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泓域咨询MACRO/ LED照明设备项目简介及立项备案申请LED照明设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景LED产业经历了2016年的市场回暖和2017年的供需两旺,2018年,在内忧外困背景下,整体发展增速放缓,进入下降周期。全年增速约为12.8%(较2017年降低了12.5个百分点),而行业总产值达到7374亿元左右。其中上游外延芯片规模约240亿元,中游封装规模1054亿元,下游应用规模6080亿元。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53853.58平方米(折合约80.74亩),其中:净用地面积53853.58平方米(红线范围折合约80.74亩)。项目规划总建筑面积60316.01平方米,其中:规划建设主体工程37257.01平方米,计容建筑面积60316.01平方米;预计建筑工程投资5278.12万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为LED照明设备,根据市场情况,预计年产值25886.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13811.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5278.125671.87171.0613811.381.1工程费用万元5278.125671.8718430.751.1.1建筑工程费用万元5278.125278.1230.85%1.1.2设备购置及安装费万元5671.875671.8733.15%1.2工程建设其他费用万元2861.392861.3916.73%1.2.1无形资产万元1598.821598.821.3预备费万元1262.571262.571.3.1基本预备费万元717.95717.951.3.2涨价预备费万元544.62544.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元13811.3813811.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3296.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18430.7510656.1714588.7718430.7518430.7518430.751.1应收账款万元5529.223594.004423.385529.225529.225529.221.2存货万元8293.845390.996635.078293.848293.848293.841.2.1原辅材料万元2488.151617.301990.522488.152488.152488.151.2.2燃料动力万元124.4180.8699.53124.41124.41124.411.2.3在产品万元3815.172479.863052.133815.173815.173815.171.2.4产成品万元1866.111212.971492.891866.111866.111866.111.3现金万元4607.692995.003686.154607.694607.694607.692流动负债万元15134.629837.5012107.7015134.6215134.6215134.622.1应付账款万元15134.629837.5012107.7015134.6215134.6215134.623流动资金万元3296.132142.482636.903296.133296.133296.134铺底流动资金万元1098.70714.16878.971098.701098.701098.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17107.51万元,其中:固定资产投资13811.38万元,占项目总投资的80.73%;流动资金3296.13万元,占项目总投资的19.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5278.12万元,占项目总投资的30.85%;设备购置费5671.87万元,占项目总投资的33.15%;其它投资2861.39万元,占项目总投资的16.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13811.38+3296.13=17107.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17107.51123.87%123.87%100.00%2项目建设投资万元13811.38100.00%100.00%80.73%2.1工程费用万元10949.9979.28%79.28%64.01%2.1.1建筑工程费万元5278.1238.22%38.22%30.85%2.1.2设备购置及安装费万元5671.8741.07%41.07%33.15%2.2工程建设其他费用万元1598.8211.58%11.58%9.35%2.2.1无形资产万元1598.8211.58%11.58%9.35%2.3预备费万元1262.579.14%9.14%7.38%2.3.1基本预备费万元717.955.20%5.20%4.20%2.3.2涨价预备费万元544.623.94%3.94%3.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13811.38100.00%100.00%80.73%5建设期间费用万元6流动资金万元3296.1323.87%23.87%19.27%7铺底流动资金万元1098.717.96%7.96%6.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.14%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度171.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27086.1927086.1937257.0137257.013586.311.1主要生产车间16251.7116251.7122354.2122354.212223.511.2辅助生产车间8667.588667.5811922.2411922.241147.621.3其他生产车间2166.902166.902160.912160.91215.182仓储工程5746.725746.7214988.3514988.351049.282.1成品贮存1436.681436.683747.093747.09262.322.2原料仓储2988.292988.297793.947793.94545.632.3辅助材料仓库1321.751321.753447.323447.32241.333供配电工程306.49306.49306.49306.4924.143.1供配电室306.49306.49306.49306.4924.144给排水工程352.47352.47352.47352.4721.594.1给排水352.47352.47352.47352.4721.595服务性工程3639.593639.593639.593639.59254.795.1办公用房1976.131976.131976.131976.13129.315.2生活服务1663.461663.461663.461663.46114.626消防及环保工程1026.751026.751026.751026.7580.866.1消防环保工程1026.751026.751026.751026.7580.867项目总图工程153.25153.25153.25153.25140.637.1场地及道路硬化9997.441617.781617.787.2场区围墙1617.789997.449997.447.3安全保卫室153.25153.25153.25153.258绿化工程3443.41120.52合计38311.4460316.0160316.015278.12(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费5671.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量560286.28千瓦时,折合68.86吨标准煤。2、项目年总用水量9363.99立方米,折合0.80吨标准煤。3、“LED照明设备项目投资建设项目”,年用电量560286.28千瓦时,年总用水量9363.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.66吨标准煤/年。达产年综合节能量18.52吨标准煤/年,项目总节能率28.70%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“LED照明设备项目”主要从事LED照明设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性LED照明设备项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因

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