产品检验标准表(11个doc 7个xls)6.xls_第1页
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文档简介

内内部部品品质质审审核核计计划划表表 NO 编制 周士铭审批 简伯育日期 2004年4月13日QR 54A0版 一 目的 通过内审检查建立的质量体系对ISO9001 2000标准的符合性和运行的有效性 不断改进 二 范围 塑料产品的制造与销售及相关部门 三 审核依据 1 ISO9001 2000 质量管理体系 要求 2 品质手册 程序文件 规范 指导书 3 适用的法律 法规 订单 四 审核时间 在 2004年 4 月 16 17 日 五 审核组长 周士铭 六 审核小组成员 七 审核排程 部门业务部生管课行政课人事课采购组文控中心品管课生产部仓库维修组 总经理 管 代 要 素 7 2 7 5 1 4 2 37 5 3 8 2 36 3 6 4 7 5 1 7 5 5 6 34 1 5 6 1 7 5 16 46 27 44 2 48 2 4 8 3 8 47 5 4 8 3 8 57 1 8 2 2 8 2 18 2 3 8 5 1 审核员 起始时间 8 30 10 00 10 00 11 00 11 00 12 00 13 30 14 30 14 30 16 30 16 30 17 30 8 00 10 00 10 00 12 00 13 30 14 30 14 30 15 30 15 30 17 00 涉 及 程 序 QP 7 设备管理QP 3 目标达成QP 3 目标达成 QP 3目标管理QP 3目标管理 QP 3目标管理 QP 3目标管理 QP 3目标管理QP 3目标管理QP 3目标管理QP 8 环境安全QP 3 目标达成 QP 15 标识QP 10 样品制作QP 17 产品防护 QP 7 设备管理QP 4 内部沟通 QP 11 订单评审 QP 11 生产 计划 QP 8 环境安 全 QP 6 人力资 源 QP 14 采购管 理 QP 1 文件控制QP 20 过程监测QP 13 生产过程QP 5 管理评审 QP 21 产品检验QP 15 标识QP 9 质量计划 QP 18 顾客满意度QP 2 记录控制QP 22 不合格品QP 20 过程监测QP 22 不合格品QP 19 内部审核 QP 23 数据分析QP 22 不合格品QP 20 过程监测 QP 16 量仪管理QP 3 目标达成 QP 24 纠正预防 请总经理 管理者代表 各被审核的部门负责人或内审组成员 准备好文件和记录 依时参加首次会议和未次会议 地点 公司会议室 首次会议时间 4月16日8 00 8 20末次会议时间 4月

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