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泓域咨询MACRO/ 可燃冰项目简介及立项备案申请可燃冰项目简介及立项备案申请一、项目建设背景天然气水合物(NaturalGasHydrate,简称GasHydrate)是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。因其外观象冰一样而且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。世界上有79个国家和地区都发现了天然气水合物气藏,世界上至少有30多个国家和地区在进行可燃冰的研究与调查勘探。前苏联在西伯利亚发现了第一个可燃冰气藏,并于1969年投入开发,采气14年,总采气50.17亿立方米。美国于1969年开始实施可燃冰调查。1998年,美国把可燃冰作为国家发展的战略能源列入国家级长远计划,计划到2015年进行商业性试开采。日本关注可燃冰是在1992年,迄今为止,已基本完成周边海域的可燃冰调查与评价,钻探了7口探井,圈定了12块矿集区,并成功取得可燃冰样本,首次试开采成功获得气流。中国起步较晚,可燃冰资源储量丰富。我国可燃冰主要分布在南海海域、东海海域、青藏高原冻土带以及东北冻土带。中国对海底天然气水合物的研究与勘查已取得一定进展,在南海西沙海槽等海区已相继发现存在天然气水合物的地球物理标志BSR,这表明中国海域也分布有天然气水合物资源,值得我们开展进一步的工作;同时青岛海洋地质研究所已建立有自主知识产权的天然气水合物实验室并成功点燃天然气水合物。沉淀物生成的甲烷水合物含量可能还包含了2至10倍的已知的传统天然气量。由此可见,可燃冰是未来很有潜力的重要矿物燃料来源。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14860.76平方米(折合约22.28亩),其中:净用地面积14860.76平方米(红线范围折合约22.28亩)。项目规划总建筑面积16198.23平方米,其中:规划建设主体工程12344.75平方米,计容建筑面积16198.23平方米;预计建筑工程投资1157.06万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为可燃冰,根据市场情况,预计年产值13147.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4007.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1157.061915.53179.864007.281.1工程费用万元1157.061915.5310387.611.1.1建筑工程费用万元1157.061157.0621.54%1.1.2设备购置及安装费万元1915.531915.5335.66%1.2工程建设其他费用万元934.69934.6917.40%1.2.1无形资产万元483.94483.941.3预备费万元450.75450.751.3.1基本预备费万元197.56197.561.3.2涨价预备费万元253.19253.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元4007.284007.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1364.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10387.616588.485865.6710387.6110387.6110387.611.1应收账款万元3116.282025.582181.403116.283116.283116.281.2存货万元4674.423038.383272.104674.424674.424674.421.2.1原辅材料万元1402.33911.51981.631402.331402.331402.331.2.2燃料动力万元70.1245.5849.0870.1270.1270.121.2.3在产品万元2150.231397.651505.162150.232150.232150.231.2.4产成品万元1051.74683.63736.221051.741051.741051.741.3现金万元2596.901687.991817.832596.902596.902596.902流动负债万元9022.695864.756315.889022.699022.699022.692.1应付账款万元9022.695864.756315.889022.699022.699022.693流动资金万元1364.92887.20955.441364.921364.921364.924铺底流动资金万元454.97295.73318.48454.97454.97454.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5372.20万元,其中:固定资产投资4007.28万元,占项目总投资的74.59%;流动资金1364.92万元,占项目总投资的25.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1157.06万元,占项目总投资的21.54%;设备购置费1915.53万元,占项目总投资的35.66%;其它投资934.69万元,占项目总投资的17.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4007.28+1364.92=5372.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5372.20134.06%134.06%100.00%2项目建设投资万元4007.28100.00%100.00%74.59%2.1工程费用万元3072.5976.68%76.68%57.19%2.1.1建筑工程费万元1157.0628.87%28.87%21.54%2.1.2设备购置及安装费万元1915.5347.80%47.80%35.66%2.2工程建设其他费用万元483.9412.08%12.08%9.01%2.2.1无形资产万元483.9412.08%12.08%9.01%2.3预备费万元450.7511.25%11.25%8.39%2.3.1基本预备费万元197.564.93%4.93%3.68%2.3.2涨价预备费万元253.196.32%6.32%4.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4007.28100.00%100.00%74.59%5建设期间费用万元6流动资金万元1364.9234.06%34.06%25.41%7铺底流动资金万元454.9711.35%11.35%8.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.43%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度179.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6244.056244.0512344.7512344.75969.981.1主要生产车间3746.433746.437406.857406.85601.391.2辅助生产车间1998.101998.103950.323950.32310.391.3其他生产车间499.52499.52716.00716.0058.202仓储工程1324.761324.762504.762504.76143.132.1成品贮存331.19331.19626.19626.1935.782.2原料仓储688.88688.881302.481302.4874.432.3辅助材料仓库304.69304.69576.09576.0932.923供配电工程70.6570.6570.6570.654.543.1供配电室70.6570.6570.6570.654.544给排水工程81.2581.2581.2581.254.064.1给排水81.2581.2581.2581.254.065服务性工程839.02839.02839.02839.0247.955.1办公用房473.68473.68473.68473.6820.495.2生活服务365.34365.34365.34365.3426.876消防及环保工程236.69236.69236.69236.6915.226.1消防环保工程236.69236.69236.69236.6915.227项目总图工程35.3335.3335.3335.33-53.707.1场地及道路硬化2284.06442.91442.917.2场区围墙442.912284.062284.067.3安全保卫室35.3335.3335.3335.338绿化工程739.4925.88合计8831.7516198.2316198.231157.06(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费1915.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量802350.13千瓦时,折合98.61吨标准煤。2、项目年总用水量7378.98立方米,折合0.63吨标准煤。3、“可燃冰项目投资建设项目”,年用电量802350.13千瓦时,年总用水量7378.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.24吨标准煤/年。达产年综合节能量31.34吨标准煤/年,项目总节能率21.65%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“可燃冰项目”主要从事可燃冰项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性可燃冰项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建

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