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泓域咨询MACRO/ 铜项目简介及立项备案申请铜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铜是一种过渡元素,化学符号Cu,英文copper,原子序数29。纯铜是柔软的金属,表面刚切开时为红橙色带金属光泽,单质呈紫红色。延展性好,导热性和导电性高,因此在电缆和电气、电子元件是最常用的材料,也可用作建筑材料,可以组成众多种合金。铜合金机械性能优异,电阻率很低,其中最重要的数青铜和黄铜。此外,铜也是耐用的金属,可以多次回收而无损其机械性能。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36298.14平方米(折合约54.42亩),其中:净用地面积36298.14平方米(红线范围折合约54.42亩)。项目规划总建筑面积60980.88平方米,其中:规划建设主体工程45011.98平方米,计容建筑面积60980.88平方米;预计建筑工程投资5130.94万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铜,根据市场情况,预计年产值17724.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10437.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5130.944297.07191.8010437.761.1工程费用万元5130.944297.0710861.321.1.1建筑工程费用万元5130.945130.9439.71%1.1.2设备购置及安装费万元4297.074297.0733.26%1.2工程建设其他费用万元1009.751009.757.81%1.2.1无形资产万元522.21522.211.3预备费万元487.54487.541.3.1基本预备费万元230.08230.081.3.2涨价预备费万元257.46257.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元10437.7610437.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2483.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10861.328032.047889.0010861.3210861.3210861.321.1应收账款万元3258.402117.962280.883258.403258.403258.401.2存货万元4887.593176.943421.324887.594887.594887.591.2.1原辅材料万元1466.28953.081026.391466.281466.281466.281.2.2燃料动力万元73.3147.6551.3273.3173.3173.311.2.3在产品万元2248.291461.391573.802248.292248.292248.291.2.4产成品万元1099.71714.81769.801099.711099.711099.711.3现金万元2715.331764.961900.732715.332715.332715.332流动负债万元8377.835445.595864.488377.838377.838377.832.1应付账款万元8377.835445.595864.488377.838377.838377.833流动资金万元2483.491614.271738.442483.492483.492483.494铺底流动资金万元827.82538.09579.48827.82827.82827.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12921.25万元,其中:固定资产投资10437.76万元,占项目总投资的80.78%;流动资金2483.49万元,占项目总投资的19.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5130.94万元,占项目总投资的39.71%;设备购置费4297.07万元,占项目总投资的33.26%;其它投资1009.75万元,占项目总投资的7.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10437.76+2483.49=12921.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12921.25123.79%123.79%100.00%2项目建设投资万元10437.76100.00%100.00%80.78%2.1工程费用万元9428.0190.33%90.33%72.97%2.1.1建筑工程费万元5130.9449.16%49.16%39.71%2.1.2设备购置及安装费万元4297.0741.17%41.17%33.26%2.2工程建设其他费用万元522.215.00%5.00%4.04%2.2.1无形资产万元522.215.00%5.00%4.04%2.3预备费万元487.544.67%4.67%3.77%2.3.1基本预备费万元230.082.20%2.20%1.78%2.3.2涨价预备费万元257.462.47%2.47%1.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10437.76100.00%100.00%80.78%5建设期间费用万元6流动资金万元2483.4923.79%23.79%19.22%7铺底流动资金万元827.837.93%7.93%6.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.28%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度191.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15982.7815982.7845011.9845011.984166.051.1主要生产车间9589.679589.6727007.1927007.192582.951.2辅助生产车间5114.495114.4914403.8314403.831333.141.3其他生产车间1278.621278.622610.692610.69249.962仓储工程3390.973390.9710379.7810379.78698.682.1成品贮存847.74847.742594.952594.95174.672.2原料仓储1763.301763.305397.495397.49363.312.3辅助材料仓库779.92779.922387.352387.35160.703供配电工程180.85180.85180.85180.8513.703.1供配电室180.85180.85180.85180.8513.704给排水工程207.98207.98207.98207.9812.254.1给排水207.98207.98207.98207.9812.255服务性工程2147.622147.622147.622147.62144.565.1办公用房1193.091193.091193.091193.0977.715.2生活服务954.53954.53954.53954.5378.646消防及环保工程605.85605.85605.85605.8545.886.1消防环保工程605.85605.85605.85605.8545.887项目总图工程90.4390.4390.4390.43-14.087.1场地及道路硬化6063.451082.721082.727.2场区围墙1082.726063.456063.457.3安全保卫室90.4390.4390.4390.438绿化工程1825.6263.90合计22606.4860980.8860980.885130.94(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费4297.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量690390.51千瓦时,折合84.85吨标准煤。2、项目年总用水量9688.56立方米,折合0.83吨标准煤。3、“铜项目投资建设项目”,年用电量690390.51千瓦时,年总用水量9688.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.68吨标准煤/年。达产年综合节能量35.00吨标准煤/年,项目总节能率26.15%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“铜项目”主要从事铜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铜项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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