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泓域咨询MACRO/ 钢铁项目简介及立项备案申请钢铁项目简介及立项备案申请一、项目建设背景钢铁工业是民族经济的基础钢铁产量和水平的高低是衡量一个国家经济实力的重要标志之一。我国的钢铁工业经过几代人的努力,十几年的发展从小到大从弱到强发展到今天已经成为世界钢铁大国。随着世界经济环境的变化钢铁行业的不断发展,尤其是我国加入WTO以后,我国钢铁企业的生产和对外贸易也逐渐显现出一些问题。2012年我国经济仍将面临国际经济环境不稳定、外需放缓的局面同时国内经济在经济结构调整、转变经济发展方式的方针指引下增速也将适度放缓。转变经济发展方式将降低单位国内生产总值钢铁消费强度这对于钢铁工业来说既是机遇也是挑战。钢铁工业将在“十二五”规划和市场对资源有效配置的共同作用下逐步提升产品质量调整结构推动钢铁工业转型升级提高钢铁工业整体竞争力逐步改变中国钢铁业多年来“大而不强”的局面向钢铁强国迈出坚实的步伐。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13740.20平方米(折合约20.60亩),其中:净用地面积13740.20平方米(红线范围折合约20.60亩)。项目规划总建筑面积22533.93平方米,其中:规划建设主体工程13930.72平方米,计容建筑面积22533.93平方米;预计建筑工程投资1586.29万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢铁,根据市场情况,预计年产值4669.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3650.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1586.291844.39177.233650.941.1工程费用万元1586.291844.393081.731.1.1建筑工程费用万元1586.291586.2937.41%1.1.2设备购置及安装费万元1844.391844.3943.49%1.2工程建设其他费用万元220.26220.265.19%1.2.1无形资产万元95.3295.321.3预备费万元124.94124.941.3.1基本预备费万元55.3555.351.3.2涨价预备费万元69.5969.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元3650.943650.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金589.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3081.732123.112334.783081.733081.733081.731.1应收账款万元924.52554.71739.62924.52924.52924.521.2存货万元1386.78832.071109.421386.781386.781386.781.2.1原辅材料万元416.03249.62332.83416.03416.03416.031.2.2燃料动力万元20.8012.4816.6420.8020.8020.801.2.3在产品万元637.92382.75510.34637.92637.92637.921.2.4产成品万元312.03187.22249.62312.03312.03312.031.3现金万元770.43462.26616.35770.43770.43770.432流动负债万元2492.101495.261993.682492.102492.102492.102.1应付账款万元2492.101495.261993.682492.102492.102492.103流动资金万元589.63353.78471.70589.63589.63589.634铺底流动资金万元196.54117.93157.23196.54196.54196.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4240.57万元,其中:固定资产投资3650.94万元,占项目总投资的86.10%;流动资金589.63万元,占项目总投资的13.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1586.29万元,占项目总投资的37.41%;设备购置费1844.39万元,占项目总投资的43.49%;其它投资220.26万元,占项目总投资的5.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3650.94+589.63=4240.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4240.57116.15%116.15%100.00%2项目建设投资万元3650.94100.00%100.00%86.10%2.1工程费用万元3430.6893.97%93.97%80.90%2.1.1建筑工程费万元1586.2943.45%43.45%37.41%2.1.2设备购置及安装费万元1844.3950.52%50.52%43.49%2.2工程建设其他费用万元95.322.61%2.61%2.25%2.2.1无形资产万元95.322.61%2.61%2.25%2.3预备费万元124.943.42%3.42%2.95%2.3.1基本预备费万元55.351.52%1.52%1.31%2.3.2涨价预备费万元69.591.91%1.91%1.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3650.94100.00%100.00%86.10%5建设期间费用万元6流动资金万元589.6316.15%16.15%13.90%7铺底流动资金万元196.545.38%5.38%4.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.90%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度177.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6304.596304.5913930.7213930.721078.731.1主要生产车间3782.753782.758358.438358.43668.811.2辅助生产车间2017.472017.474457.834457.83345.191.3其他生产车间504.37504.37807.98807.9864.722仓储工程1337.611337.615592.095592.09314.932.1成品贮存334.40334.401398.021398.0278.732.2原料仓储695.56695.562907.892907.89163.762.3辅助材料仓库307.65307.651286.181286.1872.433供配电工程71.3471.3471.3471.344.523.1供配电室71.3471.3471.3471.344.524给排水工程82.0482.0482.0482.044.044.1给排水82.0482.0482.0482.044.045服务性工程847.15847.15847.15847.1547.715.1办公用房479.38479.38479.38479.3822.425.2生活服务367.77367.77367.77367.7725.576消防及环保工程238.99238.99238.99238.9915.146.1消防环保工程238.99238.99238.99238.9915.147项目总图工程35.6735.6735.6735.6790.197.1场地及道路硬化2487.65475.60475.607.2场区围墙475.602487.652487.657.3安全保卫室35.6735.6735.6735.678绿化工程886.4731.03合计8917.3922533.9322533.931586.29(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1844.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量820169.28千瓦时,折合100.80吨标准煤。2、项目年总用水量2605.94立方米,折合0.22吨标准煤。3、“钢铁项目投资建设项目”,年用电量820169.28千瓦时,年总用水量2605.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.02吨标准煤/年。达产年综合节能量39.29吨标准煤/年,项目总节能率25.85%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“钢铁项目”主要从事钢铁项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢铁项目选址于xx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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