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年年度度内内部部审审核核计计划划 表格编号 版本 致致 生产部 项目工程部 质量部 销售部 总经理 管理者代表 采购部 仓库 发出部门 质量部 审审核核目目的的 检查本公司质量管理体系是否能按ISO9001 2008 TS16949 2009版标准要求提供质量保证 质量管理体系的各项质量活动 是否符合本公司质量手册和程序文件的规定要求 审查质量管理体系的符合性 有效性 以便发现问题 及时纠正为顺利通过认证机 构现场审核做好充分的准备 确保质量管理体系持续有效运行 审审核核范范围围 与质量管理体系覆盖产品有关的所有部门 岗位 人员和设施及活动 审审核核依依据据 ISO9001 2008标准 TS16949 2009 质量手册 程序文件等 法律法规及合同 其它 审审核核组组长长 审审核核组组员员 审审核核日日期期 日程安排 首次会议时间 8 15 8 30 时时间间受受审审部部门门审审核核员员 末次会议时间 备注 审审 核核 体体 系系 有有 关关 过过 程程 条条款款 年年度度内内部部审审核核计计划划 表格编号 版本 致致 生产部 项目工程部 质量部 销售部 总经理 管理者代表 采购部 仓库 发出部门 质量部 审审核核目目的的 检查本公司质量管理体系是否能按ISO9001 2008 TS16949 2009版标准要求提供质量保证 质量管理体系的各项质量活动 是否符合本公司质量手册和程序文件的规定要求 审查质量管理体系的符合性 有效性 以便发现问题 及时纠正为顺利通过认证机 构现场审核做好充分的准备 确保质量管理体系持续有效运行 审审核核范范围围 与质量管理体系覆盖产品有关的所有部门 岗位 人员和设施及活动 审审核核依依据据 ISO9001 2008标准 TS16949 2009 质量手册 程序文件等 法律法规及合同 其它 审审核核组组长长 审审核核组组员员

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