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酒店管理计划书范文 二一二年十二月致投资人安达是发展中的强市,现很多的政府行为的活动都选择在安达举行,这也为安达的地区经济发展起到了关键的作用,而在众多活动之后,消费人群产生了,他(她)们首先需要的是找到一家舒适的酒店(包括了吃、喝、玩、住),以此来消除一天旅途和工作所带来的疲倦,而我们现在所提供的服务正是客人所需要的。 安达现在正处于从农业型城市向商业型城市的过渡期,环境优美,空气清新,物产资源丰富,拥有固定的消费群体和大量的流动群体,安达是绥化西部地区商品的集散地,物资供应便捷,批量采购成本低,安达市高档酒店比较少,而消费人群在不断的增多。 他(她)们都将是我们潜在的消费者,虽然其它酒店内也提供综合性服务(餐饮、住宿、娱乐),但是我们用最专业、最热情、最舒适的环境迎接每一位疲惫的旅客、每一位工作压力大的白领、金领、每一位到我们这里来消费的客人,长此以往,我们将会打造出我们自己的专业品牌,树立起良好的企业形象,我们必将成为消费者的首选之地。 相信您的投资必定会给您带来丰厚的回报,我的实力加上您的信任,必将成就欧陆大酒店伟大的事业,我将是您最好的选择。 职业经理人于炜栋目录*商务型酒店市场分析供求情况消费群体消费群体资源优势资源优势*经营设想市场定位定位目标经营目标市场定位定位目标经营目标*管理设想机构设置用人机制用人机制管理理念管理理念*正常运营*人员配置及工资待遇*人员配置及工资待遇*部门管理结构图(略)*部门管理结构图(略)安达市酒店业市场分析 一、供求情况1.供求的大小及需求随着人们生活水平的不断提高,人们物质需求不断得到满足和完善,对生活水平及生活质量的要求越来越高,消费群体逐年都在发生快速增长,人们生活方式也发生了很大的变化,都想出来吃住以减轻压力。 2.供应情况在安达市内大、中、小规模不同,档次不同的经济快捷型酒店、宾馆有很多家。 但是高档酒店却很少。 3.供应的现状和发展目前安达的高档酒店市场正处于萌芽期,供应的发展速度远远达不到消费群体的发展速度,高档酒店的专业性、规模化等都没有得到很好的体现,大多是一些小型的酒店、不具档次的客房和一般洗浴室,也没有一家很高档的餐厅,根本达不到消费者日益膨胀的消费需求,大型综合性、专业性的高档酒店是现在安达市场的最好发展方向,也是一个重要的发展商机。 二、消费群体1.及分布消费者主要安达政府官员及其他成功商人、政治家、实业家、个体户以及消费实力强的旅客等。 2.特点消费实力强,对档次要求高,高档次的环境以及优质的服务容易培养出忠诚度较高的固定消费群。 三、资源优势欧陆大酒店地处安达市商业繁华区金牛路,周边已经形成较成熟的商业群体,是商务型酒店的黄金地段,这会为我们提供良好的生存和发展环境。 安达市政府非常重视和鼓励企业家自主创业,一方面可以增强本市的经济实力,又可以减少失业人口的数量,更能解决一部分农民的就业问题,所以优惠的政策有利于一个新兴企业的发展。 安达水、电价格低廉,人口众多劳动力供应充足,农产品丰富原材料供应充足,配套基础设施齐全,是发展企业的最佳地段。 因此如何因地制宜,合理划分经营格局,引进优秀管理人才,有选择的完善高星级酒店所需的配套设施,扬长避短,使各功能布局合理配置,充分发挥经营优势,从而达到效益最大化是我们应该着重考虑的问题。 以此为出发点和基本点我对欧陆大酒店的经营和管理工作提出如下设想经营设想 一、经营目标 一、经营目标客房部分客房部分经营收入的测算按90间客房数计,房型设置建议分为三个基本房型,即豪华房、商务房、标准房 (1)客房营销设想客房营销主要遵循这样的原则首先,保证酒店在一开始进入市场时就能够体现高档酒店的定位,并被市场所认可,从而能够在较高的起点的基础上得以发展。 