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泓域咨询MACRO/ 电子计算器项目简介及立项备案申请电子计算器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景计算器是现代人发明的可以进行数字运算的电子机器。现代的电子计算器能进行数学运算的手持电子机器,拥有集成电路芯片,但结构比电脑简单得多,可以说是第一代的电子计算机(电脑),且功能也较弱,但较为方便与廉价,可广泛运用于商业交易中,是必备的办公用品之一。除显示计算结果外,还常有溢出指示、错误指示等。计算器电源采用交流转换器或电池,电池可用交流转换器或太阳能转换器再充电。为节省电能,计算器都采用CMOS工艺制作的大规模集成电路。2015年1-12月中国电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机)出口数量为23,541万台,同比下降19.2%;2015年1-12月中国电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机)出口金额为490,350千美元,同比下降23.1%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30021.67平方米(折合约45.01亩),其中:净用地面积30021.67平方米(红线范围折合约45.01亩)。项目规划总建筑面积31522.75平方米,其中:规划建设主体工程25189.30平方米,计容建筑面积31522.75平方米;预计建筑工程投资2258.03万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子计算器,根据市场情况,预计年产值27231.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8334.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2258.032359.33185.188334.951.1工程费用万元2258.032359.3316817.201.1.1建筑工程费用万元2258.032258.0318.18%1.1.2设备购置及安装费万元2359.332359.3319.00%1.2工程建设其他费用万元3717.593717.5929.93%1.2.1无形资产万元2002.362002.361.3预备费万元1715.231715.231.3.1基本预备费万元945.00945.001.3.2涨价预备费万元770.23770.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元8334.958334.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4084.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16817.2012207.8313210.6216817.2016817.2016817.201.1应收账款万元5045.163027.103531.615045.165045.165045.161.2存货万元7567.744540.645297.427567.747567.747567.741.2.1原辅材料万元2270.321362.191589.232270.322270.322270.321.2.2燃料动力万元113.5268.1179.46113.52113.52113.521.2.3在产品万元3481.162088.702436.813481.163481.163481.161.2.4产成品万元1702.741021.641191.921702.741702.741702.741.3现金万元4204.302522.582943.014204.304204.304204.302流动负债万元12732.757639.658912.9212732.7512732.7512732.752.1应付账款万元12732.757639.658912.9212732.7512732.7512732.753流动资金万元4084.452450.672859.114084.454084.454084.454铺底流动资金万元1361.47816.89953.041361.471361.471361.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12419.40万元,其中:固定资产投资8334.95万元,占项目总投资的67.11%;流动资金4084.45万元,占项目总投资的32.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2258.03万元,占项目总投资的18.18%;设备购置费2359.33万元,占项目总投资的19.00%;其它投资3717.59万元,占项目总投资的29.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8334.95+4084.45=12419.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12419.40149.00%149.00%100.00%2项目建设投资万元8334.95100.00%100.00%67.11%2.1工程费用万元4617.3655.40%55.40%37.18%2.1.1建筑工程费万元2258.0327.09%27.09%18.18%2.1.2设备购置及安装费万元2359.3328.31%28.31%19.00%2.2工程建设其他费用万元2002.3624.02%24.02%16.12%2.2.1无形资产万元2002.3624.02%24.02%16.12%2.3预备费万元1715.2320.58%20.58%13.81%2.3.1基本预备费万元945.0011.34%11.34%7.61%2.3.2涨价预备费万元770.239.24%9.24%6.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8334.95100.00%100.00%67.11%5建设期间费用万元6流动资金万元4084.4549.00%49.00%32.89%7铺底流动资金万元1361.4816.33%16.33%10.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.56%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度185.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14127.5714127.5725189.3025189.301984.791.1主要生产车间8476.548476.5415113.5815113.581230.571.2辅助生产车间4520.824520.828060.588060.58635.131.3其他生产车间1130.211130.211460.981460.98119.092仓储工程2997.362997.364116.744116.74235.912.1成品贮存749.34749.341029.181029.1858.982.2原料仓储1558.631558.632140.702140.70122.672.3辅助材料仓库689.39689.39946.85946.8554.263供配电工程159.86159.86159.86159.8610.313.1供配电室159.86159.86159.86159.8610.314给排水工程183.84183.84183.84183.849.224.1给排水183.84183.84183.84183.849.225服务性工程1898.331898.331898.331898.33108.785.1办公用房980.49980.49980.49980.4955.395.2生活服务917.84917.84917.84917.8447.296消防及环保工程535.53535.53535.53535.5334.526.1消防环保工程535.53535.53535.53535.5334.527项目总图工程79.9379.9379.9379.93-190.687.1场地及道路硬化5274.171041.301041.307.2场区围墙1041.305274.175274.177.3安全保卫室79.9379.9379.9379.938绿化工程1862.3865.18合计19982.4231522.7531522.752258.03(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2359.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量1322929.79千瓦时,折合162.59吨标准煤。2、项目年总用水量22332.48立方米,折合1.91吨标准煤。3、“电子计算器项目投资建设项目”,年用电量1322929.79千瓦时,年总用水量22332.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.50吨标准煤/年。达产年综合节能量63.97吨标准煤/年,项目总节能率27.49%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“电子计算器项目”主要从事电子计算器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子计算器项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要

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