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泓域咨询MACRO/ 间三氟甲基苯酚项目简介及立项备案申请间三氟甲基苯酚项目简介及立项备案申请一、项目建设背景间三氟甲基苯酚,英文名称:m-Trifluoromethylphenol,CAS号:98-17-9,分子式:C7H5F3O,分子量:162.1092。主要用作农药、医药和染料中间体。存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射,保持容器密封。应与氧化剂、酸性物质分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。该物质对水有稍微的危害。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10718.69平方米(折合约16.07亩),其中:净用地面积10718.69平方米(红线范围折合约16.07亩)。项目规划总建筑面积12755.24平方米,其中:规划建设主体工程9429.53平方米,计容建筑面积12755.24平方米;预计建筑工程投资902.32万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为间三氟甲基苯酚,根据市场情况,预计年产值7157.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2740.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元902.32840.25170.512740.101.1工程费用万元902.32840.254489.381.1.1建筑工程费用万元902.32902.3224.50%1.1.2设备购置及安装费万元840.25840.2522.81%1.2工程建设其他费用万元997.53997.5327.08%1.2.1无形资产万元399.70399.701.3预备费万元597.83597.831.3.1基本预备费万元263.93263.931.3.2涨价预备费万元333.90333.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元2740.102740.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金942.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4489.383043.543422.524489.384489.384489.381.1应收账款万元1346.81875.431010.111346.811346.811346.811.2存货万元2020.221313.141515.172020.222020.222020.221.2.1原辅材料万元606.07393.94454.55606.07606.07606.071.2.2燃料动力万元30.3019.7022.7330.3030.3030.301.2.3在产品万元929.30604.05696.98929.30929.30929.301.2.4产成品万元454.55295.46340.91454.55454.55454.551.3现金万元1122.35729.52841.761122.351122.351122.352流动负债万元3546.442305.192659.833546.443546.443546.442.1应付账款万元3546.442305.192659.833546.443546.443546.443流动资金万元942.94612.91707.21942.94942.94942.944铺底流动资金万元314.31204.30235.73314.31314.31314.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3683.04万元,其中:固定资产投资2740.10万元,占项目总投资的74.40%;流动资金942.94万元,占项目总投资的25.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资902.32万元,占项目总投资的24.50%;设备购置费840.25万元,占项目总投资的22.81%;其它投资997.53万元,占项目总投资的27.08%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2740.10+942.94=3683.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3683.04134.41%134.41%100.00%2项目建设投资万元2740.10100.00%100.00%74.40%2.1工程费用万元1742.5763.60%63.60%47.31%2.1.1建筑工程费万元902.3232.93%32.93%24.50%2.1.2设备购置及安装费万元840.2530.66%30.66%22.81%2.2工程建设其他费用万元399.7014.59%14.59%10.85%2.2.1无形资产万元399.7014.59%14.59%10.85%2.3预备费万元597.8321.82%21.82%16.23%2.3.1基本预备费万元263.939.63%9.63%7.17%2.3.2涨价预备费万元333.9012.19%12.19%9.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2740.10100.00%100.00%74.40%5建设期间费用万元6流动资金万元942.9434.41%34.41%25.60%7铺底流动资金万元314.3111.47%11.47%8.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.47%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度170.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5491.865491.869429.539429.53733.761.1主要生产车间3295.123295.125657.725657.72454.931.2辅助生产车间1757.401757.403017.453017.45234.801.3其他生产车间439.35439.35546.91546.9144.032仓储工程1165.171165.172161.712161.71122.342.1成品贮存291.29291.29540.43540.4330.592.2原料仓储605.89605.891124.091124.0963.622.3辅助材料仓库267.99267.99497.19497.1928.143供配电工程62.1462.1462.1462.143.963.1供配电室62.1462.1462.1462.143.964给排水工程71.4671.4671.4671.463.544.1给排水71.4671.4671.4671.463.545服务性工程737.94737.94737.94737.9441.765.1办公用房369.94369.94369.94369.9418.835.2生活服务368.00368.00368.00368.0024.946消防及环保工程208.18208.18208.18208.1813.256.1消防环保工程208.18208.18208.18208.1813.257项目总图工程31.0731.0731.0731.07-46.397.1场地及道路硬化1972.44382.35382.357.2场区围墙382.351972.441972.447.3安全保卫室31.0731.0731.0731.078绿化工程860.0730.10合计7767.8312755.2412755.24902.32(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费840.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量1158163.64千瓦时,折合142.34吨标准煤。2、项目年总用水量4879.39立方米,折合0.42吨标准煤。3、“间三氟甲基苯酚项目投资建设项目”,年用电量1158163.64千瓦时,年总用水量4879.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.76吨标准煤/年。达产年综合节能量37.95吨标准煤/年,项目总节能率23.94%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“间三氟甲基苯酚项目”主要从事间三氟甲基苯酚项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性间三氟甲基苯酚项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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