其次,在价格体系和客源市场上做综合的调整,以保证酒店在开业后较短时间内就能够实现让人满意的客房营收和基本客户群。 所以,客房营销的关键是在前期准确的客源定位,以及通过价格体系和客源结构构建计划进行实现。 本酒店客房营销的第一个整体周期可确定为三年,经过三个经营年度的操作基本可实现酒店客房经营的稳定和繁荣。 主要可通过以下几个指标来判定 1、实现星级酒店的平均房价、平均出租率和客房营收指标。 2、实现星级酒店的客源结构和比例。 3、实现星级酒店的行业知名度。 4、实现星级酒店的服务标准。 (2)客房营业收入目标年度平均出租率平均房价客房年营收第一年度60%xx00万元第二年度70%240550万元第三年度80%280720万元客房平均房价、平均出租率和营收实现和提升计划即为上述表格中所体现。 而实现方式则主要通过客源结构、比例的调整和行业知名度的提升,并以酒店软、硬件能力为基础保障。 客源结构可从以下不同角度来认识。 A、按客源性质分类第一类散客。 包括Walk-in(上门散客)、中介散客(订房中心、旅行社)、商务协议散客和特殊价格散客等。 第二类团体。 包括政企会议、旅行社外宾团和旅行社内宾团等。 B、按客源地分类安达市高档酒店高端市场客源地主要为安达市本地、黑龙江省内(哈市、大庆、绥化、齐市为主)、需要指出的是,本市是上述地区中的重点。 C、按酒店本身房型设置分类酒店房型不同而价格不同,商务房、豪华房、标准间以及各类套房都会有相对固定的消费群体。 (3)客房营业收入分解依据上述客源,酒店对他们的开拓、维护和完善是逐步进行的。 这个过程主要依靠价格体系的调整来实现。 具体运作计划如下A、酒店门市价定位基本“一步到位”,参照三星级酒店的定价标准,进行小幅度的下调。 B、中介散客定价前期以半年为一调整周期,后期以一年为一调整周期。 主要依托于58同城网等大型订房中心,首先以二星档价位进行推广,然后利用黄金周等旺季调价契机进行逐步上调。 C、商务散客和会议团体,以及公司奖励团体都主要企事业单位,将成为酒店客源的中坚力量。 以一年为一调整周期,第一年的定价应保证一定的吸引力。 D、旅行社内、外阜团队在酒店经营的第一年度将显得非常重要,而在后期则会成为数量控制和削减的主要对象。 所以初期定价应大胆走低,保证供应量,在此基础上视其他类别客源的发展情况,而利用价格杠杆和主动控房进行调整。 E、特殊价格散客在所有酒店都会存在。 它承担了经营营销需要和酒店社会综合需要两方面的任务。 此类客源的定价和承接在考虑酒店自身价格要求的同时,将更多地顾及到对方的要求。 如行业主管单位(旅游局等),上级主管单位(文化厅等),各类职能部门(消防、公安等)。 价格体系的成熟和完善应以两年为期,即在第二个经营年度结束后,针对第三经营年度的价格体系应是完全达到星级标准的。 此后,价格体系就将是基于酒店自身不断发展和行业发展基础上的稳步调整。 实现平均房价、平均出租率和营收这三个客房经营指标,在有价格体系的基础上就是对价格体系的操作。 最重要的就是客源结构的调整。 体系内的高价客源比例的不断上升是主要追求目标。 团散比例在第 一、二经营年度将会经历一个过渡期,为了兼顾酒店的市场认知和使用率,初期依托于团队是不可避免的。 而不断提高散客比例是提升经营指标的必由之路。 客源层次对酒店经营指标、知名度、行业形象都非常重要。 价格体系、客源结构的调整同样也服务于提升客源层次。 提升客源层次是酒店客房营销的另一重要任务。 外阜客源,企事业商务散客等高层次客源也将通过酒店上述营销行为不断增多。 第一年度平均房价200元,平均出租率60%,年营收400万元。 说明1.安达市中心高档酒店标准间平均房价基本处在158元至218元范围之间;2.