品质管理制度汇编(17个doc文档)9.DOC_第1页
品质管理制度汇编(17个doc文档)9.DOC_第2页
品质管理制度汇编(17个doc文档)9.DOC_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

制度名厂商评价认可标准电子文件编码GLZD165页码3-1第一条 目的本项标准明确规定与厂商评价、认可有关之事项,目的在使业务顺利开展、确实执行。 第二条 通用范围本项标准适用于针对厂商进行评价、认可的有关业务。第三条 业务流程见附图。第四条 厂商的评价1. 选定实施品质稽核的厂商及品质稽核的评价项目,由资材部经理负责 决定。 2. 资材部门及品质保证部门须利用“品质稽核评价表”,以 实地参与或书面审查的方式,对新的厂商及既有厂商实施品质稽核、进行评价。 3. 如该厂商已在品质体制上取得第三者的认可证明,且品质保证部经理 阅览其认定书予以认可时,可省略品质稽核工作。 第五条 品质稽核须知1. 制作厂商的品质稽核评价表资材部门为对厂商进行评价,须要求新的或既有的往来厂商提出品质稽核表及必要 的审查资料。2. 新往来的厂商资材部门及品质保证部门须利用品质稽核评价表,以实地参与或书面审查的方式 ,对新往来的厂商进行品质稽核评价。3.既有的往来厂商于既有的往来厂商,资材部门原则上应利用品质稽核表,针对其品质管理状况 ,每年至少一次以实地参与或书面审查方式,对厂商进行评价。签发人责任人签名制度名厂商评价认可标准电子文件编码GLZD165页码3-24. 品质稽核的实施结果与要求提出改善措施 评价以5阶段分式评分。 A 90100分优秀 B 7089分 良好 C 5069分 普通 D 3049分 恶 E 29分以下 劣评分为以下者需要求其提出改善处理,所以资材部门必须要求厂商提出具体的 对策,并对其实施效果加以确认、监督。 第六条 品质稽核之结果与认可 1. 品质稽核的执行负责人,由资材部经理及品质保证部经理指定。 2. 品质保证部经理须以品质稽核评价表为依据,对品质保 证体制进行 评价。 3. 资材部经理须以品质稽核评价表为依据,对新的及既有的交易的评价 做最终的认可决定。 第七条评价的记录与保管 1. 品质监查实施后的品质监查评价表,在取得资材部经理的认可后,由 资材部负责保管。 2. 厂商评价的相关记录,应由资材部门在规定期间内负责保管。 第八条 品质稽核评价1 经营及整体品质方面 (1)经营理念是否加以成文化?向全体明示? (2) 最高经营者的品质方针是否加以成文化?向全体明示? (3)组织图是否明确加以成文化及更新? (4) 对既有进货厂商的品质、交货期、价格的信任度如何? 签发人责任人签名制度名厂商评价认可标准电子文件编码GLZD165页码3-3(5)最近2期的总资本经常利益率是多少?(6)员工的就业状况是否稳定?(7)员工的工作士气如何?(8)是否有计划性地进行设备投资? 2. 品质(1)是否适切地进行设备(包括工具)的管理?(2)是否拥有其他公司没有的特有技术能力?(3)生产工程内的不良率? (4)既有往来厂商的顾客抱怨发生状况。(5)特殊制程作业者有无特别指定。(6)每项进货(货批或单品)有无附上检查数据。(7)适用省略检查的可能性。(8)检查体制的确立。(9)作业标准类的整备、活用。(10)对制程内发生不良的原因分析、对策的制度化与实施。(11)检查基准、检查规格的整备。(12)计测器的管理(13)有无举行品质会议?(14)是否适切进行现品管理(识别)?(15)有无适切提出零件、材料的品质保证要领中规定的资料?3.价格、交货日期(1)价格水准(2)VA的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论