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泓域咨询MACRO/ 背投电视项目简介及立项备案申请背投电视项目简介及立项备案申请一、项目建设背景顾名思义,“背投”就是背后投影的电视机。一种假借投影和反射原理,将屏幕和投影系统置于一体的电视显像系统。在投影显示设备中,按其投影方式投影显示分为正投影(FrontProjection)和背投影两种方式。正投影最直接的应用就是投影机,是指光线投射到屏幕正面显像。而背投影其原理简单来说是将投影机安装在机身内的底部,信号经过反射,投射到半透明的屏幕背面显像。背投电视就是这种原理的产物,根据其内部利用的投影机种类,主要可以分为LCD(液晶)和DLP(数码光路处理器)两种。由于投影机和屏幕的合为一体,背投电视的用户无须对系统进行光学调整,使得其使用方便性大大超过了正面投影机。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22164.41平方米(折合约33.23亩),其中:净用地面积22164.41平方米(红线范围折合约33.23亩)。项目规划总建筑面积25932.36平方米,其中:规划建设主体工程20314.90平方米,计容建筑面积25932.36平方米;预计建筑工程投资2111.38万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为背投电视,根据市场情况,预计年产值7977.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5912.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2111.382567.11177.925912.281.1工程费用万元2111.382567.115768.191.1.1建筑工程费用万元2111.382111.3830.37%1.1.2设备购置及安装费万元2567.112567.1136.92%1.2工程建设其他费用万元1233.791233.7917.75%1.2.1无形资产万元560.96560.961.3预备费万元672.83672.831.3.1基本预备费万元334.61334.611.3.2涨价预备费万元338.22338.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元5912.285912.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1040.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5768.193287.824735.955768.195768.195768.191.1应收账款万元1730.46951.751297.841730.461730.461730.461.2存货万元2595.691427.631946.762595.692595.692595.691.2.1原辅材料万元778.71428.29584.03778.71778.71778.711.2.2燃料动力万元38.9421.4129.2038.9438.9438.941.2.3在产品万元1194.02656.71895.511194.021194.021194.021.2.4产成品万元584.03321.22438.02584.03584.03584.031.3现金万元1442.05793.131081.541442.051442.051442.052流动负债万元4728.172600.493546.134728.174728.174728.172.1应付账款万元4728.172600.493546.134728.174728.174728.173流动资金万元1040.02572.01780.011040.021040.021040.024铺底流动资金万元346.67190.67260.00346.67346.67346.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6952.30万元,其中:固定资产投资5912.28万元,占项目总投资的85.04%;流动资金1040.02万元,占项目总投资的14.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2111.38万元,占项目总投资的30.37%;设备购置费2567.11万元,占项目总投资的36.92%;其它投资1233.79万元,占项目总投资的17.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5912.28+1040.02=6952.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6952.30117.59%117.59%100.00%2项目建设投资万元5912.28100.00%100.00%85.04%2.1工程费用万元4678.4979.13%79.13%67.29%2.1.1建筑工程费万元2111.3835.71%35.71%30.37%2.1.2设备购置及安装费万元2567.1143.42%43.42%36.92%2.2工程建设其他费用万元560.969.49%9.49%8.07%2.2.1无形资产万元560.969.49%9.49%8.07%2.3预备费万元672.8311.38%11.38%9.68%2.3.1基本预备费万元334.615.66%5.66%4.81%2.3.2涨价预备费万元338.225.72%5.72%4.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5912.28100.00%100.00%85.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1040.0217.59%17.59%14.96%7铺底流动资金万元346.675.86%5.86%4.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.57%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度177.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8237.848237.8420314.9020314.901819.411.1主要生产车间4942.704942.7012188.9412188.941128.031.2辅助生产车间2636.112636.116500.776500.77582.211.3其他生产车间659.03659.031178.261178.26109.162仓储工程1747.771747.773651.353651.35237.832.1成品贮存436.94436.94912.84912.8459.462.2原料仓储908.84908.841898.701898.70123.672.3辅助材料仓库401.99401.99839.81839.8154.703供配电工程93.2193.2193.2193.216.833.1供配电室93.2193.2193.2193.216.834给排水工程107.20107.20107.20107.206.114.1给排水107.20107.20107.20107.206.115服务性工程1106.921106.921106.921106.9272.105.1办公用房637.43637.43637.43637.4335.065.2生活服务469.49469.49469.49469.4941.136消防及环保工程312.27312.27312.27312.2722.886.1消防环保工程312.27312.27312.27312.2722.887项目总图工程46.6146.6146.6146.61-100.127.1场地及道路硬化3016.44590.77590.777.2场区围墙590.773016.443016.447.3安全保卫室46.6146.6146.6146.618绿化工程1323.9946.34合计11651.8325932.3625932.362111.38(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费2567.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量704304.10千瓦时,折合86.56吨标准煤。2、项目年总用水量6037.42立方米,折合0.52吨标准煤。3、“背投电视项目投资建设项目”,年用电量704304.10千瓦时,年总用水量6037.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.08吨标准煤/年。达产年综合节能量32.21吨标准煤/年,项目总节能率29.09%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“背投电视项目”主要从事背投电视项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性背投电视项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目

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