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泓域咨询MACRO/ 高压管项目简介及立项备案申请高压管项目简介及立项备案申请一、项目建设背景高压管是一种能够承受压力的管子,利用此管来输送液体,它的种类很多,有钢管,铜管,不锈钢管,及其他等等。主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构钢、合金结构钢高压管。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34257.12平方米(折合约51.36亩),其中:净用地面积34257.12平方米(红线范围折合约51.36亩)。项目规划总建筑面积39053.12平方米,其中:规划建设主体工程24230.70平方米,计容建筑面积39053.12平方米;预计建筑工程投资3170.48万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高压管,根据市场情况,预计年产值32829.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9579.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3170.483566.40186.519579.151.1工程费用万元3170.483566.4021697.001.1.1建筑工程费用万元3170.483170.4822.75%1.1.2设备购置及安装费万元3566.403566.4025.59%1.2工程建设其他费用万元2842.272842.2720.39%1.2.1无形资产万元1595.611595.611.3预备费万元1246.661246.661.3.1基本预备费万元555.29555.291.3.2涨价预备费万元691.37691.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元9579.159579.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4357.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21697.0010160.7616809.6921697.0021697.0021697.001.1应收账款万元6509.102603.644881.826509.106509.106509.101.2存货万元9763.653905.467322.749763.659763.659763.651.2.1原辅材料万元2929.091171.642196.822929.092929.092929.091.2.2燃料动力万元146.4558.58109.84146.45146.45146.451.2.3在产品万元4491.281796.513368.464491.284491.284491.281.2.4产成品万元2196.82878.731647.622196.822196.822196.821.3现金万元5424.252169.704068.195424.255424.255424.252流动负债万元17339.816935.9213004.8617339.8117339.8117339.812.1应付账款万元17339.816935.9213004.8617339.8117339.8117339.813流动资金万元4357.191742.883267.894357.194357.194357.194铺底流动资金万元1452.38580.961089.301452.381452.381452.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13936.34万元,其中:固定资产投资9579.15万元,占项目总投资的68.74%;流动资金4357.19万元,占项目总投资的31.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3170.48万元,占项目总投资的22.75%;设备购置费3566.40万元,占项目总投资的25.59%;其它投资2842.27万元,占项目总投资的20.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9579.15+4357.19=13936.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13936.34145.49%145.49%100.00%2项目建设投资万元9579.15100.00%100.00%68.74%2.1工程费用万元6736.8870.33%70.33%48.34%2.1.1建筑工程费万元3170.4833.10%33.10%22.75%2.1.2设备购置及安装费万元3566.4037.23%37.23%25.59%2.2工程建设其他费用万元1595.6116.66%16.66%11.45%2.2.1无形资产万元1595.6116.66%16.66%11.45%2.3预备费万元1246.6613.01%13.01%8.95%2.3.1基本预备费万元555.295.80%5.80%3.98%2.3.2涨价预备费万元691.377.22%7.22%4.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9579.15100.00%100.00%68.74%5建设期间费用万元6流动资金万元4357.1945.49%45.49%31.26%7铺底流动资金万元1452.4015.16%15.16%10.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.86%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度186.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16919.9416919.9424230.7024230.702163.851.1主要生产车间10151.9610151.9614538.4214538.421341.591.2辅助生产车间5414.385414.387753.827753.82692.431.3其他生产车间1353.601353.601405.381405.38129.832仓储工程3589.803589.809634.579634.57625.742.1成品贮存897.45897.452408.642408.64156.442.2原料仓储1866.701866.705009.985009.98325.382.3辅助材料仓库825.65825.652215.952215.95143.923供配电工程191.46191.46191.46191.4613.993.1供配电室191.46191.46191.46191.4613.994给排水工程220.17220.17220.17220.1712.514.1给排水220.17220.17220.17220.1712.515服务性工程2273.542273.542273.542273.54147.665.1办公用房1268.231268.231268.231268.2388.285.2生活服务1005.311005.311005.311005.3170.346消防及环保工程641.38641.38641.38641.3846.866.1消防环保工程641.38641.38641.38641.3846.867项目总图工程95.7395.7395.7395.7359.497.1场地及道路硬化6263.541056.761056.767.2场区围墙1056.766263.546263.547.3安全保卫室95.7395.7395.7395.738绿化工程2867.88100.38合计23932.0239053.1239053.123170.48(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费3566.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量997303.06千瓦时,折合122.57吨标准煤。2、项目年总用水量18549.44立方米,折合1.58吨标准煤。3、“高压管项目投资建设项目”,年用电量997303.06千瓦时,年总用水量18549.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.15吨标准煤/年。达产年综合节能量39.21吨标准煤/年,项目总节能率25.21%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“高压管项目”主要从事高压管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高压管项目选址于xxx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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