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泓域咨询MACRO/ 车载显示器设备项目简介及立项备案申请车载显示器设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景车载液晶显示器包括中央控制仪、汽车导航仪、仪表盘、液晶后视镜、后座娱乐显示屏等,随着汽车电子化、数字化和智能化的发展趋势,越来越多的车型选择彩色液晶显示器代替传统的机械仪表,彩色液晶显示器满足了消费者的个性化需求。同时,安全控制、通讯娱乐、实时导航等众多功能逐渐成为消费者的刚性需求,因此彩色液晶显示器未来将是汽车显示器发展的必然方向。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14794.06平方米(折合约22.18亩),其中:净用地面积14794.06平方米(红线范围折合约22.18亩)。项目规划总建筑面积16421.41平方米,其中:规划建设主体工程10586.51平方米,计容建筑面积16421.41平方米;预计建筑工程投资1241.69万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车载显示器设备,根据市场情况,预计年产值7192.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3599.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1241.691988.62162.273599.151.1工程费用万元1241.691988.625493.391.1.1建筑工程费用万元1241.691241.6927.33%1.1.2设备购置及安装费万元1988.621988.6243.77%1.2工程建设其他费用万元368.84368.848.12%1.2.1无形资产万元192.33192.331.3预备费万元176.51176.511.3.1基本预备费万元80.8380.831.3.2涨价预备费万元95.6895.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元3599.153599.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金944.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5493.393241.554139.975493.395493.395493.391.1应收账款万元1648.021071.211318.411648.021648.021648.021.2存货万元2472.031606.821977.622472.032472.032472.031.2.1原辅材料万元741.61482.05593.29741.61741.61741.611.2.2燃料动力万元37.0824.1029.6637.0837.0837.081.2.3在产品万元1137.13739.14909.711137.131137.131137.131.2.4产成品万元556.21361.53444.97556.21556.21556.211.3现金万元1373.35892.681098.681373.351373.351373.352流动负债万元4548.862956.763639.094548.864548.864548.862.1应付账款万元4548.862956.763639.094548.864548.864548.863流动资金万元944.53613.94755.62944.53944.53944.534铺底流动资金万元314.84204.65251.87314.84314.84314.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4543.68万元,其中:固定资产投资3599.15万元,占项目总投资的79.21%;流动资金944.53万元,占项目总投资的20.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1241.69万元,占项目总投资的27.33%;设备购置费1988.62万元,占项目总投资的43.77%;其它投资368.84万元,占项目总投资的8.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3599.15+944.53=4543.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4543.68126.24%126.24%100.00%2项目建设投资万元3599.15100.00%100.00%79.21%2.1工程费用万元3230.3189.75%89.75%71.09%2.1.1建筑工程费万元1241.6934.50%34.50%27.33%2.1.2设备购置及安装费万元1988.6255.25%55.25%43.77%2.2工程建设其他费用万元192.335.34%5.34%4.23%2.2.1无形资产万元192.335.34%5.34%4.23%2.3预备费万元176.514.90%4.90%3.88%2.3.1基本预备费万元80.832.25%2.25%1.78%2.3.2涨价预备费万元95.682.66%2.66%2.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3599.15100.00%100.00%79.21%5建设期间费用万元6流动资金万元944.5326.24%26.24%20.79%7铺底流动资金万元314.848.75%8.75%6.93%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.81%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度162.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5732.795732.7910586.5110586.51880.541.1主要生产车间3439.673439.676351.916351.91545.931.2辅助生产车间1834.491834.493387.683387.68281.771.3其他生产车间458.62458.62614.02614.0252.832仓储工程1216.291216.293792.683792.68229.422.1成品贮存304.07304.07948.17948.1757.352.2原料仓储632.47632.471972.191972.19119.302.3辅助材料仓库279.75279.75872.32872.3252.773供配电工程64.8764.8764.8764.874.413.1供配电室64.8764.8764.8764.874.414给排水工程74.6074.6074.6074.603.954.1给排水74.6074.6074.6074.603.955服务性工程770.32770.32770.32770.3246.605.1办公用房384.05384.05384.05384.0526.315.2生活服务386.27386.27386.27386.2719.286消防及环保工程217.31217.31217.31217.3114.796.1消防环保工程217.31217.31217.31217.3114.797项目总图工程32.4332.4332.4332.4328.107.1场地及道路硬化2044.26387.28387.287.2场区围墙387.282044.262044.267.3安全保卫室32.4332.4332.4332.438绿化工程967.8633.88合计8108.6216421.4116421.411241.69(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费1988.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量876474.55千瓦时,折合107.72吨标准煤。2、项目年总用水量4545.97立方米,折合0.39吨标准煤。3、“车载显示器设备项目投资建设项目”,年用电量876474.55千瓦时,年总用水量4545.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.11吨标准煤/年。达产年综合节能量30.49吨标准煤/年,项目总节能率20.91%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“车载显示器设备项目”主要从事车载显示器设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性车载显示器设备项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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