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泓域咨询MACRO/ 能源电池项目简介及立项备案申请能源电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景能源电池作为电动汽车最主要的核心部件之一,充电时间、续航里程一直是人们关心的重点。对于汽车企业来说,能源电池作为动力电池系统中设计、生产、应用环节中的关键,是连接电池供应商与整车制造的关键环节。虽说能源电池单芯并不足以支撑一辆纯电动汽车的运行,但由单个电芯组成的动力电池组却会直接影响整辆电动汽车的续航里程。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7483.74平方米(折合约11.22亩),其中:净用地面积7483.74平方米(红线范围折合约11.22亩)。项目规划总建筑面积11450.12平方米,其中:规划建设主体工程8765.88平方米,计容建筑面积11450.12平方米;预计建筑工程投资1019.33万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为能源电池,根据市场情况,预计年产值4841.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1844.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1019.33785.13164.361844.121.1工程费用万元1019.33785.133182.201.1.1建筑工程费用万元1019.331019.3340.74%1.1.2设备购置及安装费万元785.13785.1331.38%1.2工程建设其他费用万元39.6639.661.59%1.2.1无形资产万元18.3218.321.3预备费万元21.3421.341.3.1基本预备费万元11.3611.361.3.2涨价预备费万元9.989.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元1844.121844.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金658.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3182.201520.922273.793182.203182.203182.201.1应收账款万元954.66381.86668.26954.66954.66954.661.2存货万元1431.99572.801002.391431.991431.991431.991.2.1原辅材料万元429.60171.84300.72429.60429.60429.601.2.2燃料动力万元21.488.5915.0421.4821.4821.481.2.3在产品万元658.72263.49461.10658.72658.72658.721.2.4产成品万元322.20128.88225.54322.20322.20322.201.3现金万元795.55318.22556.88795.55795.55795.552流动负债万元2524.181009.671766.932524.182524.182524.182.1应付账款万元2524.181009.671766.932524.182524.182524.183流动资金万元658.02263.21460.61658.02658.02658.024铺底流动资金万元219.3487.74153.54219.34219.34219.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2502.14万元,其中:固定资产投资1844.12万元,占项目总投资的73.70%;流动资金658.02万元,占项目总投资的26.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1019.33万元,占项目总投资的40.74%;设备购置费785.13万元,占项目总投资的31.38%;其它投资39.66万元,占项目总投资的1.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1844.12+658.02=2502.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2502.14135.68%135.68%100.00%2项目建设投资万元1844.12100.00%100.00%73.70%2.1工程费用万元1804.4697.85%97.85%72.12%2.1.1建筑工程费万元1019.3355.27%55.27%40.74%2.1.2设备购置及安装费万元785.1342.57%42.57%31.38%2.2工程建设其他费用万元18.320.99%0.99%0.73%2.2.1无形资产万元18.320.99%0.99%0.73%2.3预备费万元21.341.16%1.16%0.85%2.3.1基本预备费万元11.360.62%0.62%0.45%2.3.2涨价预备费万元9.980.54%0.54%0.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1844.12100.00%100.00%73.70%5建设期间费用万元6流动资金万元658.0235.68%35.68%26.30%7铺底流动资金万元219.3411.89%11.89%8.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.36%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度164.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3405.293405.298765.888765.88858.411.1主要生产车间2043.172043.175259.535259.53532.211.2辅助生产车间1089.691089.692805.082805.08274.691.3其他生产车间272.42272.42508.42508.4251.502仓储工程722.48722.481744.761744.76124.262.1成品贮存180.62180.62436.19436.1931.072.2原料仓储375.69375.69907.28907.2864.622.3辅助材料仓库166.17166.17401.29401.2928.583供配电工程38.5338.5338.5338.533.093.1供配电室38.5338.5338.5338.533.094给排水工程44.3144.3144.3144.312.764.1给排水44.3144.3144.3144.312.765服务性工程457.57457.57457.57457.5732.595.1办公用房220.82220.82220.82220.8216.715.2生活服务236.75236.75236.75236.7514.756消防及环保工程129.08129.08129.08129.0810.346.1消防环保工程129.08129.08129.08129.0810.347项目总图工程19.2719.2719.2719.27-27.677.1场地及道路硬化1338.87204.94204.947.2场区围墙204.941338.871338.877.3安全保卫室19.2719.2719.2719.278绿化工程444.4215.55合计4816.5411450.1211450.121019.33(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费785.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量1009589.33千瓦时,折合124.08吨标准煤。2、项目年总用水量2894.91立方米,折合0.25吨标准煤。3、“能源电池项目投资建设项目”,年用电量1009589.33千瓦时,年总用水量2894.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.33吨标准煤/年。达产年综合节能量45.99吨标准煤/年,项目总节能率20.28%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“能源电池项目”主要从事能源电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性能源电池项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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