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泓域咨询MACRO/ 除雪车项目简介及立项备案申请除雪车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景除雪车(也称为清雪车)是用于清除路面冰雪,保障车辆、飞机和行人安全的冬季路场养护专用设备。使用除雪车除雪是各种除雪方法中效率最高的一种。2008年年初发生在我国南方的大面积积雪灾害,提升了全社会对除雪工作的重视程度,机械化除雪将是未来发展的必然趋势。与此同时,我国有着广阔的除雪区域,对除雪车的需求量较大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51172.24平方米(折合约76.72亩),其中:净用地面积51172.24平方米(红线范围折合约76.72亩)。项目规划总建筑面积63965.30平方米,其中:规划建设主体工程44602.18平方米,计容建筑面积63965.30平方米;预计建筑工程投资5271.03万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为除雪车,根据市场情况,预计年产值19182.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13113.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5271.035943.58170.9313113.751.1工程费用万元5271.035943.5815132.081.1.1建筑工程费用万元5271.035271.0334.91%1.1.2设备购置及安装费万元5943.585943.5839.36%1.2工程建设其他费用万元1899.141899.1412.58%1.2.1无形资产万元1009.711009.711.3预备费万元889.43889.431.3.1基本预备费万元462.48462.481.3.2涨价预备费万元426.95426.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元13113.7513113.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1986.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15132.087911.9110503.0015132.0815132.0815132.081.1应收账款万元4539.622723.773404.724539.624539.624539.621.2存货万元6809.444085.665107.086809.446809.446809.441.2.1原辅材料万元2042.831225.701532.122042.832042.832042.831.2.2燃料动力万元102.1461.2876.61102.14102.14102.141.2.3在产品万元3132.341879.412349.263132.343132.343132.341.2.4产成品万元1532.12919.271149.091532.121532.121532.121.3现金万元3783.022269.812837.263783.023783.023783.022流动负债万元13145.107887.069858.8213145.1013145.1013145.102.1应付账款万元13145.107887.069858.8213145.1013145.1013145.103流动资金万元1986.981192.191490.241986.981986.981986.984铺底流动资金万元662.32397.40496.74662.32662.32662.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15100.73万元,其中:固定资产投资13113.75万元,占项目总投资的86.84%;流动资金1986.98万元,占项目总投资的13.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5271.03万元,占项目总投资的34.91%;设备购置费5943.58万元,占项目总投资的39.36%;其它投资1899.14万元,占项目总投资的12.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13113.75+1986.98=15100.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15100.73115.15%115.15%100.00%2项目建设投资万元13113.75100.00%100.00%86.84%2.1工程费用万元11214.6185.52%85.52%74.27%2.1.1建筑工程费万元5271.0340.19%40.19%34.91%2.1.2设备购置及安装费万元5943.5845.32%45.32%39.36%2.2工程建设其他费用万元1009.717.70%7.70%6.69%2.2.1无形资产万元1009.717.70%7.70%6.69%2.3预备费万元889.436.78%6.78%5.89%2.3.1基本预备费万元462.483.53%3.53%3.06%2.3.2涨价预备费万元426.953.26%3.26%2.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13113.75100.00%100.00%86.84%5建设期间费用万元6流动资金万元1986.9815.15%15.15%13.16%7铺底流动资金万元662.335.05%5.05%4.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.06%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度170.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26794.0026794.0044602.1844602.184042.961.1主要生产车间16076.4016076.4026761.3126761.312506.641.2辅助生产车间8574.088574.0814272.7014272.701293.751.3其他生产车间2143.522143.522586.932586.93242.582仓储工程5684.725684.7212586.0312586.03829.722.1成品贮存1421.181421.183146.513146.51207.432.2原料仓储2956.052956.056544.746544.74431.452.3辅助材料仓库1307.491307.492894.792894.79190.843供配电工程303.19303.19303.19303.1922.493.1供配电室303.19303.19303.19303.1922.494给排水工程348.66348.66348.66348.6620.114.1给排水348.66348.66348.66348.6620.115服务性工程3600.333600.333600.333600.33237.355.1办公用房1441.911441.911441.911441.91108.975.2生活服务2158.422158.422158.422158.42113.616消防及环保工程1015.671015.671015.671015.6775.336.1消防环保工程1015.671015.671015.671015.6775.337项目总图工程151.59151.59151.59151.59-111.897.1场地及道路硬化9967.071777.221777.227.2场区围墙1777.229967.079967.077.3安全保卫室151.59151.59151.59151.598绿化工程4427.44154.96合计37898.1663965.3063965.305271.03(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费5943.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1154013.98千瓦时,折合141.83吨标准煤。2、项目年总用水量7429.02立方米,折合0.63吨标准煤。3、“除雪车项目投资建设项目”,年用电量1154013.98千瓦时,年总用水量7429.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.46吨标准煤/年。达产年综合节能量61.05吨标准煤/年,项目总节能率24.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“除雪车项目”主要从事除雪车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性除雪车项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护规划要求。

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