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泓域咨询MACRO/ 邻硝基苯酚项目简介及立项备案申请邻硝基苯酚项目简介及立项备案申请一、项目建设背景邻硝基苯酚,淡黄色针状或棱状结晶。溶于乙醇、乙醚、苯、二硫化碳、苛性碱和热水,微溶于冷水,能与蒸汽一同挥发。有毒,有杏仁味。用作医药、染料、橡胶助剂、感光材料等有机合成的中间体,亦可用作单色pH值指示剂。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51772.54平方米(折合约77.62亩),其中:净用地面积51772.54平方米(红线范围折合约77.62亩)。项目规划总建筑面积55914.34平方米,其中:规划建设主体工程37958.93平方米,计容建筑面积55914.34平方米;预计建筑工程投资4383.42万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为邻硝基苯酚,根据市场情况,预计年产值33604.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12874.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4383.426680.90165.8612874.051.1工程费用万元4383.426680.9021381.761.1.1建筑工程费用万元4383.424383.4224.84%1.1.2设备购置及安装费万元6680.906680.9037.86%1.2工程建设其他费用万元1809.731809.7310.26%1.2.1无形资产万元891.04891.041.3预备费万元918.69918.691.3.1基本预备费万元367.62367.621.3.2涨价预备费万元551.07551.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元12874.0512874.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4772.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21381.7610528.6216709.4521381.7621381.7621381.761.1应收账款万元6414.532886.545131.626414.536414.536414.531.2存货万元9621.794329.817697.439621.799621.799621.791.2.1原辅材料万元2886.541298.942309.232886.542886.542886.541.2.2燃料动力万元144.3364.95115.46144.33144.33144.331.2.3在产品万元4426.021991.713540.824426.024426.024426.021.2.4产成品万元2164.90974.211731.922164.902164.902164.901.3现金万元5345.442405.454276.355345.445345.445345.442流动负债万元16609.577474.3113287.6616609.5716609.5716609.572.1应付账款万元16609.577474.3113287.6616609.5716609.5716609.573流动资金万元4772.192147.493817.754772.194772.194772.194铺底流动资金万元1590.71715.831272.581590.711590.711590.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17646.24万元,其中:固定资产投资12874.05万元,占项目总投资的72.96%;流动资金4772.19万元,占项目总投资的27.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4383.42万元,占项目总投资的24.84%;设备购置费6680.90万元,占项目总投资的37.86%;其它投资1809.73万元,占项目总投资的10.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12874.05+4772.19=17646.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17646.24137.07%137.07%100.00%2项目建设投资万元12874.05100.00%100.00%72.96%2.1工程费用万元11064.3285.94%85.94%62.70%2.1.1建筑工程费万元4383.4234.05%34.05%24.84%2.1.2设备购置及安装费万元6680.9051.89%51.89%37.86%2.2工程建设其他费用万元891.046.92%6.92%5.05%2.2.1无形资产万元891.046.92%6.92%5.05%2.3预备费万元918.697.14%7.14%5.21%2.3.1基本预备费万元367.622.86%2.86%2.08%2.3.2涨价预备费万元551.074.28%4.28%3.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12874.05100.00%100.00%72.96%5建设期间费用万元6流动资金万元4772.1937.07%37.07%27.04%7铺底流动资金万元1590.7312.36%12.36%9.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.64%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度165.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22562.2022562.2037958.9337958.933273.381.1主要生产车间13537.3213537.3222775.3622775.362029.501.2辅助生产车间7219.907219.9012146.8612146.861047.481.3其他生产车间1804.981804.982201.622201.62196.402仓储工程4786.894786.8911671.0211671.02731.962.1成品贮存1196.721196.722917.762917.76182.992.2原料仓储2489.182489.186068.936068.93380.622.3辅助材料仓库1100.981100.982684.332684.33168.353供配电工程255.30255.30255.30255.3018.013.1供配电室255.30255.30255.30255.3018.014给排水工程293.60293.60293.60293.6016.114.1给排水293.60293.60293.60293.6016.115服务性工程3031.703031.703031.703031.70190.145.1办公用房1696.201696.201696.201696.20101.895.2生活服务1335.501335.501335.501335.50104.576消防及环保工程855.26855.26855.26855.2660.346.1消防环保工程855.26855.26855.26855.2660.347项目总图工程127.65127.65127.65127.65-29.147.1场地及道路硬化8576.851905.931905.937.2场区围墙1905.938576.858576.857.3安全保卫室127.65127.65127.65127.658绿化工程3503.56122.62合计31912.5955914.3455914.344383.42(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费6680.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量673954.58千瓦时,折合82.83吨标准煤。2、项目年总用水量27864.11立方米,折合2.38吨标准煤。3、“邻硝基苯酚项目投资建设项目”,年用电量673954.58千瓦时,年总用水量27864.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.21吨标准煤/年。达产年综合节能量28.40吨标准煤/年,项目总节能率27.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“邻硝基苯酚项目”主要从事邻硝基苯酚项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性邻硝基苯酚项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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