散客90间200元/间50%360天60%200万元协议90间180元/间20%360天60%70万元团队90间180元/间20%360天60%70万元会议90间180元/间10%360天60%35万元第二年度平均房价240元,平均出租率70%,年营收550万元。 说明1.经过一年的经营,达到一定的知名度,具有相当一部分会议和协议散客,确保70%以上客房出租率;2.根据第一年经营状况,适当调整客源结构与平均房价,重点在提高散客量,同时做好散客、协议散客、会议之间的调控以及团队的临时补充;3.对经营场地和配套设施进行必要的补充与调整;4.散客90间240元/间50%360天70%280万元协议90间220元/间20%360天70%100万元团队90间220元/间20%360天70%100万元会议90间220元/间10%360天70%50万元第三年度平均房价280元,平均出租率80%,年营收720万元。 说明1.确保各项工作顺利进行,进入牛城高档星级酒店行列;2.经过两年来的经营,酒店各方面趋于成熟,营收增长速度变缓,工作重点应在深化内部管理,创造良好的发展环境,使酒店保持平稳发展的势头3.寻找酒店新的创收增长点;4.散客90间280元/间50%360天80%360万元协议90间260元/间20%360天80%135万元团队90间260元/间20%360天80%135万元会议90间260元/间10%360天80%70万元餐饮部分作为酒店餐饮,必须注意以下几点餐饮部分作为酒店餐饮,必须注意以下几点A、兼顾与客房数量的配套,确保住店客人与会议客人的需求;B、兼顾与其它设施的兼容性,如所处楼层、多功能厅的利用率、电梯载客量、对外能见度、厨房的位置等等;C、餐厅的风格,所处位置的确定;D、注重服务质量与培训,塑造酒店形象。 综上所述,我认为应配置早餐厅一个,餐位数在80-100个;宴会厅(多功能厅、会议室)一个,座位数在300-400个。 实现营业收入约400-500万元,具体如下早餐厅营业收入约100人(餐位数)80%(上座率)28元(人均消费)360天=80万元宴会厅营业收入约300人(餐位数)80%(上座率)40元/(人均消费)100天=90-100万元包房营业收入约100人(餐位数)80%(上座率)88元(人均消费)360天=250万元如上所述,酒店第一年度约可实现总营业收入800-900万元,按现高档酒店40%左右的利润率计,可实现经营利润350-400万元;第二年度约可实现总营业收入1000-1200万元,可实现经营利润400-500万元。 二、目前酒店功能设置及设施设备配置方面的不足如上所述,酒店第一年度约可实现总营业收入800-900万元,按现高档酒店40%左右的利润率计,可实现经营利润350-400万元;第二年度约可实现总营业收入1000-1200万元,可实现经营利润400-500万元。 二、目前酒店功能设置及设施设备配置方面的不足1.会议室配备严重不足,将影响会议市场的开发。 建议增加会议室,且楼层应与餐饮场地毗邻,主要考虑充分利用问题。 会议室面积主要配备可如下考虑类型面积(平方米)容纳人数大型多功能厅300250-280小型会议室5030-403.酒店缺乏娱乐配套设施。 虽说可与其他单位合作,但一则无法达到酒店服务的星级标准,二则也会大大增加酒店的成本支出。 管理设想 一、机构设置酒店经营的机构设置本着精炼、高效的原则进行,组建精干实用管理机构,合理定编定岗,科学用人,高效节支。 拟设以下几个主要部门综合办主管行政、人力资源管理方面的工作,包括酒店对外职能部门的联络工作、人力资源规划、开发、利用及绩效管理等;财务部主管酒店财务方面的工作;营销部主管酒店销售及公关工作;餐饮部主管餐厅及会议室等;客房部主管客房和前厅接待等;工程部主管工程设施设备维护保养等工程方面的工作;安保部主管酒店安全、消防方面的工作(待定)。 