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泓域咨询MACRO/ 人造板项目简介及立项备案申请人造板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景人造板(woodbasedpanel),以木材或其他非木材植物为原料,经一定机械加工分离成各种单元材料后,施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花(碎料)板和纤维板等三大类产品,其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板的诞生,标志着木材加工现代化时期的开始,使过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。这一发展,不但涉及全部木材加工工艺,需要吸收纺织、造纸等领域的技术,从而形成独立的加工工艺。此外,人造板还可提高木材的综合利用率,1立方米人造板可代替35立方米原木使用。与锯材相比,人造板的优点是:幅面大,结构性好,施工方便;膨胀收缩率低,尺寸稳定,材质较锯材均匀,不易变形开裂;作为人造板原料的单板及各种碎料易于浸渍,因而可作各种功能性处理(如阻燃、防腐、抗缩、耐磨等);范围较宽的厚度级及密度级适用性强;弯曲成型性能比锯材好。人造板的缺点是胶层会老化,长期承载能力差,使用期限比锯材短得多,抗弯和抗拉强度均次于锯材。但终因木材日缺,人造板被用来代替锯材的许多传统用途,其产量也迅速增加。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21544.10平方米(折合约32.30亩),其中:净用地面积21544.10平方米(红线范围折合约32.30亩)。项目规划总建筑面积25422.04平方米,其中:规划建设主体工程18961.82平方米,计容建筑面积25422.04平方米;预计建筑工程投资1988.11万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为人造板,根据市场情况,预计年产值8419.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5304.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1988.112477.27164.235304.631.1工程费用万元1988.112477.275602.961.1.1建筑工程费用万元1988.111988.1130.60%1.1.2设备购置及安装费万元2477.272477.2738.13%1.2工程建设其他费用万元839.25839.2512.92%1.2.1无形资产万元383.52383.521.3预备费万元455.73455.731.3.1基本预备费万元230.40230.401.3.2涨价预备费万元225.33225.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元5304.635304.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1192.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5602.963797.264127.375602.965602.965602.961.1应收账款万元1680.891008.531260.671680.891680.891680.891.2存货万元2521.331512.801891.002521.332521.332521.331.2.1原辅材料万元756.40453.84567.30756.40756.40756.401.2.2燃料动力万元37.8222.6928.3637.8237.8237.821.2.3在产品万元1159.81695.89869.861159.811159.811159.811.2.4产成品万元567.30340.38425.47567.30567.30567.301.3现金万元1400.74840.441050.561400.741400.741400.742流动负债万元4410.502646.303307.884410.504410.504410.502.1应付账款万元4410.502646.303307.884410.504410.504410.503流动资金万元1192.46715.48894.351192.461192.461192.464铺底流动资金万元397.48238.49298.11397.48397.48397.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6497.09万元,其中:固定资产投资5304.63万元,占项目总投资的81.65%;流动资金1192.46万元,占项目总投资的18.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1988.11万元,占项目总投资的30.60%;设备购置费2477.27万元,占项目总投资的38.13%;其它投资839.25万元,占项目总投资的12.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5304.63+1192.46=6497.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6497.09122.48%122.48%100.00%2项目建设投资万元5304.63100.00%100.00%81.65%2.1工程费用万元4465.3884.18%84.18%68.73%2.1.1建筑工程费万元1988.1137.48%37.48%30.60%2.1.2设备购置及安装费万元2477.2746.70%46.70%38.13%2.2工程建设其他费用万元383.527.23%7.23%5.90%2.2.1无形资产万元383.527.23%7.23%5.90%2.3预备费万元455.738.59%8.59%7.01%2.3.1基本预备费万元230.404.34%4.34%3.55%2.3.2涨价预备费万元225.334.25%4.25%3.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5304.63100.00%100.00%81.65%5建设期间费用万元6流动资金万元1192.4622.48%22.48%18.35%7铺底流动资金万元397.497.49%7.49%6.12%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.65%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度164.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12132.0412132.0418961.8218961.821631.181.1主要生产车间7279.227279.2211377.0911377.091011.331.2辅助生产车间3882.253882.256067.786067.78521.981.3其他生产车间970.56970.561099.791099.7997.872仓储工程2573.982573.984199.144199.14262.712.1成品贮存643.50643.501049.791049.7965.682.2原料仓储1338.471338.472183.552183.55136.612.3辅助材料仓库592.02592.02965.80965.8060.423供配电工程137.28137.28137.28137.289.663.1供配电室137.28137.28137.28137.289.664给排水工程157.87157.87157.87157.878.644.1给排水157.87157.87157.87157.878.645服务性工程1630.191630.191630.191630.19101.995.1办公用房786.61786.61786.61786.6157.105.2生活服务843.58843.58843.58843.5858.496消防及环保工程459.88459.88459.88459.8832.376.1消防环保工程459.88459.88459.88459.8832.377项目总图工程68.6468.6468.6468.64-118.907.1场地及道路硬化4557.50972.01972.017.2场区围墙972.014557.504557.507.3安全保卫室68.6468.6468.6468.648绿化工程1727.4960.46合计17159.8825422.0425422.041988.11(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2477.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量1172077.23千瓦时,折合144.05吨标准煤。2、项目年总用水量7989.86立方米,折合0.68吨标准煤。3、“人造板项目投资建设项目”,年用电量1172077.23千瓦时,年总用水量7989.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.73吨标准煤/年。达产年综合节能量59.12吨标准煤/年,项目总节能率23.99%,能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“人造板项目”主要从事人造板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性人造板项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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