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文档简介
泓域咨询MACRO/ 动力电池项目简介及立项备案申请动力电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景由于全球的能源紧缺和环境问题日益严重,各国都在加大新能源汽车的布局投入,新能源汽车取代燃油汽车几乎已成为必然趋势。中国如果能够抓住这次新能源汽车的巨大发展机遇,就能改变在传统汽车领域长期技术追赶的被动局面。因此,近年来国家出台了很多促进新能源汽车发展的政策,为中国新能源汽车的发展起到巨大的推动作用。国内新能源汽车市场规模的不断扩大,2018H1新能源汽车产量达到40.9万辆,同比增长112%,预计2018年新能源汽车产量将达到100万以上,同时国内动力电池的出货量也随着新能源汽车市场规模的扩大而增加,2018H1动力电池出货量15.6GWh,同比增长169%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50145.06平方米(折合约75.18亩),其中:净用地面积50145.06平方米(红线范围折合约75.18亩)。项目规划总建筑面积62179.87平方米,其中:规划建设主体工程40190.04平方米,计容建筑面积62179.87平方米;预计建筑工程投资5435.17万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为动力电池,根据市场情况,预计年产值28216.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14304.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5435.175918.92190.2714304.501.1工程费用万元5435.175918.9221281.721.1.1建筑工程费用万元5435.175435.1731.03%1.1.2设备购置及安装费万元5918.925918.9233.79%1.2工程建设其他费用万元2950.412950.4116.84%1.2.1无形资产万元1452.341452.341.3预备费万元1498.071498.071.3.1基本预备费万元619.60619.601.3.2涨价预备费万元878.47878.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元14304.5014304.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3210.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21281.727803.3814979.7721281.7221281.7221281.721.1应收账款万元6384.522553.815107.616384.526384.526384.521.2存货万元9576.773830.717661.429576.779576.779576.771.2.1原辅材料万元2873.031149.212298.422873.032873.032873.031.2.2燃料动力万元143.6557.46114.92143.65143.65143.651.2.3在产品万元4405.311762.133524.254405.314405.314405.311.2.4产成品万元2154.77861.911723.822154.772154.772154.771.3现金万元5320.432128.174256.345320.435320.435320.432流动负债万元18070.867228.3414456.6918070.8618070.8618070.862.1应付账款万元18070.867228.3414456.6918070.8618070.8618070.863流动资金万元3210.861284.342568.693210.863210.863210.864铺底流动资金万元1070.28428.11856.231070.281070.281070.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17515.36万元,其中:固定资产投资14304.50万元,占项目总投资的81.67%;流动资金3210.86万元,占项目总投资的18.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5435.17万元,占项目总投资的31.03%;设备购置费5918.92万元,占项目总投资的33.79%;其它投资2950.41万元,占项目总投资的16.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14304.50+3210.86=17515.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17515.36122.45%122.45%100.00%2项目建设投资万元14304.50100.00%100.00%81.67%2.1工程费用万元11354.0979.37%79.37%64.82%2.1.1建筑工程费万元5435.1738.00%38.00%31.03%2.1.2设备购置及安装费万元5918.9241.38%41.38%33.79%2.2工程建设其他费用万元1452.3410.15%10.15%8.29%2.2.1无形资产万元1452.3410.15%10.15%8.29%2.3预备费万元1498.0710.47%10.47%8.55%2.3.1基本预备费万元619.604.33%4.33%3.54%2.3.2涨价预备费万元878.476.14%6.14%5.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14304.50100.00%100.00%81.67%5建设期间费用万元6流动资金万元3210.8622.45%22.45%18.33%7铺底流动资金万元1070.297.48%7.48%6.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.91%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度190.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18403.4218403.4240190.0440190.043864.331.1主要生产车间11042.0511042.0524114.0224114.022395.881.2辅助生产车间5889.095889.0912860.8112860.811236.591.3其他生产车间1472.271472.272331.022331.02231.862仓储工程3904.543904.5414293.3914293.39999.512.1成品贮存976.13976.133573.353573.35249.882.2原料仓储2030.362030.367432.567432.56519.752.3辅助材料仓库898.04898.043287.483287.48229.893供配电工程208.24208.24208.24208.2416.383.1供配电室208.24208.24208.24208.2416.384给排水工程239.48239.48239.48239.4814.654.1给排水239.48239.48239.48239.4814.655服务性工程2472.882472.882472.882472.88172.925.1办公用房1298.621298.621298.621298.6295.575.2生活服务1174.261174.261174.261174.2675.416消防及环保工程697.61697.61697.61697.6154.886.1消防环保工程697.61697.61697.61697.6154.887项目总图工程104.12104.12104.12104.12228.827.1场地及道路硬化6702.081369.691369.697.2场区围墙1369.696702.086702.087.3安全保卫室104.12104.12104.12104.128绿化工程2390.8083.68合计26030.3062179.8762179.875435.17(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费5918.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量702920.87千瓦时,折合86.39吨标准煤。2、项目年总用水量18571.67立方米,折合1.59吨标准煤。3、“动力电池项目投资建设项目”,年用电量702920.87千瓦时,年总用水量18571.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.98吨标准煤/年。达产年综合节能量26.28吨标准煤/年,项目总节能率23.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“动力电池项目”主要从事动力电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性动力电池项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园区环境保护规划要求。
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