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文档简介
泓域咨询MACRO/ 银桨项目简介及立项备案申请银桨项目简介及立项备案申请一、项目建设背景银浆系由高纯度的(99.9%)金属银的微粒、粘合剂、溶剂、助剂所组成的一种机械混和物的粘稠状的浆料。导电银浆对其组成物质要求是十分严格的。其品质的高低、含量的多少,以及形状、大小对银浆性能都有着密切关系。金属银的微粒是导电银浆的主要成份,薄膜开关的导电特性主要是靠它来体现。金属银在浆料中的含量直接与导电性能有关。从某种意义上讲,银的含量高,对提高它的导电性是有益的,但当它的含量超过临界体积浓度时,其导电性并不能提高。一般含银量在8090%(重量比)时,导电量已达最高值,当含量继续增加,电性不再提高,电阻值呈上升趋势;当含量低于60%时,电阻的变化不稳定。在具体应用中,银浆中银微粒含量既要考虑到稳定的阻值,还要受固化特性、粘接强度、经济性等因素制约,如银微粒含量过高,被连结树脂所裹覆的几率低,固化成膜后银导体的粘接力下降,有银粒脱落的危险。故此,银浆中的银的含量一般在6070%是适宜的。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32976.48平方米(折合约49.44亩),其中:净用地面积32976.48平方米(红线范围折合约49.44亩)。项目规划总建筑面积49794.48平方米,其中:规划建设主体工程31949.27平方米,计容建筑面积49794.48平方米;预计建筑工程投资3796.83万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为银桨,根据市场情况,预计年产值19479.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8190.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3796.834173.83165.668190.231.1工程费用万元3796.834173.8313103.261.1.1建筑工程费用万元3796.833796.8335.96%1.1.2设备购置及安装费万元4173.834173.8339.53%1.2工程建设其他费用万元219.57219.572.08%1.2.1无形资产万元96.9996.991.3预备费万元122.58122.581.3.1基本预备费万元59.7559.751.3.2涨价预备费万元62.8362.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元8190.238190.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2367.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13103.265809.5110392.1813103.2613103.2613103.261.1应收账款万元3930.981768.943144.783930.983930.983930.981.2存货万元5896.472653.414717.175896.475896.475896.471.2.1原辅材料万元1768.94796.021415.151768.941768.941768.941.2.2燃料动力万元88.4539.8070.7688.4588.4588.451.2.3在产品万元2712.381220.572169.902712.382712.382712.381.2.4产成品万元1326.71597.021061.361326.711326.711326.711.3现金万元3275.821474.122620.653275.823275.823275.822流动负债万元10735.714831.078588.5710735.7110735.7110735.712.1应付账款万元10735.714831.078588.5710735.7110735.7110735.713流动资金万元2367.551065.401894.042367.552367.552367.554铺底流动资金万元789.18355.13631.35789.18789.18789.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10557.78万元,其中:固定资产投资8190.23万元,占项目总投资的77.58%;流动资金2367.55万元,占项目总投资的22.42%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3796.83万元,占项目总投资的35.96%;设备购置费4173.83万元,占项目总投资的39.53%;其它投资219.57万元,占项目总投资的2.08%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8190.23+2367.55=10557.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10557.78128.91%128.91%100.00%2项目建设投资万元8190.23100.00%100.00%77.58%2.1工程费用万元7970.6697.32%97.32%75.50%2.1.1建筑工程费万元3796.8346.36%46.36%35.96%2.1.2设备购置及安装费万元4173.8350.96%50.96%39.53%2.2工程建设其他费用万元96.991.18%1.18%0.92%2.2.1无形资产万元96.991.18%1.18%0.92%2.3预备费万元122.581.50%1.50%1.16%2.3.1基本预备费万元59.750.73%0.73%0.57%2.3.2涨价预备费万元62.830.77%0.77%0.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8190.23100.00%100.00%77.58%5建设期间费用万元6流动资金万元2367.5528.91%28.91%22.42%7铺底流动资金万元789.189.64%9.64%7.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.09%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度165.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14242.7514242.7531949.2731949.272679.751.1主要生产车间8545.658545.6519169.5619169.561661.441.2辅助生产车间4557.684557.6810223.7710223.77857.521.3其他生产车间1139.421139.421853.061853.06160.782仓储工程3021.803021.8011599.3911599.39707.562.1成品贮存755.45755.452899.852899.85176.892.2原料仓储1571.341571.346031.686031.68367.932.3辅助材料仓库695.01695.012667.862667.86162.743供配电工程161.16161.16161.16161.1611.063.1供配电室161.16161.16161.16161.1611.064给排水工程185.34185.34185.34185.349.894.1给排水185.34185.34185.34185.349.895服务性工程1913.811913.811913.811913.81116.745.1办公用房848.41848.41848.41848.4151.725.2生活服务1065.401065.401065.401065.4057.166消防及环保工程539.89539.89539.89539.8937.056.1消防环保工程539.89539.89539.89539.8937.057项目总图工程80.5880.5880.5880.58165.647.1场地及道路硬化5123.681105.231105.237.2场区围墙1105.235123.685123.687.3安全保卫室80.5880.5880.5880.588绿化工程1975.4669.14合计20145.3349794.4849794.483796.83(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费4173.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量600155.62千瓦时,折合73.76吨标准煤。2、项目年总用水量21651.27立方米,折合1.85吨标准煤。3、“银桨项目投资建设项目”,年用电量600155.62千瓦时,年总用水量21651.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.61吨标准煤/年。达产年综合节能量20.10吨标准煤/年,项目总节能率21.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“银桨项目”主要从事银桨项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性银桨项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措
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