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文档简介
泓域咨询MACRO/ 碳素制品项目简介及立项备案申请碳素制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前我国整个炭素行业企业规模小,难以形成有效的竞争力,而且低端产品产能过剩、高端产品供不应求,炭素行业结构不合理。我国已发展炭素企业超过400家,但具有工序配套、形成规模的企业只有几十家。由于供需矛盾突出,各炭素企业的市场竞争也越来越激烈,甚至出现了低端产品竞相压价、无序竞争的局面,这使得炭素行业的整体效益受到很大的损失。在低端产品生产量大于市场需求量的情况下,高功率和超高功率石墨电极却存在很大的需求缺口。超高功率石墨电极(主要是椎600以上)因技术、实物质量等原因,我国每年需要进口2万吨左右。而高科技含量、高附加值产品如碳纤维及其制品、纳米石墨材料、特种炭素材料等与发达国家相比,在质和量上都存在差距。炭素行业的结构调整已迫在眉睫。针对目前国内炭素市场低端产品产能过剩、高端产品供不应求的现状,我国炭素企业在激烈的国际、国内市场竞争中,只有牢固树立全局观念,从长远的战略眼光出发,把行业的利益和企业的利益紧密结合起来,在积极参与市场竞争的同时,各企业应加强沟通与协调,共同维护炭素市场秩序,才能确保全行业的健康发展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人陶xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13646.82平方米(折合约20.46亩),其中:净用地面积13646.82平方米(红线范围折合约20.46亩)。项目规划总建筑面积22926.66平方米,其中:规划建设主体工程16590.80平方米,计容建筑面积22926.66平方米;预计建筑工程投资1956.89万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为碳素制品,根据市场情况,预计年产值4004.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3331.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1956.891152.18162.813331.091.1工程费用万元1956.891152.182455.401.1.1建筑工程费用万元1956.891956.8950.07%1.1.2设备购置及安装费万元1152.181152.1829.48%1.2工程建设其他费用万元222.02222.025.68%1.2.1无形资产万元89.2489.241.3预备费万元132.78132.781.3.1基本预备费万元63.9563.951.3.2涨价预备费万元68.8368.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元3331.093331.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金577.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2455.401378.941890.272455.402455.402455.401.1应收账款万元736.62405.14515.63736.62736.62736.621.2存货万元1104.93607.71773.451104.931104.931104.931.2.1原辅材料万元331.48182.31232.04331.48331.48331.481.2.2燃料动力万元16.579.1211.6016.5716.5716.571.2.3在产品万元508.27279.55355.79508.27508.27508.271.2.4产成品万元248.61136.74174.03248.61248.61248.611.3现金万元613.85337.62429.69613.85613.85613.852流动负债万元1878.231033.031314.761878.231878.231878.232.1应付账款万元1878.231033.031314.761878.231878.231878.233流动资金万元577.17317.44404.02577.17577.17577.174铺底流动资金万元192.39105.81134.67192.39192.39192.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3908.26万元,其中:固定资产投资3331.09万元,占项目总投资的85.23%;流动资金577.17万元,占项目总投资的14.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1956.89万元,占项目总投资的50.07%;设备购置费1152.18万元,占项目总投资的29.48%;其它投资222.02万元,占项目总投资的5.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3331.09+577.17=3908.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3908.26117.33%117.33%100.00%2项目建设投资万元3331.09100.00%100.00%85.23%2.1工程费用万元3109.0793.33%93.33%79.55%2.1.1建筑工程费万元1956.8958.75%58.75%50.07%2.1.2设备购置及安装费万元1152.1834.59%34.59%29.48%2.2工程建设其他费用万元89.242.68%2.68%2.28%2.2.1无形资产万元89.242.68%2.68%2.28%2.3预备费万元132.783.99%3.99%3.40%2.3.1基本预备费万元63.951.92%1.92%1.64%2.3.2涨价预备费万元68.832.07%2.07%1.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3331.09100.00%100.00%85.23%5建设期间费用万元6流动资金万元577.1717.33%17.33%14.77%7铺底流动资金万元192.395.78%5.78%4.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.01%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度162.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6947.756947.7516590.8016590.801557.711.1主要生产车间4168.654168.659954.489954.48965.781.2辅助生产车间2223.282223.285309.065309.06498.471.3其他生产车间555.82555.82962.27962.2793.462仓储工程1474.061474.064118.314118.31281.212.1成品贮存368.51368.511029.581029.5870.302.2原料仓储766.51766.512141.522141.52146.232.3辅助材料仓库339.03339.03947.21947.2164.683供配电工程78.6278.6278.6278.626.043.1供配电室78.6278.6278.6278.626.044给排水工程90.4190.4190.4190.415.404.1给排水90.4190.4190.4190.415.405服务性工程933.57933.57933.57933.5763.755.1办公用房374.13374.13374.13374.1327.545.2生活服务559.44559.44559.44559.4430.596消防及环保工程263.37263.37263.37263.3720.236.1消防环保工程263.37263.37263.37263.3720.237项目总图工程39.3139.3139.3139.31-16.047.1场地及道路硬化2563.30521.85521.857.2场区围墙521.852563.302563.307.3安全保卫室39.3139.3139.3139.318绿化工程1102.6838.59合计9827.0822926.6622926.661956.89(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费1152.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1343027.20千瓦时,折合165.06吨标准煤。2、项目年总用水量2213.27立方米,折合0.19吨标准煤。3、“碳素制品项目投资建设项目”,年用电量1343027.20千瓦时,年总用水量2213.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.25吨标准煤/年。达产年综合节能量43.93吨标准煤/年,项目总节能率23.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“碳素制品项目”主要从事碳素制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性碳素制品项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,
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