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泓域咨询MACRO/ 台式计算机项目简介及立项备案申请台式计算机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景台式电脑,台式机的优点就是耐用,以及价格实惠,和本本相比,相同价格前提下配置较好,散热性较好,配件若损坏更换价格相对便宜,缺点就是:笨重,耗电量大。电脑(Computer)是一种利用电子学原理根据一系列指令来对数据进行处理的机器。电脑可以分为两部分:软件系统和硬件系统。第一台电脑ENIAC于1946年2月15日宣告诞生。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17655.49平方米(折合约26.47亩),其中:净用地面积17655.49平方米(红线范围折合约26.47亩)。项目规划总建筑面积24894.24平方米,其中:规划建设主体工程16103.87平方米,计容建筑面积24894.24平方米;预计建筑工程投资1773.61万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为台式计算机,根据市场情况,预计年产值6030.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5022.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1773.612120.31189.765022.951.1工程费用万元1773.612120.314066.331.1.1建筑工程费用万元1773.611773.6130.37%1.1.2设备购置及安装费万元2120.312120.3136.31%1.2工程建设其他费用万元1129.031129.0319.33%1.2.1无形资产万元541.99541.991.3预备费万元587.04587.041.3.1基本预备费万元347.57347.571.3.2涨价预备费万元239.47239.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元5022.955022.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金817.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4066.332658.163037.894066.334066.334066.331.1应收账款万元1219.90731.94853.931219.901219.901219.901.2存货万元1829.851097.911280.891829.851829.851829.851.2.1原辅材料万元548.95329.37384.27548.95548.95548.951.2.2燃料动力万元27.4516.4719.2127.4527.4527.451.2.3在产品万元841.73505.04589.21841.73841.73841.731.2.4产成品万元411.72247.03288.20411.72411.72411.721.3现金万元1016.58609.95711.611016.581016.581016.582流动负债万元3249.201949.522274.443249.203249.203249.202.1应付账款万元3249.201949.522274.443249.203249.203249.203流动资金万元817.13490.28571.99817.13817.13817.134铺底流动资金万元272.37163.43190.66272.37272.37272.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5840.08万元,其中:固定资产投资5022.95万元,占项目总投资的86.01%;流动资金817.13万元,占项目总投资的13.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1773.61万元,占项目总投资的30.37%;设备购置费2120.31万元,占项目总投资的36.31%;其它投资1129.03万元,占项目总投资的19.33%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5022.95+817.13=5840.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5840.08116.27%116.27%100.00%2项目建设投资万元5022.95100.00%100.00%86.01%2.1工程费用万元3893.9277.52%77.52%66.68%2.1.1建筑工程费万元1773.6135.31%35.31%30.37%2.1.2设备购置及安装费万元2120.3142.21%42.21%36.31%2.2工程建设其他费用万元541.9910.79%10.79%9.28%2.2.1无形资产万元541.9910.79%10.79%9.28%2.3预备费万元587.0411.69%11.69%10.05%2.3.1基本预备费万元347.576.92%6.92%5.95%2.3.2涨价预备费万元239.474.77%4.77%4.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5022.95100.00%100.00%86.01%5建设期间费用万元6流动资金万元817.1316.27%16.27%13.99%7铺底流动资金万元272.385.42%5.42%4.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.29%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度189.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9148.379148.3716103.8716103.871262.071.1主要生产车间5489.025489.029662.329662.32782.481.2辅助生产车间2927.482927.485153.245153.24403.861.3其他生产车间731.87731.87934.02934.0275.722仓储工程1940.961940.965713.745713.74325.662.1成品贮存485.24485.241428.431428.4381.422.2原料仓储1009.301009.302971.142971.14169.342.3辅助材料仓库446.42446.421314.161314.1674.903供配电工程103.52103.52103.52103.526.643.1供配电室103.52103.52103.52103.526.644给排水工程119.05119.05119.05119.055.944.1给排水119.05119.05119.05119.055.945服务性工程1229.271229.271229.271229.2770.065.1办公用房534.18534.18534.18534.1839.905.2生活服务695.09695.09695.09695.0929.116消防及环保工程346.78346.78346.78346.7822.246.1消防环保工程346.78346.78346.78346.7822.247项目总图工程51.7651.7651.7651.7628.987.1场地及道路硬化3556.76554.26554.267.2场区围墙554.263556.763556.767.3安全保卫室51.7651.7651.7651.768绿化工程1486.4252.02合计12939.7124894.2424894.241773.61(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费2120.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量828387.25千瓦时,折合101.81吨标准煤。2、项目年总用水量4101.66立方米,折合0.35吨标准煤。3、“台式计算机项目投资建设项目”,年用电量828387.25千瓦时,年总用水量4101.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.16吨标准煤/年。达产年综合节能量30.52吨标准煤/年,项目总节能率20.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“台式计算机项目”主要从事台式计算机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性台式计算机项目选址于某某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济合作区环境保护规划要求。

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