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泓域咨询MACRO/ 酚项目简介及立项备案申请酚项目简介及立项备案申请一、项目建设背景羟基直接和芳烃核(苯环或稠苯环)的sp2杂化碳原子相连的分子称为酚,这种结构与脂肪烯醇有相似之处,故也会发生互变异构,称为酚式结构互变。但是,酚的结构较为稳定,因为它能满足一个方向环的结构,故在互变异构平衡中苯酚是主要存在形式。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9804.90平方米(折合约14.70亩),其中:净用地面积9804.90平方米(红线范围折合约14.70亩)。项目规划总建筑面积15883.94平方米,其中:规划建设主体工程12124.46平方米,计容建筑面积15883.94平方米;预计建筑工程投资1395.40万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为酚,根据市场情况,预计年产值3794.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2606.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1395.401223.83177.282606.021.1工程费用万元1395.401223.832834.841.1.1建筑工程费用万元1395.401395.4045.23%1.1.2设备购置及安装费万元1223.831223.8339.67%1.2工程建设其他费用万元-13.21-13.21-0.43%1.2.1无形资产万元-5.74-5.741.3预备费万元-7.47-7.471.3.1基本预备费万元-4.32-4.321.3.2涨价预备费万元-3.15-3.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元2606.022606.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金479.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2834.841786.831875.752834.842834.842834.841.1应收账款万元850.45552.79637.84850.45850.45850.451.2存货万元1275.68829.19956.761275.681275.681275.681.2.1原辅材料万元382.70248.76287.03382.70382.70382.701.2.2燃料动力万元19.1412.4414.3519.1419.1419.141.2.3在产品万元586.81381.43440.11586.81586.81586.811.2.4产成品万元287.03186.57215.27287.03287.03287.031.3现金万元708.71460.66531.53708.71708.71708.712流动负债万元2355.661531.181766.752355.662355.662355.662.1应付账款万元2355.661531.181766.752355.662355.662355.663流动资金万元479.18311.47359.38479.18479.18479.184铺底流动资金万元159.73103.82119.79159.73159.73159.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3085.20万元,其中:固定资产投资2606.02万元,占项目总投资的84.47%;流动资金479.18万元,占项目总投资的15.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1395.40万元,占项目总投资的45.23%;设备购置费1223.83万元,占项目总投资的39.67%;其它投资-13.21万元,占项目总投资的-0.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2606.02+479.18=3085.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3085.20118.39%118.39%100.00%2项目建设投资万元2606.02100.00%100.00%84.47%2.1工程费用万元2619.23100.51%100.51%84.90%2.1.1建筑工程费万元1395.4053.55%53.55%45.23%2.1.2设备购置及安装费万元1223.8346.96%46.96%39.67%2.2工程建设其他费用万元-5.74-0.22%-0.22%-0.19%2.2.1无形资产万元-5.74-0.22%-0.22%-0.19%2.3预备费万元-7.47-0.29%-0.29%-0.24%2.3.1基本预备费万元-4.32-0.17%-0.17%-0.14%2.3.2涨价预备费万元-3.15-0.12%-0.12%-0.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2606.02100.00%100.00%84.47%5建设期间费用万元6流动资金万元479.1818.39%18.39%15.53%7铺底流动资金万元159.736.13%6.13%5.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.69%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度177.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5524.165524.1612124.4612124.461171.641.1主要生产车间3314.503314.507274.687274.68726.421.2辅助生产车间1767.731767.733879.833879.83374.921.3其他生产车间441.93441.93703.22703.2270.302仓储工程1172.031172.032443.662443.66171.742.1成品贮存293.01293.01610.91610.9142.942.2原料仓储609.46609.461270.701270.7089.302.3辅助材料仓库269.57269.57562.04562.0439.503供配电工程62.5162.5162.5162.514.943.1供配电室62.5162.5162.5162.514.944给排水工程71.8871.8871.8871.884.424.1给排水71.8871.8871.8871.884.425服务性工程742.28742.28742.28742.2852.175.1办公用房344.33344.33344.33344.3328.495.2生活服务397.95397.95397.95397.9523.946消防及环保工程209.40209.40209.40209.4016.566.1消防环保工程209.40209.40209.40209.4016.567项目总图工程31.2531.2531.2531.25-51.867.1场地及道路硬化2022.05448.91448.917.2场区围墙448.912022.052022.057.3安全保卫室31.2531.2531.2531.258绿化工程736.9125.79合计7813.5215883.9415883.941395.40(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1223.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量697387.99千瓦时,折合85.71吨标准煤。2、项目年总用水量2500.83立方米,折合0.21吨标准煤。3、“酚项目投资建设项目”,年用电量697387.99千瓦时,年总用水量2500.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.92吨标准煤/年。达产年综合节能量24.23吨标准煤/年,项目总节能率21.45%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“酚项目”主要从事酚项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性酚项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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