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泓域咨询MACRO/ 生物质能装备项目简介及立项备案申请生物质能装备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景生物质作为一种可再生能源,以及唯一一种可再生的碳源。生物质能源发电量和发电装机容量均得到快速发展,未来生物质能源在我国可再生能源中的比重逐步扩大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16274.80平方米(折合约24.40亩),其中:净用地面积16274.80平方米(红线范围折合约24.40亩)。项目规划总建筑面积25225.94平方米,其中:规划建设主体工程16238.00平方米,计容建筑面积25225.94平方米;预计建筑工程投资1855.76万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为生物质能装备,根据市场情况,预计年产值8282.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4683.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1855.762184.58191.964683.821.1工程费用万元1855.762184.585700.521.1.1建筑工程费用万元1855.761855.7632.31%1.1.2设备购置及安装费万元2184.582184.5838.03%1.2工程建设其他费用万元643.48643.4811.20%1.2.1无形资产万元260.24260.241.3预备费万元383.24383.241.3.1基本预备费万元217.30217.301.3.2涨价预备费万元165.94165.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元4683.824683.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1060.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5700.522924.703589.445700.525700.525700.521.1应收账款万元1710.16769.571197.111710.161710.161710.161.2存货万元2565.231154.361795.662565.232565.232565.231.2.1原辅材料万元769.57346.31538.70769.57769.57769.571.2.2燃料动力万元38.4817.3226.9338.4838.4838.481.2.3在产品万元1180.01531.00826.001180.011180.011180.011.2.4产成品万元577.18259.73404.02577.18577.18577.181.3现金万元1425.13641.31997.591425.131425.131425.132流动负债万元4640.202088.093248.144640.204640.204640.202.1应付账款万元4640.202088.093248.144640.204640.204640.203流动资金万元1060.32477.14742.221060.321060.321060.324铺底流动资金万元353.44159.05247.41353.44353.44353.443、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5744.14万元,其中:固定资产投资4683.82万元,占项目总投资的81.54%;流动资金1060.32万元,占项目总投资的18.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1855.76万元,占项目总投资的32.31%;设备购置费2184.58万元,占项目总投资的38.03%;其它投资643.48万元,占项目总投资的11.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4683.82+1060.32=5744.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5744.14122.64%122.64%100.00%2项目建设投资万元4683.82100.00%100.00%81.54%2.1工程费用万元4040.3486.26%86.26%70.34%2.1.1建筑工程费万元1855.7639.62%39.62%32.31%2.1.2设备购置及安装费万元2184.5846.64%46.64%38.03%2.2工程建设其他费用万元260.245.56%5.56%4.53%2.2.1无形资产万元260.245.56%5.56%4.53%2.3预备费万元383.248.18%8.18%6.67%2.3.1基本预备费万元217.304.64%4.64%3.78%2.3.2涨价预备费万元165.943.54%3.54%2.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4683.82100.00%100.00%81.54%5建设期间费用万元6流动资金万元1060.3222.64%22.64%18.46%7铺底流动资金万元353.447.55%7.55%6.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.71%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度191.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6525.216525.2116238.0016238.001314.011.1主要生产车间3915.133915.139742.809742.80814.691.2辅助生产车间2088.072088.075196.165196.16420.481.3其他生产车间522.02522.02941.80941.8078.842仓储工程1384.421384.425842.165842.16343.832.1成品贮存346.11346.111460.541460.5485.962.2原料仓储719.90719.903037.923037.92178.792.3辅助材料仓库318.42318.421343.701343.7079.083供配电工程73.8473.8473.8473.844.893.1供配电室73.8473.8473.8473.844.894给排水工程84.9184.9184.9184.914.374.1给排水84.9184.9184.9184.914.375服务性工程876.80876.80876.80876.8051.605.1办公用房359.66359.66359.66359.6627.975.2生活服务517.14517.14517.14517.1421.686消防及环保工程247.35247.35247.35247.3516.386.1消防环保工程247.35247.35247.35247.3516.387项目总图工程36.9236.9236.9236.9289.727.1场地及道路硬化2328.34445.23445.237.2场区围墙445.232328.342328.347.3安全保卫室36.9236.9236.9236.928绿化工程884.4830.96合计9229.4425225.9425225.941855.76(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费2184.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1156454.96千瓦时,折合142.13吨标准煤。2、项目年总用水量4772.96立方米,折合0.41吨标准煤。3、“生物质能装备项目投资建设项目”,年用电量1156454.96千瓦时,年总用水量4772.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.54吨标准煤/年。达产年综合节能量61.09吨标准煤/年,项目总节能率29.27%,能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“生物质能装备项目”主要从事生物质能装备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性生物质能装备项目选址于xx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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