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泓域咨询MACRO/ 工程起重机项目简介及立项备案申请工程起重机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国工程起重机研制起步于二十世纪五六十年代,经历了七十年代末至八十年代的引进、吸收以及九十年代以来的自主开发阶段,国内工程起重机行业历经风雨。2001年到2010年这十年中,中国起重机行业销售增长了47倍,出口额增长了130倍。尤其是2010-2011年间在四万亿元经济刺激计划下,起重机行业迎来了20%以上的大发展。截至2011年,我国汽车起重机的销量突破3.5万台,而2003年还不足万台,保持着稳定增长;履带起重机产品的销量由2003年的百台发展到2011年接近2000台,市场发展空间广阔;随车起重机从2003年的1500台截至2011年销量已超过8000台,增速迅猛,替代小吨位汽车起重机的趋势愈加明显。在2012年全球起重机峰会公布的榜单中,徐工集团跃居首位。十年间,国产起重机在国际市场崭露头角,回顾成长的历程,这是主流企业引领行业升级、实现技术突破的黄金十年。2012年以后中国起重机市场会更加精彩,在今后3-5年的时间里,百吨级至千吨级产品的型谱会更加密集,技术也会更加成熟,人们会逐步从最初对中国企业接连突破“世界最大”的惊喜中冷静下来,更深入地融入工程应用和用户需求。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34050.35平方米(折合约51.05亩),其中:净用地面积34050.35平方米(红线范围折合约51.05亩)。项目规划总建筑面积56864.08平方米,其中:规划建设主体工程36910.42平方米,计容建筑面积56864.08平方米;预计建筑工程投资5051.03万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为工程起重机,根据市场情况,预计年产值28414.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9085.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5051.034208.88177.979085.371.1工程费用万元5051.034208.8821525.281.1.1建筑工程费用万元5051.035051.0339.02%1.1.2设备购置及安装费万元4208.884208.8832.52%1.2工程建设其他费用万元-174.54-174.54-1.35%1.2.1无形资产万元-88.55-88.551.3预备费万元-85.99-85.991.3.1基本预备费万元-44.25-44.251.3.2涨价预备费万元-41.74-41.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元9085.379085.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3857.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21525.2810345.8413519.4221525.2821525.2821525.281.1应收账款万元6457.583874.554520.316457.586457.586457.581.2存货万元9686.385811.836780.469686.389686.389686.381.2.1原辅材料万元2905.911743.552034.142905.912905.912905.911.2.2燃料动力万元145.3087.18101.71145.30145.30145.301.2.3在产品万元4455.732673.443119.014455.734455.734455.731.2.4产成品万元2179.441307.661525.602179.442179.442179.441.3现金万元5381.323228.793766.925381.325381.325381.322流动负债万元17667.4510600.4712367.2117667.4517667.4517667.452.1应付账款万元17667.4510600.4712367.2117667.4517667.4517667.453流动资金万元3857.832314.702700.483857.833857.833857.834铺底流动资金万元1285.93771.57900.161285.931285.931285.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12943.20万元,其中:固定资产投资9085.37万元,占项目总投资的70.19%;流动资金3857.83万元,占项目总投资的29.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5051.03万元,占项目总投资的39.02%;设备购置费4208.88万元,占项目总投资的32.52%;其它投资-174.54万元,占项目总投资的-1.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9085.37+3857.83=12943.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12943.20142.46%142.46%100.00%2项目建设投资万元9085.37100.00%100.00%70.19%2.1工程费用万元9259.91101.92%101.92%71.54%2.1.1建筑工程费万元5051.0355.60%55.60%39.02%2.1.2设备购置及安装费万元4208.8846.33%46.33%32.52%2.2工程建设其他费用万元-88.55-0.97%-0.97%-0.68%2.2.1无形资产万元-88.55-0.97%-0.97%-0.68%2.3预备费万元-85.99-0.95%-0.95%-0.66%2.3.1基本预备费万元-44.25-0.49%-0.49%-0.34%2.3.2涨价预备费万元-41.74-0.46%-0.46%-0.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9085.37100.00%100.00%70.19%5建设期间费用万元6流动资金万元3857.8342.46%42.46%29.81%7铺底流动资金万元1285.9414.15%14.15%9.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.22%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度177.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18830.3718830.3736910.4236910.423606.481.1主要生产车间11298.2211298.2222146.2522146.252236.021.2辅助生产车间6025.726025.7211811.3311811.331154.071.3其他生产车间1506.431506.432140.802140.80216.392仓储工程3995.133995.1312969.8812969.88921.652.1成品贮存998.78998.783242.473242.47230.412.2原料仓储2077.472077.476744.346744.34479.262.3辅助材料仓库918.88918.882983.072983.07211.983供配电工程213.07213.07213.07213.0717.033.1供配电室213.07213.07213.07213.0717.034给排水工程245.03245.03245.03245.0315.244.1给排水245.03245.03245.03245.0315.245服务性工程2530.252530.252530.252530.25179.805.1办公用房1134.941134.941134.941134.9499.385.2生活服务1395.311395.311395.311395.31101.966消防及环保工程713.80713.80713.80713.8057.066.1消防环保工程713.80713.80713.80713.8057.067项目总图工程106.54106.54106.54106.54150.227.1场地及道路硬化6991.521315.971315.977.2场区围墙1315.976991.526991.527.3安全保卫室106.54106.54106.54106.548绿化工程2958.54103.55合计26634.1856864.0856864.085051.03(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费4208.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1206169.58千瓦时,折合148.24吨标准煤。2、项目年总用水量14300.05立方米,折合1.22吨标准煤。3、“工程起重机项目投资建设项目”,年用电量1206169.58千瓦时,年总用水量14300.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.46吨标准煤/年。达产年综合节能量61.05吨标准煤/年,项目总节能率27.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“工程起重机项目”主要从事工程起重机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性工程起重机项目选址于某某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项

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