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泓域咨询MACRO/ 油水分离剂项目简介及立项备案申请油水分离剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景SN-1无毒,无臭,无刺激性气味,无色或浅黄色液体。能与含有油或油性物质作用后,迅速反应,使原混合物出现分层,位于最上层的是需要回收的油或油性物质,便于分离和回收油或油性物质,SN-1不改变需要回收的油或油性物质的任何物理与化学性能。主要用于稀土行业回收油性或油类的萃取剂,分离印染行业的油墨废水中的油墨等任何含有油或油性的物质的行业与领域。SN-1能以任何比例与浓度跟待提取物质的混合物混合,加入SN-1以后搅拌2-5分钟,便于SN-1与待提取物质的混合物充分接触,而把需要回收的物质从混合物质中分离出来。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12212.77平方米(折合约18.31亩),其中:净用地面积12212.77平方米(红线范围折合约18.31亩)。项目规划总建筑面积20273.20平方米,其中:规划建设主体工程13442.85平方米,计容建筑面积20273.20平方米;预计建筑工程投资1682.21万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为油水分离剂,根据市场情况,预计年产值6781.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2992.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1682.211068.09163.442992.591.1工程费用万元1682.211068.094857.781.1.1建筑工程费用万元1682.211682.2142.06%1.1.2设备购置及安装费万元1068.091068.0926.71%1.2工程建设其他费用万元242.29242.296.06%1.2.1无形资产万元108.14108.141.3预备费万元134.15134.151.3.1基本预备费万元60.9160.911.3.2涨价预备费万元73.2473.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元2992.592992.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1006.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4857.782418.533255.384857.784857.784857.781.1应收账款万元1457.33801.531020.131457.331457.331457.331.2存货万元2186.001202.301530.202186.002186.002186.001.2.1原辅材料万元655.80360.69459.06655.80655.80655.801.2.2燃料动力万元32.7918.0322.9532.7932.7932.791.2.3在产品万元1005.56553.06703.891005.561005.561005.561.2.4产成品万元491.85270.52344.30491.85491.85491.851.3现金万元1214.44667.94850.111214.441214.441214.442流动负债万元3851.252118.192695.873851.253851.253851.252.1应付账款万元3851.252118.192695.873851.253851.253851.253流动资金万元1006.53553.59704.571006.531006.531006.534铺底流动资金万元335.51184.53234.86335.51335.51335.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3999.12万元,其中:固定资产投资2992.59万元,占项目总投资的74.83%;流动资金1006.53万元,占项目总投资的25.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1682.21万元,占项目总投资的42.06%;设备购置费1068.09万元,占项目总投资的26.71%;其它投资242.29万元,占项目总投资的6.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2992.59+1006.53=3999.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3999.12133.63%133.63%100.00%2项目建设投资万元2992.59100.00%100.00%74.83%2.1工程费用万元2750.3091.90%91.90%68.77%2.1.1建筑工程费万元1682.2156.21%56.21%42.06%2.1.2设备购置及安装费万元1068.0935.69%35.69%26.71%2.2工程建设其他费用万元108.143.61%3.61%2.70%2.2.1无形资产万元108.143.61%3.61%2.70%2.3预备费万元134.154.48%4.48%3.35%2.3.1基本预备费万元60.912.04%2.04%1.52%2.3.2涨价预备费万元73.242.45%2.45%1.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2992.59100.00%100.00%74.83%5建设期间费用万元6流动资金万元1006.5333.63%33.63%25.17%7铺底流动资金万元335.5111.21%11.21%8.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.57%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度163.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4452.784452.7813442.8513442.851226.991.1主要生产车间2671.672671.678065.718065.71760.731.2辅助生产车间1424.891424.894301.714301.71392.641.3其他生产车间356.22356.22779.69779.6973.622仓储工程944.72944.724439.734439.73294.722.1成品贮存236.18236.181109.931109.9373.682.2原料仓储491.25491.252308.662308.66153.252.3辅助材料仓库217.29217.291021.141021.1467.793供配电工程50.3950.3950.3950.393.763.1供配电室50.3950.3950.3950.393.764给排水工程57.9457.9457.9457.943.374.1给排水57.9457.9457.9457.943.375服务性工程598.32598.32598.32598.3239.725.1办公用房352.36352.36352.36352.3622.615.2生活服务245.96245.96245.96245.9617.356消防及环保工程168.79168.79168.79168.7912.616.1消防环保工程168.79168.79168.79168.7912.617项目总图工程25.1925.1925.1925.1982.727.1场地及道路硬化1710.25369.27369.277.2场区围墙369.271710.251710.257.3安全保卫室25.1925.1925.1925.198绿化工程523.5418.32合计6298.1320273.2020273.201682.21(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1068.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量441491.92千瓦时,折合54.26吨标准煤。2、项目年总用水量4435.43立方米,折合0.38吨标准煤。3、“油水分离剂项目投资建设项目”,年用电量441491.92千瓦时,年总用水量4435.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.64吨标准煤/年。达产年综合节能量20.21吨标准煤/年,项目总节能率26.36%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“油水分离剂项目”主要从事油水分离剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性油水分离剂项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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