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文档简介
泓域咨询MACRO/ 镍粉项目简介及立项备案申请镍粉项目简介及立项备案申请一、项目建设背景镍粉主要用于涂料和塑料作导电颜料屏蔽电磁干涉及射频干涉,作各种高光泽装饰漆和塑料,代替铝粉在水性体系作防腐蚀漆等,细颗粒球形镍粉可用于导电油墨。金刚石工具镍粉介绍(金属胎体合金粉末):金属结合剂是决定金刚石锯片,刀头,磨轮,薄壁钻等产品的质量关键因素之一,在金刚石确定以后,金属结合剂的质量就成了决定因素,钴粉和镍粉都可以作为主粘结剂,但钴粉的价格较高。在金刚石工具中,胎体指包裹,金刚石的金属烧结体,胎体的作用是把持金刚石,使其起到切割的作用,而不会过早地脱落掉.胎体一般由多种金属元素组成,主要采用低熔点金属粉作为粘结剂,比如镍粉等。建筑业用的金刚石薄壁钻头、切割片,石油天然气等矿用金刚石钻头、硬质合金钻头的胎体粘接材料大多采用镍粉;金属材料加工、汽车、摩托车机械打磨加工等用的工具大多采用金刚石磨料磨具,其胎体材料也大都采用镍粉。包括羰基镍粉、电解镍粉和还原镍粉。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44442.21平方米(折合约66.63亩),其中:净用地面积44442.21平方米(红线范围折合约66.63亩)。项目规划总建筑面积74218.49平方米,其中:规划建设主体工程46228.10平方米,计容建筑面积74218.49平方米;预计建筑工程投资5254.09万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镍粉,根据市场情况,预计年产值18489.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11984.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5254.093467.40179.8611984.071.1工程费用万元5254.093467.4011649.741.1.1建筑工程费用万元5254.095254.0937.95%1.1.2设备购置及安装费万元3467.403467.4025.04%1.2工程建设其他费用万元3262.583262.5823.56%1.2.1无形资产万元1722.561722.561.3预备费万元1540.021540.021.3.1基本预备费万元636.50636.501.3.2涨价预备费万元903.52903.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元11984.0711984.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1862.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11649.747728.338925.1511649.7411649.7411649.741.1应收账款万元3494.921922.212795.943494.923494.923494.921.2存货万元5242.382883.314193.915242.385242.385242.381.2.1原辅材料万元1572.71864.991258.171572.711572.711572.711.2.2燃料动力万元78.6443.2562.9178.6478.6478.641.2.3在产品万元2411.491326.321929.202411.492411.492411.491.2.4产成品万元1179.54648.74943.631179.541179.541179.541.3现金万元2912.431601.842329.952912.432912.432912.432流动负债万元9787.695383.237830.159787.699787.699787.692.1应付账款万元9787.695383.237830.159787.699787.699787.693流动资金万元1862.051024.131489.641862.051862.051862.054铺底流动资金万元620.68341.38496.55620.68620.68620.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13846.12万元,其中:固定资产投资11984.07万元,占项目总投资的86.55%;流动资金1862.05万元,占项目总投资的13.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5254.09万元,占项目总投资的37.95%;设备购置费3467.40万元,占项目总投资的25.04%;其它投资3262.58万元,占项目总投资的23.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11984.07+1862.05=13846.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13846.12115.54%115.54%100.00%2项目建设投资万元11984.07100.00%100.00%86.55%2.1工程费用万元8721.4972.78%72.78%62.99%2.1.1建筑工程费万元5254.0943.84%43.84%37.95%2.1.2设备购置及安装费万元3467.4028.93%28.93%25.04%2.2工程建设其他费用万元1722.5614.37%14.37%12.44%2.2.1无形资产万元1722.5614.37%14.37%12.44%2.3预备费万元1540.0212.85%12.85%11.12%2.3.1基本预备费万元636.505.31%5.31%4.60%2.3.2涨价预备费万元903.527.54%7.54%6.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11984.07100.00%100.00%86.55%5建设期间费用万元6流动资金万元1862.0515.54%15.54%13.45%7铺底流动资金万元620.685.18%5.18%4.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.43%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度179.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19930.1119930.1146228.1046228.103599.851.1主要生产车间11958.0711958.0727736.8627736.862231.911.2辅助生产车间6377.646377.6414792.9914792.991151.951.3其他生产车间1594.411594.412681.232681.23215.992仓储工程4228.454228.4518193.7518193.751030.382.1成品贮存1057.111057.114548.444548.44257.602.2原料仓储2198.792198.799460.759460.75535.802.3辅助材料仓库972.54972.544184.564184.56236.993供配电工程225.52225.52225.52225.5214.373.1供配电室225.52225.52225.52225.5214.374给排水工程259.35259.35259.35259.3512.854.1给排水259.35259.35259.35259.3512.855服务性工程2678.022678.022678.022678.02151.675.1办公用房1243.301243.301243.301243.3074.825.2生活服务1434.721434.721434.721434.7279.956消防及环保工程755.48755.48755.48755.4848.136.1消防环保工程755.48755.48755.48755.4848.137项目总图工程112.76112.76112.76112.76284.697.1场地及道路硬化7089.771315.931315.937.2场区围墙1315.937089.777089.777.3安全保卫室112.76112.76112.76112.768绿化工程3204.31112.15合计28189.6974218.4974218.495254.09(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费3467.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量739291.48千瓦时,折合90.86吨标准煤。2、项目年总用水量17751.94立方米,折合1.52吨标准煤。3、“镍粉项目投资建设项目”,年用电量739291.48千瓦时,年总用水量17751.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.38吨标准煤/年。达产年综合节能量37.73吨标准煤/年,项目总节能率20.71%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“镍粉项目”主要从事镍粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镍粉项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用
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