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泓域咨询MACRO/ 水性塑料油墨项目简介及立项备案申请水性塑料油墨项目简介及立项备案申请一、项目建设背景水性塑料油墨是采用优质水溶性丙烯酸树脂、高级颜料、纯净水、助剂精制而成的液体状油墨;它不含挥发性有毒溶剂,不仅具有在塑料薄膜上印刷效果好,附着牢度强,且不燃、不爆、无毒、不会损害印刷工人的健康,对大气也无环境污染,成本又较低,特别适用于在PE,BOPP,PVC,PET,PP,塑料薄膜上印刷,也适用于复合薄膜印刷和凹板以及柔板印刷。水性塑料油墨多年来水性油墨行业同仁每时每刻都在积极研究开发。水性塑料油墨这是世界性难题,因为水和塑料材质,是一对冤家,水滴到塑料上就聚成一个水滴,就像水滴到荷叶上一样聚成一个个的水滴,所以在塑料印刷当中水性油墨很难适应塑料,和版辊这种材质。水性油墨的心脏是树脂,所以树脂的开发是关键。使用水性塑料油墨印刷,首先它不需要使用溶剂,只用清水即可。印刷行业常说的可加入多少溶剂。如在油墨中,加入50%-100%的溶剂,并错误的认为,加入溶剂越多越好,这样的成本就越低。其实不然,所加入的50%-100%的溶剂,是在整个印刷过程中加入的。这是由于溶剂的挥发引起油墨粘度变化而加入。印刷速度越快,所需调配的稀释剂的挥发性就要越快,加入溶剂的次数就越多。这就等于不断地增加印刷成本。所以,并不是十公斤油墨加入五公斤溶剂后才开始印刷。以油墨行业的标准来看,油墨的色浓度高,粘度低才是好油墨。油墨中加入稀释剂,只作为降低油墨的粘度。使其适宜印刷,如过量的加入,油墨的色浓度会降低。连接料的分量同时降低,这样变印不出好产品。所以水性油墨只加纯净水,而且是一次性加入(印前)。在印刷过程中,它不会因为粘度的变化而引起颜色的变化,更不会像油墨那样,因印刷途中需加入稀释剂时所产生的废品,这样就大大提高了印品的合格率。节省了溶剂的成本,减少了废品的出现。这便是水性塑料油墨成本优势之一。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32316.15平方米(折合约48.45亩),其中:净用地面积32316.15平方米(红线范围折合约48.45亩)。项目规划总建筑面积42011.00平方米,其中:规划建设主体工程31814.33平方米,计容建筑面积42011.00平方米;预计建筑工程投资3469.09万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水性塑料油墨,根据市场情况,预计年产值19087.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9653.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3469.094264.70199.259653.661.1工程费用万元3469.094264.7014337.591.1.1建筑工程费用万元3469.093469.0928.73%1.1.2设备购置及安装费万元4264.704264.7035.32%1.2工程建设其他费用万元1919.871919.8715.90%1.2.1无形资产万元1128.361128.361.3预备费万元791.51791.511.3.1基本预备费万元398.36398.361.3.2涨价预备费万元393.15393.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元9653.669653.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2422.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14337.598655.208073.9914337.5914337.5914337.591.1应收账款万元4301.282580.773010.894301.284301.284301.281.2存货万元6451.923871.154516.346451.926451.926451.921.2.1原辅材料万元1935.581161.351354.901935.581935.581935.581.2.2燃料动力万元96.7858.0767.7596.7896.7896.781.2.3在产品万元2967.881780.732077.522967.882967.882967.881.2.4产成品万元1451.68871.011016.181451.681451.681451.681.3现金万元3584.402150.642509.083584.403584.403584.402流动负债万元11915.107149.068340.5711915.1011915.1011915.102.1应付账款万元11915.107149.068340.5711915.1011915.1011915.103流动资金万元2422.491453.491695.742422.492422.492422.494铺底流动资金万元807.49484.50565.25807.49807.49807.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12076.15万元,其中:固定资产投资9653.66万元,占项目总投资的79.94%;流动资金2422.49万元,占项目总投资的20.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3469.09万元,占项目总投资的28.73%;设备购置费4264.70万元,占项目总投资的35.32%;其它投资1919.87万元,占项目总投资的15.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9653.66+2422.49=12076.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12076.15125.09%125.09%100.00%2项目建设投资万元9653.66100.00%100.00%79.94%2.1工程费用万元7733.7980.11%80.11%64.04%2.1.1建筑工程费万元3469.0935.94%35.94%28.73%2.1.2设备购置及安装费万元4264.7044.18%44.18%35.32%2.2工程建设其他费用万元1128.3611.69%11.69%9.34%2.2.1无形资产万元1128.3611.69%11.69%9.34%2.3预备费万元791.518.20%8.20%6.55%2.3.1基本预备费万元398.364.13%4.13%3.30%2.3.2涨价预备费万元393.154.07%4.07%3.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9653.66100.00%100.00%79.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2422.4925.09%25.09%20.06%7铺底流动资金万元807.508.36%8.36%6.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.19%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度199.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18092.9518092.9531814.3331814.332889.801.1主要生产车间10855.7710855.7719088.6019088.601791.681.2辅助生产车间5789.745789.7410180.5910180.59924.741.3其他生产车间1447.441447.441845.231845.23173.392仓储工程3838.673838.676627.846627.84437.842.1成品贮存959.67959.671656.961656.96109.462.2原料仓储1996.111996.113446.483446.48227.682.3辅助材料仓库882.89882.891524.401524.40100.703供配电工程204.73204.73204.73204.7315.223.1供配电室204.73204.73204.73204.7315.224给排水工程235.44235.44235.44235.4413.614.1给排水235.44235.44235.44235.4413.615服务性工程2431.162431.162431.162431.16160.605.1办公用房1370.851370.851370.851370.8567.665.2生活服务1060.311060.311060.311060.3192.146消防及环保工程685.84685.84685.84685.8450.976.1消防环保工程685.84685.84685.84685.8450.977项目总图工程102.36102.36102.36102.36-193.107.1场地及道路硬化7048.591150.011150.017.2场区围墙1150.017048.597048.597.3安全保卫室102.36102.36102.36102.368绿化工程2689.9894.15合计25591.1642011.0042011.003469.09(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费4264.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量1057188.44千瓦时,折合129.93吨标准煤。2、项目年总用水量12504.98立方米,折合1.07吨标准煤。3、“水性塑料油墨项目投资建设项目”,年用电量1057188.44千瓦时,年总用水量12504.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.00吨标准煤/年。达产年综合节能量53.51吨标准煤/年,项目总节能率28.71%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“水性塑料油墨项目”主要从事水性塑料油墨项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水性塑料油墨项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。

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