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泓域咨询MACRO/ 烟气处理设备项目简介及立项备案申请烟气处理设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电力行业作为一大污染严重的产业,尤其是传统火力发电,发电过程中产生的废气、烟尘、残渣等污染物规模巨大。随着我国大气治理工作的稳步推进,对于污染严重、发电效率较低的企业给予处罚、停业整顿等措施,促使发电企业加大对生产中污染的治理,通过购买脱硫、脱硝、除尘设备,改善生产过程中对于环境所造成的污染。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55887.93平方米(折合约83.79亩),其中:净用地面积55887.93平方米(红线范围折合约83.79亩)。项目规划总建筑面积73772.07平方米,其中:规划建设主体工程53910.17平方米,计容建筑面积73772.07平方米;预计建筑工程投资6008.00万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为烟气处理设备,根据市场情况,预计年产值49382.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16276.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6008.006427.42194.2516276.211.1工程费用万元6008.006427.4233891.251.1.1建筑工程费用万元6008.006008.0028.00%1.1.2设备购置及安装费万元6427.426427.4229.95%1.2工程建设其他费用万元3840.793840.7917.90%1.2.1无形资产万元2082.902082.901.3预备费万元1757.891757.891.3.1基本预备费万元855.48855.481.3.2涨价预备费万元902.41902.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元16276.2116276.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5184.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33891.2521015.9826965.7033891.2533891.2533891.251.1应收账款万元10167.386100.437117.1610167.3810167.3810167.381.2存货万元15251.069150.6410675.7415251.0615251.0615251.061.2.1原辅材料万元4575.322745.193202.724575.324575.324575.321.2.2燃料动力万元228.77137.26160.14228.77228.77228.771.2.3在产品万元7015.494209.294910.847015.497015.497015.491.2.4产成品万元3431.492058.892402.043431.493431.493431.491.3现金万元8472.815083.695930.978472.818472.818472.812流动负债万元28706.8517224.1120094.8028706.8528706.8528706.852.1应付账款万元28706.8517224.1120094.8028706.8528706.8528706.853流动资金万元5184.403110.643629.085184.405184.405184.404铺底流动资金万元1728.121036.881209.691728.121728.121728.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21460.61万元,其中:固定资产投资16276.21万元,占项目总投资的75.84%;流动资金5184.40万元,占项目总投资的24.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6008.00万元,占项目总投资的28.00%;设备购置费6427.42万元,占项目总投资的29.95%;其它投资3840.79万元,占项目总投资的17.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16276.21+5184.40=21460.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21460.61131.85%131.85%100.00%2项目建设投资万元16276.21100.00%100.00%75.84%2.1工程费用万元12435.4276.40%76.40%57.95%2.1.1建筑工程费万元6008.0036.91%36.91%28.00%2.1.2设备购置及安装费万元6427.4239.49%39.49%29.95%2.2工程建设其他费用万元2082.9012.80%12.80%9.71%2.2.1无形资产万元2082.9012.80%12.80%9.71%2.3预备费万元1757.8910.80%10.80%8.19%2.3.1基本预备费万元855.485.26%5.26%3.99%2.3.2涨价预备费万元902.415.54%5.54%4.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16276.21100.00%100.00%75.84%5建设期间费用万元6流动资金万元5184.4031.85%31.85%24.16%7铺底流动资金万元1728.1310.62%10.62%8.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.72%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度194.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24387.2824387.2853910.1753910.174829.491.1主要生产车间14632.3714632.3732346.1032346.102994.281.2辅助生产车间7803.937803.9317251.2517251.251545.441.3其他生产车间1950.981950.983126.793126.79289.772仓储工程5174.105174.1012910.2412910.24841.132.1成品贮存1293.531293.533227.563227.56210.282.2原料仓储2690.532690.536713.326713.32437.392.3辅助材料仓库1190.041190.042969.362969.36193.463供配电工程275.95275.95275.95275.9520.233.1供配电室275.95275.95275.95275.9520.234给排水工程317.35317.35317.35317.3518.094.1给排水317.35317.35317.35317.3518.095服务性工程3276.933276.933276.933276.93213.505.1办公用房1842.521842.521842.521842.52122.775.2生活服务1434.411434.411434.411434.41108.826消防及环保工程924.44924.44924.44924.4467.766.1消防环保工程924.44924.44924.44924.4467.767项目总图工程137.98137.98137.98137.98-85.507.1场地及道路硬化9536.681863.841863.847.2场区围墙1863.849536.689536.687.3安全保卫室137.98137.98137.98137.988绿化工程2951.31103.30合计34494.0373772.0773772.076008.00(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费6427.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量677941.51千瓦时,折合83.32吨标准煤。2、项目年总用水量32171.98立方米,折合2.75吨标准煤。3、“烟气处理设备项目投资建设项目”,年用电量677941.51千瓦时,年总用水量32171.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.07吨标准煤/年。达产年综合节能量27.18吨标准煤/年,项目总节能率20.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“烟气处理设备项目”主要从事烟气处理设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性烟气处理设备项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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