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泓域咨询MACRO/ 增压器项目简介及立项备案申请增压器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景增压器,活塞式航空发动机借以增加气缸进气压力的装置。进入发动机气缸前的空气先经增压器压缩以提高空气的密度,使更多的空气充填到气缸里,从而增大发动机功率。装有增压器的发动机除能输出较大的起飞功率外,还可改善发动机的高度特性。汽车用增压器:所谓增压就是将空气在供入气缸之前预先压缩,以提高空气密度、增加进气量的一项技术。目的在于增加充气量、提高功率、改善经济性、改善排放。由于增压器经常处于高温下运转,它的润滑油管线因受高温作用,内部机油容易有部分的结焦,这样会造成增压器轴承的润滑不足而损坏。因此,润滑油管线在运行一段时间后要进行清洗。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54087.03平方米(折合约81.09亩),其中:净用地面积54087.03平方米(红线范围折合约81.09亩)。项目规划总建筑面积61118.34平方米,其中:规划建设主体工程39156.16平方米,计容建筑面积61118.34平方米;预计建筑工程投资5154.37万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为增压器,根据市场情况,预计年产值57550.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16052.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5154.375065.09197.9616052.581.1工程费用万元5154.375065.0936458.601.1.1建筑工程费用万元5154.375154.3722.35%1.1.2设备购置及安装费万元5065.095065.0921.96%1.2工程建设其他费用万元5833.125833.1225.29%1.2.1无形资产万元2728.712728.711.3预备费万元3104.413104.411.3.1基本预备费万元1653.821653.821.3.2涨价预备费万元1450.591450.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元16052.5816052.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7014.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36458.6026413.1533703.5636458.6036458.6036458.601.1应收账款万元10937.587109.438750.0610937.5810937.5810937.581.2存货万元16406.3710664.1413125.1016406.3716406.3716406.371.2.1原辅材料万元4921.913199.243937.534921.914921.914921.911.2.2燃料动力万元246.10159.96196.88246.10246.10246.101.2.3在产品万元7546.934905.506037.547546.937546.937546.931.2.4产成品万元3691.432399.432953.153691.433691.433691.431.3现金万元9114.655924.527291.729114.659114.659114.652流动负债万元29444.2919138.7923555.4329444.2929444.2929444.292.1应付账款万元29444.2919138.7923555.4329444.2929444.2929444.293流动资金万元7014.314559.305611.457014.317014.317014.314铺底流动资金万元2338.081519.771870.482338.082338.082338.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23066.89万元,其中:固定资产投资16052.58万元,占项目总投资的69.59%;流动资金7014.31万元,占项目总投资的30.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5154.37万元,占项目总投资的22.35%;设备购置费5065.09万元,占项目总投资的21.96%;其它投资5833.12万元,占项目总投资的25.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16052.58+7014.31=23066.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23066.89143.70%143.70%100.00%2项目建设投资万元16052.58100.00%100.00%69.59%2.1工程费用万元10219.4663.66%63.66%44.30%2.1.1建筑工程费万元5154.3732.11%32.11%22.35%2.1.2设备购置及安装费万元5065.0931.55%31.55%21.96%2.2工程建设其他费用万元2728.7117.00%17.00%11.83%2.2.1无形资产万元2728.7117.00%17.00%11.83%2.3预备费万元3104.4119.34%19.34%13.46%2.3.1基本预备费万元1653.8210.30%10.30%7.17%2.3.2涨价预备费万元1450.599.04%9.04%6.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16052.58100.00%100.00%69.59%5建设期间费用万元6流动资金万元7014.3143.70%43.70%30.41%7铺底流动资金万元2338.1014.57%14.57%10.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.32%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度197.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24978.0624978.0639156.1639156.163632.431.1主要生产车间14986.8414986.8423493.7023493.702252.111.2辅助生产车间7992.987992.9812529.9712529.971162.381.3其他生产车间1998.241998.242271.062271.06217.952仓储工程5299.455299.4514275.4214275.42963.132.1成品贮存1324.861324.863568.863568.86240.782.2原料仓储2755.712755.717423.227423.22500.832.3辅助材料仓库1218.871218.873283.353283.35221.523供配电工程282.64282.64282.64282.6421.453.1供配电室282.64282.64282.64282.6421.454给排水工程325.03325.03325.03325.0319.194.1给排水325.03325.03325.03325.0319.195服务性工程3356.323356.323356.323356.32226.445.1办公用房1718.661718.661718.661718.66108.105.2生活服务1637.661637.661637.661637.6690.936消防及环保工程946.83946.83946.83946.8371.876.1消防环保工程946.83946.83946.83946.8371.877项目总图工程141.32141.32141.32141.3293.097.1场地及道路硬化9714.972038.102038.107.2场区围墙2038.109714.979714.977.3安全保卫室141.32141.32141.32141.328绿化工程3621.92126.77合计35329.6561118.3461118.345154.37(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费5065.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量709755.62千瓦时,折合87.23吨标准煤。2、项目年总用水量38011.36立方米,折合3.25吨标准煤。3、“增压器项目投资建设项目”,年用电量709755.62千瓦时,年总用水量38011.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.48吨标准煤/年。达产年综合节能量31.79吨标准煤/年,项目总节能率21.97%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“增压器项目”主要从事增压器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性增压器项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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