对合格供应商进行年审,并填写年度供应商评审表,交总经理审批。4.2.4本质量体系文件正式运行时,与本公司有业务来往,且具备合格条件的供应商,可直接列入合格供应商一览表。4.3 供应商监督4.3.1供应部采购物料原则上至少从两家合格供应商中选择,在保证质量和满足技术要求的前提下,选择价格最低者。4.3.2供应部要根据采购物料的检测结果,以及生产过程中出现的异常情况,由供应部收集相关资料,并向供应商发出纠正预防措施,要求限期整改并退货、换货;对于屡次提供不合格物料而又无采取整改措施的供应商,由供应部报总经理批准从合格供应商一览表中删除。4.3.2合格的供应商要对提供不合格物料一律要退货(换货)的承诺,由于物料的质量问题而造成本公司经济损失的,要求供应商对本公司作出合理的赔偿。4.4对供应商评审和监督管理,供应部做好具体记录,把有关资料归档和保管,并建立重要供应商档案。5.相关文件5.1采购控制程序5.2质量记录控制程序6.质量记录6.1新供应商能力评估表6.2季度供应商评审表6.3年度供应商评审表6.4合格供应商一览表6.5重要供应商档案6.6纠正与预防报告 供应商名称法人代表供应商地址联系人供应产品/种类电话/传真供应商简介:1营业执照: 2产品质量稳定性:3产品供应准时性:4产品价格合理性:5售后服务情况: 调查者:经营理念: 调查者:管

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