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泓域咨询MACRO/ 原子核电池项目简介及立项备案申请原子核电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景原子电池就是放射性同位素电池,也称核电池。采用的放射性同位素主要有锶-90(半衰期28年)、钚-238(半衰期89.6年)、钋-210(半衰期138.4天),一般功率为几瓦到几千瓦,寿命为纪念到几十年。目前原子电池用得最多地使锶-90和钚-238两种。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28227.44平方米(折合约42.32亩),其中:净用地面积28227.44平方米(红线范围折合约42.32亩)。项目规划总建筑面积28227.44平方米,其中:规划建设主体工程20705.43平方米,计容建筑面积28227.44平方米;预计建筑工程投资2223.82万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为原子核电池,根据市场情况,预计年产值19638.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6913.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2223.823124.93163.376913.821.1工程费用万元2223.823124.9313781.181.1.1建筑工程费用万元2223.822223.8222.63%1.1.2设备购置及安装费万元3124.933124.9331.80%1.2工程建设其他费用万元1565.071565.0715.93%1.2.1无形资产万元876.24876.241.3预备费万元688.83688.831.3.1基本预备费万元326.34326.341.3.2涨价预备费万元362.49362.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元6913.826913.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2913.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13781.189058.7111760.9613781.1813781.1813781.181.1应收账款万元4134.352480.613307.484134.354134.354134.351.2存货万元6201.533720.924961.226201.536201.536201.531.2.1原辅材料万元1860.461116.281488.371860.461860.461860.461.2.2燃料动力万元93.0255.8174.4293.0293.0293.021.2.3在产品万元2852.701711.622282.162852.702852.702852.701.2.4产成品万元1395.34837.211116.281395.341395.341395.341.3现金万元3445.302067.182756.243445.303445.303445.302流动负债万元10867.336520.408693.8610867.3310867.3310867.332.1应付账款万元10867.336520.408693.8610867.3310867.3310867.333流动资金万元2913.851748.312331.082913.852913.852913.854铺底流动资金万元971.27582.77777.03971.27971.27971.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9827.67万元,其中:固定资产投资6913.82万元,占项目总投资的70.35%;流动资金2913.85万元,占项目总投资的29.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2223.82万元,占项目总投资的22.63%;设备购置费3124.93万元,占项目总投资的31.80%;其它投资1565.07万元,占项目总投资的15.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6913.82+2913.85=9827.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9827.67142.15%142.15%100.00%2项目建设投资万元6913.82100.00%100.00%70.35%2.1工程费用万元5348.7577.36%77.36%54.43%2.1.1建筑工程费万元2223.8232.16%32.16%22.63%2.1.2设备购置及安装费万元3124.9345.20%45.20%31.80%2.2工程建设其他费用万元876.2412.67%12.67%8.92%2.2.1无形资产万元876.2412.67%12.67%8.92%2.3预备费万元688.839.96%9.96%7.01%2.3.1基本预备费万元326.344.72%4.72%3.32%2.3.2涨价预备费万元362.495.24%5.24%3.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6913.82100.00%100.00%70.35%5建设期间费用万元6流动资金万元2913.8542.15%42.15%29.65%7铺底流动资金万元971.2814.05%14.05%9.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.21%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度163.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11816.4211816.4220705.4320705.431794.341.1主要生产车间7089.857089.8512423.2612423.261112.491.2辅助生产车间3781.253781.256625.746625.74574.191.3其他生产车间945.31945.311200.911200.91107.662仓储工程2507.022507.024889.314889.31308.152.1成品贮存626.75626.751222.331222.3377.042.2原料仓储1303.651303.652542.442542.44160.242.3辅助材料仓库576.61576.611124.541124.5470.873供配电工程133.71133.71133.71133.719.483.1供配电室133.71133.71133.71133.719.484给排水工程153.76153.76153.76153.768.484.1给排水153.76153.76153.76153.768.485服务性工程1587.781587.781587.781587.78100.075.1办公用房724.41724.41724.41724.4152.765.2生活服务863.37863.37863.37863.3748.856消防及环保工程447.92447.92447.92447.9231.766.1消防环保工程447.92447.92447.92447.9231.767项目总图工程66.8566.8566.8566.85-96.997.1场地及道路硬化4349.20885.44885.447.2场区围墙885.444349.204349.207.3安全保卫室66.8566.8566.8566.858绿化工程1958.0668.53合计16713.4728227.4428227.442223.82(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3124.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量864676.48千瓦时,折合106.27吨标准煤。2、项目年总用水量22797.75立方米,折合1.95吨标准煤。3、“原子核电池项目投资建设项目”,年用电量864676.48千瓦时,年总用水量22797.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.22吨标准煤/年。达产年综合节能量30.52吨标准煤/年,项目总节能率28.18%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“原子核电池项目”主要从事原子核电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性原子核电池项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要

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