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泓域咨询MACRO/ 不锈钢制品项目简介及立项备案申请不锈钢制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景以300系不锈钢304不锈钢冷轧为例做成本拆分,其主要化学成份重量含量为:镍8%、铬铁18%,生铁70%,其他金属4%。利用2017年主要原材料的年度均价进行计算,可以看到不同原料配比下,镍是构成不锈钢生产成本最为主要的来源,占比在60%左右,其次是铬,占比在20%左右。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52472.89平方米(折合约78.67亩),其中:净用地面积52472.89平方米(红线范围折合约78.67亩)。项目规划总建筑面积61918.01平方米,其中:规划建设主体工程43562.78平方米,计容建筑面积61918.01平方米;预计建筑工程投资5528.70万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不锈钢制品,根据市场情况,预计年产值24763.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14911.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5528.706092.20189.5414911.111.1工程费用万元5528.706092.2017479.191.1.1建筑工程费用万元5528.705528.7031.64%1.1.2设备购置及安装费万元6092.206092.2034.87%1.2工程建设其他费用万元3290.213290.2118.83%1.2.1无形资产万元1586.801586.801.3预备费万元1703.411703.411.3.1基本预备费万元694.02694.021.3.2涨价预备费万元1009.391009.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元14911.1114911.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2561.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17479.1910789.9112295.0417479.1917479.1917479.191.1应收账款万元5243.763408.443932.825243.765243.765243.761.2存货万元7865.645112.665899.237865.647865.647865.641.2.1原辅材料万元2359.691533.801769.772359.692359.692359.691.2.2燃料动力万元117.9876.6988.49117.98117.98117.981.2.3在产品万元3618.192351.832713.653618.193618.193618.191.2.4产成品万元1769.771150.351327.331769.771769.771769.771.3现金万元4369.802840.373277.354369.804369.804369.802流动负债万元14917.489696.3611188.1114917.4814917.4814917.482.1应付账款万元14917.489696.3611188.1114917.4814917.4814917.483流动资金万元2561.711665.111921.282561.712561.712561.714铺底流动资金万元853.89555.04640.43853.89853.89853.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17472.82万元,其中:固定资产投资14911.11万元,占项目总投资的85.34%;流动资金2561.71万元,占项目总投资的14.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5528.70万元,占项目总投资的31.64%;设备购置费6092.20万元,占项目总投资的34.87%;其它投资3290.21万元,占项目总投资的18.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14911.11+2561.71=17472.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17472.82117.18%117.18%100.00%2项目建设投资万元14911.11100.00%100.00%85.34%2.1工程费用万元11620.9077.93%77.93%66.51%2.1.1建筑工程费万元5528.7037.08%37.08%31.64%2.1.2设备购置及安装费万元6092.2040.86%40.86%34.87%2.2工程建设其他费用万元1586.8010.64%10.64%9.08%2.2.1无形资产万元1586.8010.64%10.64%9.08%2.3预备费万元1703.4111.42%11.42%9.75%2.3.1基本预备费万元694.024.65%4.65%3.97%2.3.2涨价预备费万元1009.396.77%6.77%5.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14911.11100.00%100.00%85.34%5建设期间费用万元6流动资金万元2561.7117.18%17.18%14.66%7铺底流动资金万元853.905.73%5.73%4.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.46%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度189.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21687.6821687.6843562.7843562.784278.721.1主要生产车间13012.6113012.6126137.6726137.672652.811.2辅助生产车间6940.066940.0613940.0913940.091369.191.3其他生产车间1735.011735.012526.642526.64256.722仓储工程4601.354601.3511930.9011930.90852.252.1成品贮存1150.341150.342982.722982.72213.062.2原料仓储2392.702392.706204.076204.07443.172.3辅助材料仓库1058.311058.312744.112744.11196.023供配电工程245.41245.41245.41245.4119.723.1供配电室245.41245.41245.41245.4119.724给排水工程282.22282.22282.22282.2217.644.1给排水282.22282.22282.22282.2217.645服务性工程2914.192914.192914.192914.19208.175.1办公用房1371.111371.111371.111371.1194.885.2生活服务1543.081543.081543.081543.08100.896消防及环保工程822.11822.11822.11822.1166.076.1消防环保工程822.11822.11822.11822.1166.077项目总图工程122.70122.70122.70122.70-2.557.1场地及道路硬化8168.341536.561536.567.2场区围墙1536.568168.348168.347.3安全保卫室122.70122.70122.70122.708绿化工程2533.7288.68合计30675.6561918.0161918.015528.70(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费6092.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量974520.58千瓦时,折合119.77吨标准煤。2、项目年总用水量12382.16立方米,折合1.06吨标准煤。3、“不锈钢制品项目投资建设项目”,年用电量974520.58千瓦时,年总用水量12382.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.83吨标准煤/年。达产年综合节能量44.69吨标准煤/年,项目总节能率22.20%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“不锈钢制品项目”主要从事不锈钢制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性不锈钢制品项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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