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泓域咨询MACRO/ 秸秆成型机项目简介及立项备案申请秸秆成型机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景秸秆成型机是指以农村的玉米秸秆、小麦秸秆、棉花杆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、树枝、树叶、锯末等农作物、固体废弃物为原料,经过粉碎后加压、增密成型,生产“秸秆煤炭”的机器。将超过60mm的物料用铡草机切割或用粉碎机进行粉碎,其物料粒长度和含水量均在规定范围内;由上料机(皮带输送机)或人工将物料均匀送到成型机上方料口内,进行压制成型即是成品。从原料来源到燃料使用,其流程为:物料回收→铡切→上料自动去金属→压制→成型→输出→冷却→运输→生物质电厂或小型锅炉或民用。据国际再生能源组织的预测,地下石油、天然气及煤的储量。按2012年的开采利用率,仅够使用60年左右,因此秸秆类生物质能源是未来再生能源的一个重要的发展方向。随着世界性的能源匮乏,生物质再生能源的市场需求的利润空间将不可估量。从秸秆资源总量看,广大农村各种秸秆产量大、范围广、每年的产量达7亿吨。生物质固体燃料是继煤炭、石油、天然气之后的第四大能源,是可取代矿产资源的可再生资源,是未来的一个重要发展方向。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40326.82平方米(折合约60.46亩),其中:净用地面积40326.82平方米(红线范围折合约60.46亩)。项目规划总建筑面积48392.18平方米,其中:规划建设主体工程35939.65平方米,计容建筑面积48392.18平方米;预计建筑工程投资3816.06万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为秸秆成型机,根据市场情况,预计年产值12397.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9746.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3816.064042.96161.219746.761.1工程费用万元3816.064042.968221.171.1.1建筑工程费用万元3816.063816.0634.40%1.1.2设备购置及安装费万元4042.964042.9636.44%1.2工程建设其他费用万元1887.741887.7417.02%1.2.1无形资产万元868.92868.921.3预备费万元1018.821018.821.3.1基本预备费万元591.19591.191.3.2涨价预备费万元427.63427.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元9746.769746.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1347.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8221.174724.686505.158221.178221.178221.171.1应收账款万元2466.351479.811849.762466.352466.352466.351.2存货万元3699.532219.722774.643699.533699.533699.531.2.1原辅材料万元1109.86665.92832.391109.861109.861109.861.2.2燃料动力万元55.4933.3041.6255.4955.4955.491.2.3在产品万元1701.781021.071276.341701.781701.781701.781.2.4产成品万元832.39499.44624.30832.39832.39832.391.3现金万元2055.291233.181541.472055.292055.292055.292流动负债万元6873.724124.235155.296873.726873.726873.722.1应付账款万元6873.724124.235155.296873.726873.726873.723流动资金万元1347.45808.471010.591347.451347.451347.454铺底流动资金万元449.15269.49336.86449.15449.15449.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11094.21万元,其中:固定资产投资9746.76万元,占项目总投资的87.85%;流动资金1347.45万元,占项目总投资的12.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3816.06万元,占项目总投资的34.40%;设备购置费4042.96万元,占项目总投资的36.44%;其它投资1887.74万元,占项目总投资的17.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9746.76+1347.45=11094.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11094.21113.82%113.82%100.00%2项目建设投资万元9746.76100.00%100.00%87.85%2.1工程费用万元7859.0280.63%80.63%70.84%2.1.1建筑工程费万元3816.0639.15%39.15%34.40%2.1.2设备购置及安装费万元4042.9641.48%41.48%36.44%2.2工程建设其他费用万元868.928.91%8.91%7.83%2.2.1无形资产万元868.928.91%8.91%7.83%2.3预备费万元1018.8210.45%10.45%9.18%2.3.1基本预备费万元591.196.07%6.07%5.33%2.3.2涨价预备费万元427.634.39%4.39%3.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9746.76100.00%100.00%87.85%5建设期间费用万元6流动资金万元1347.4513.82%13.82%12.15%7铺底流动资金万元449.154.61%4.61%4.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.61%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度161.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17850.7717850.7735939.6535939.653117.501.1主要生产车间10710.4610710.4621563.7921563.791932.851.2辅助生产车间5712.255712.2511500.6911500.69997.601.3其他生产车间1428.061428.062084.502084.50187.052仓储工程3787.293787.298094.148094.14510.622.1成品贮存946.82946.822023.542023.54127.662.2原料仓储1969.391969.394208.954208.95265.522.3辅助材料仓库871.08871.081861.651861.65117.443供配电工程201.99201.99201.99201.9914.343.1供配电室201.99201.99201.99201.9914.344给排水工程232.29232.29232.29232.2912.824.1给排水232.29232.29232.29232.2912.825服务性工程2398.622398.622398.622398.62151.325.1办公用房1244.351244.351244.351244.3574.415.2生活服务1154.271154.271154.271154.2783.426消防及环保工程676.66676.66676.66676.6648.026.1消防环保工程676.66676.66676.66676.6648.027项目总图工程100.99100.99100.99100.99-115.977.1场地及道路硬化6619.121380.921380.927.2场区围墙1380.926619.126619.127.3安全保卫室100.99100.99100.99100.998绿化工程2211.7877.41合计25248.6248392.1848392.183816.06(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费4042.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量755727.41千瓦时,折合92.88吨标准煤。2、项目年总用水量7065.69立方米,折合0.60吨标准煤。3、“秸秆成型机项目投资建设项目”,年用电量755727.41千瓦时,年总用水量7065.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.48吨标准煤/年。达产年综合节能量34.57吨标准煤/年,项目总节能率25.33%,能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“秸秆成型机项目”主要从事秸秆成型机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性秸秆成型机项目选址于某某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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