XX新能源科技公司销售合同及订单管理制度.doc_第1页
XX新能源科技公司销售合同及订单管理制度.doc_第2页
XX新能源科技公司销售合同及订单管理制度.doc_第3页
XX新能源科技公司销售合同及订单管理制度.doc_第4页
XX新能源科技公司销售合同及订单管理制度.doc_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

XX新能源科技公司销售合同及订单管理制度 销售合同及订单管理制度编制审批批准年月发布年月实施X XX新能源科技股份有限公司2XX新能源科技股份有限公司销售合同及订单管理制度号文件编号版本/版次页次/总页2/6文文件更新一览表版本更改原因更改页码更改单号实施日期修改人批准人3XX新能源科技股份有限公司销售合同及订单管理制度号文件编号版本/版次页次/总页3/61.目的为规范销售合同签订,保证销售相关业务的有序进行,有效控制相关的业务风险,防止此项管理工作中的差错和舞弊,特制定本制度。 2.相关文件本制度与与顾客有关的控制程序、客户分级及授信评定管理制度(见本制度附件)共同规范销售合同/订单及客户分级/授信管理全流程的工作,使用人务必同时熟读附件文件中对销售合同/订单、客户分级/授信管理的实施要求。 3.适用范围适用于销售合同拟定与审批、销售订单的处理。 4.工作程序4.1.销售报价4.1.1.每年初,财务部会计根据上一年各月度的产品成本,计算产品加权平均成本,提交财务部总监审批。 4.1.2.财务总监将产品成本表提供给营销中心总监、总经理、董事长审阅后,确定产品销售指导价,销售指导价应列明产品名称、规格型号、销售指导价、生效时间等,由董事长审批。 营销中心业务经理、客服部参考销售指导价执行日常报价工作。 4.1.3.业务经理接受客户询价,根据公司的产品销售指导价向客户报价。 报价低于指导价的,业务经理确定报价金额后,填写批价单,列明客户名称、产品型号、拟报价金额、报价低于指导价原因等内容,提交营销中心总监、总经理审批。 4.1.4.客服部经办人根据业务经理的通知制作报价单时,应核对报价金额是否低于销售指导价金额,对于低于销售指导价的报价,应根据审批的批价单,制作报价单,对外进行报价。 4.1.5.销售售价最终以合同金额确定,通过合同会签形式进行审批。 4XX新能源科技股份有限公司销售合同及订单管理制度文件号编号版本/版次B/1页次/总页4/64.2.销售合同管理4.3.1销售合同的拟定及审批工作流程,参见与顾客有关的控制程序(CX-06)中的5.3条款要求。 4.3.2销售合同的拟定及审批过程中产生的销售合同会签表、用章申请表等文件,应按照上述条款要求进行审批,且留下审批记录。 4.3.销售订单管理4.3.3客服部经办人将合同或订单信息录入到订单台账中,列明客户名称、接单日期、客户订单号、内部单号、合同编号、客户型号、我司型号、下单量、单价、金额、结算方式、要求到货日期、实际出货日期、出货量、未交订单量等信息。 同时客服部经办人将上述订单信息录入ERP系统中,客服部主管审核在系统中订单。 4.3.4客服部经办人根据客户要求交货日期和订货数量,及时与仓库确认可销售的货物库存情况。 如果库存数量足够发货,及时安排发货;对于库存不足的产品,客服部及时通知PMC排产,确定产品交货日期后,告知业务经理。 由业务经理与客户沟通延长发货日期。 4.3.5业务经理或客服部经办人收到客户订单变更或取消的需求并了解变更或取消的原因后,填写订单变更申请表,列明客户名称、原订单数量、金额,变更内容、变更原因等,向营销中心总监、PMC部门负责人审核。 同时客服部经办人向客服部主管提出修改ERP系统中订单申请,客服部主管在ERP系统中进行订单反审核。 4.3.6变更后的合同或订单执行新合同的签订流程。 客服部经办人发起合同会签申请,新合同经审批后,客服部经办人在ERP系统中修改订单信息,提交客服部主管审核。 4.3.7客服部经办人每天更新订单台账,并每天查看所有未完成的销售订单,检查是否存在应发货但未发货的情况。 4.3.8如果存在应发货但是未发货的情况,应及时跟进发货事宜。 5.客户分级及授信评定管理5.1.1.客户分级及授信评定工作流程,参见客户分级及授信评定管理制度(CW-01)中的4.1-9.8条款要求。 5.1.2.客户分级及授信评定工作过程中产生的客户评级综合评定表、客户授信等级评定表、客户月结申请表等文件,应按照上述条款要求进行审批,且留下审批记录。 5XX新能源科技股份有限公司销售合同及订单管理制度文件号编号版本/版次B/1页次/总页5/66.超信用发货与回款管理6.1.客服部负责按照授信额度监控客户信用。 6.2.当客户订单超过信用额度时,客服部文员应将超信用额度情况通知营销中心业务经理、营销中心总监,并在合同会签表上列明客户欠款总额,授信额度,订单总额等内容,由营销中心总监、客服部负责人、财务总监审核时签署是否发货的意见,公司管理层分管领导在审批时决定是否发货。 6.3.客户的欠款超过授信额度时,营销中心业务经理应对此客户进行调查,分析问题原因,并及时催回款,避免出现真正的风险。 7.监督及检查7.1.本制度经审批并实施的当日起,未按本制度要求进行各项工作,出现7.2款所述情形的,根据造成的影响及损失分别采取以下处理措施7.1.1.造成公司重大损失以及构成违法行为的,由公司向司法机关提起诉讼,追究其法律责任,由其承担经济损失;7.1.2.对公司造成损失但不构成违法的,由责任人承担经济损失,并列入当期绩效考核;7.1.3.未做成损失且未构成违法的,列入当期绩效考核。 7.2.违规情形包括7.2.1.工作渎职造成公司损失或影响公司正常运作的;7.2.2.未按规定制作报价函,报价金额为提交审批的;7.2.3.未按本制度规定拟定合同文本的;7.2.4.合同未按规定提交会签的;7.2.5.合同未按照规定盖章的;7.2.6.合同、订单未及时录入ERP系统的;7.2.7.合同、订单未建立台账、台账不完整或者未按规定跟进合同履行情况,导致发货不及时的;7.2.8.订单变更未按规定提交审批并及时更改订单台账,导致发错货的;7.2.9.未及时跟进发货事宜,导致客户投诉的;7.2.10.未及时提交部门工作日报的;6XX新能源科技股份有限公司销售合同及订单管理制度文件号编号版本/版次B/1页次/总页6/67.3.其他影响企业正常运营或违反公司相关规定的情形。 8.附则8.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论