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2011年度内部审计工作通报会主持词时 间:2012年8月24日地 点: 主持人: 同志们:大家下午好。今天,我们召开2011年度内部审计工作通报会。公司非常重视,包括集团、股份公司领导,各部门行政负责人,各单位党政负责人及财务负责人参加。会议的目的是通过对2011年公司内部的审计检查,找出存在的问题,明确整改要求,进一步规范经营管理,提升运行质量,为保持稳中求进态势、实现平稳较快发展奠定坚实基础。下面,请XXXxxxxxx同志通报2011年公司内部审计情况。谢谢XXXX下面,请XXXXXXXXXX同志作重要指示。谢谢XXXX。同志们,刚才XXXX通报了2011年公司内部审计工作的基本情况,指出了公司在经营管理中存在的问题,并提出了具体整改意见。XXXX从集团整体层面上提出了新要求,重点突出,要求明确,符合公司实际,针对性、指导性都很强。希望同志们认真学习,深刻领会,抓好落实。下面,我再讲三点意见:一是要迅速传达会议精神。各单位要抓紧将会议的精神,特别是张书记和董事长提出的意见和要求,尽快在本单位传达学习,并研究制定贯彻落实会议精神的具体办法和措施。被审计单位要进一步增强法制意识,自觉接受审计监督,遵纪守法、规范管理,提升经济运行质量。二是要认真落实各项任务。审计各项任务的落实对公司的正常运营和快速发展具有重要作用。要把抓好整改落实与正在进行的管理提升工作紧密结合起来,系统布局和统筹开展整改工作。要坚决杜绝出现截留、挪用、私分乱发、浪费等问题;对审计发现的歪风邪气和违法违纪问题,不隐瞒,不回避,不护短,要敢抓、敢管、敢于揭露和查处,严格进行责任追究,依法依规做好审计任务的落实。三是要完善管理运行机制。审计的最终目的不仅是查处违纪违规案件,更重要的是在审计的基础上,从制度、机制上分析产生问题根源,研究杜绝问题再次发生的措施和办法,在健全制度和完善机制方面提出更加合理的建议。审计部门要发挥好审计监督的服务作用,在监督中提供服务,在服务中严格监督,既注重查找问题,又注重帮助

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