二、用人机制 1、强调管理人员的综合素质,尤其是酒店管理干部,应具有丰富的星级酒店管理工作经验,并具有大专以上的学历。 2、定期对中层管理干部进行深化培训,积极学习新的管理思想和管理理念。 3、强调员工的整体素质培养,重视培训效果。 所有员工经培训后必须通过任职资格考试方能上岗。 在工作过程中,酒店还将定期进行专业培训和工作考核,以确保在岗员工的业务技能及服务质量。 4、各部门按各岗位的实际工作要求制定员工岗位任职资格条例,加强员工的在岗培训,切实提高业务技能和整体素质。 三、管理理念 1、管理目标建立一套适宜酒店运做与发展的管理体系;培养一批服务技能高,服务意识好,企业认同感强的员工队伍;拥有一支高素质,高水平,高责任心的管理班子;具备和安达市其他高档酒店竟争的能力;具有强势后继发展的巨大空间,成为在安达以服务周到和管理到位而闻名的优秀酒店。 2、强化品牌意识酒店行业在经历了局部的产品、价格、人才、信息竞争等到现在已发展到整体竞争,即企业品牌和企业形象竞争。 究其根本,酒店创建品牌也是从能持久发展考虑,从更好地为效益服务考虑,从最终实现经营目标考虑。 因此,在管理上我们将全套采用成熟的星级酒店管理制度,在强调规范管理的基础上,确保管理顺畅,服务稳定,从而争创自身品牌,并逐步实现品牌输出管理。 为此,我们在管理和服务上要有创新精神,要做到人无我有,要走在同行的前面,要形成酒店管理和服务上的亮点,把创建品牌工作落到实处。 例如楼层接待拟采用流动秘书式的服务,即宾客入住酒店,总台接待人员并非坐以待客,而是采用随身秘书式的服务,由接待员引领客人前往大堂吧就坐,采用无线服务系统从容为宾客登记入住;此后逐步扩展到总台接待,使之成为欧陆大酒店接待中独树一帜的特色。 我们还将引进记忆式服务卡,将宾客的信息全部记载在一张小磁卡中,方便宾客在酒店各营业点刷卡消费,也方便服务人员及时掌握宾客的所有信息。 这样,欧陆大酒店将成为安达市第一家采用流动秘书式服务的酒店。 又如信息整合概念,又可称之为“一线通”,即客人不管有什么需要,只需拨通一个酒店电话,就可以得到最终的帮助。 这主要从合理将总机、客房中心、消控中心服务功能合并考虑,不但改进了服务,还在一定程度了节省了人力资源成本。 再如营销整合概念,可采取让大堂副理直接参与营销工作,可掌握宾客反馈意见的第一手资料,为酒店整体的营销决策提供可靠的资料和依据。 诸如上述新概念、服务模式的引进,通过实际操作,不仅可提高服务质量,还可给宾客留下深刻的印象,为树立服务品牌奠定基础。 当然,这些工作还需要相关技术设备的支持。 正常运营正常运营(一)不断完善管理标准及各项制度、规范、提高服务质量,确保规范管理模式有效运行;(二)编写规范的管理手册,定稿发布实施贯彻;(三)推行全面系统的企业形象宣传和市场竞争策略,提高酒店经济效益;(四)确定薪资报酬体系,建立员工激励机制,实施绩效考核制度;(五)人力资源优胜劣汰,继续招聘培训,广泛开发整合人力资源;(六)建立长期稳定的物流网络和优化复合型人才体系,确保公司运营良好;(七)持续培训管理人员,提高其管理水平,使之能胜任工作;(八)公司高层管理者共同审核公司质量管理体系,指出存在问题,提出改进意见,不断完善管理体系;(九)对酒店进行企业生命力、效益评估和企业发展趋向预测,实施企业营销策划。 人员编制及待遇表财务部财务部经理130003000会计225005000出纳118001800核算118001800采购员220004000保管员215003000918600前厅部大堂副理130
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