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文档简介
泓域咨询MACRO/ 输变电及工业自动化电力半导体器件项目简介及立项备案申请输变电及工业自动化电力半导体器件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来,全国配电网建设投入不断加大,配电网发展取得显著成效,但用电水平相对国际先进水平仍有差距,城乡区域发展不平衡,供电质量有待改善。国家电网公司“十三五”电网发展规划总报告和6项专题研究报告显示,在电力需求预测方面,总体看我国还处于工业化、城镇化快速推进期,电力需求与经济同步增长,且电力需求增速将快于电量增速,东中部地区作为电力负荷中心的地位将长期保持不变。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10258.46平方米(折合约15.38亩),其中:净用地面积10258.46平方米(红线范围折合约15.38亩)。项目规划总建筑面积12310.15平方米,其中:规划建设主体工程9312.30平方米,计容建筑面积12310.15平方米;预计建筑工程投资952.05万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为输变电及工业自动化电力半导体器件,根据市场情况,预计年产值5534.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2970.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元952.05787.15193.112970.031.1工程费用万元952.05787.154335.961.1.1建筑工程费用万元952.05952.0525.76%1.1.2设备购置及安装费万元787.15787.1521.30%1.2工程建设其他费用万元1230.831230.8333.30%1.2.1无形资产万元693.41693.411.3预备费万元537.42537.421.3.1基本预备费万元241.53241.531.3.2涨价预备费万元295.89295.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元2970.032970.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金726.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4335.962478.032493.404335.964335.964335.961.1应收账款万元1300.79845.51975.591300.791300.791300.791.2存货万元1951.181268.271463.391951.181951.181951.181.2.1原辅材料万元585.35380.48439.02585.35585.35585.351.2.2燃料动力万元29.2719.0221.9529.2729.2729.271.2.3在产品万元897.54583.40673.16897.54897.54897.541.2.4产成品万元439.02285.36329.26439.02439.02439.021.3现金万元1083.99704.59812.991083.991083.991083.992流动负债万元3609.872346.422707.403609.873609.873609.872.1应付账款万元3609.872346.422707.403609.873609.873609.873流动资金万元726.09471.96544.57726.09726.09726.094铺底流动资金万元242.03157.32181.52242.03242.03242.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3696.12万元,其中:固定资产投资2970.03万元,占项目总投资的80.36%;流动资金726.09万元,占项目总投资的19.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资952.05万元,占项目总投资的25.76%;设备购置费787.15万元,占项目总投资的21.30%;其它投资1230.83万元,占项目总投资的33.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2970.03+726.09=3696.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3696.12124.45%124.45%100.00%2项目建设投资万元2970.03100.00%100.00%80.36%2.1工程费用万元1739.2058.56%58.56%47.05%2.1.1建筑工程费万元952.0532.06%32.06%25.76%2.1.2设备购置及安装费万元787.1526.50%26.50%21.30%2.2工程建设其他费用万元693.4123.35%23.35%18.76%2.2.1无形资产万元693.4123.35%23.35%18.76%2.3预备费万元537.4218.09%18.09%14.54%2.3.1基本预备费万元241.538.13%8.13%6.53%2.3.2涨价预备费万元295.899.96%9.96%8.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2970.03100.00%100.00%80.36%5建设期间费用万元6流动资金万元726.0924.45%24.45%19.64%7铺底流动资金万元242.038.15%8.15%6.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.48%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度193.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3661.183661.189312.309312.30792.221.1主要生产车间2196.712196.715587.385587.38491.181.2辅助生产车间1171.581171.582979.942979.94253.511.3其他生产车间292.89292.89540.11540.1147.532仓储工程776.77776.771948.601948.60120.562.1成品贮存194.19194.19487.15487.1530.142.2原料仓储403.92403.921013.271013.2762.692.3辅助材料仓库178.66178.66448.18448.1827.733供配电工程41.4341.4341.4341.432.883.1供配电室41.4341.4341.4341.432.884给排水工程47.6447.6447.6447.642.584.1给排水47.6447.6447.6447.642.585服务性工程491.95491.95491.95491.9530.445.1办公用房232.30232.30232.30232.3014.605.2生活服务259.65259.65259.65259.6513.496消防及环保工程138.78138.78138.78138.789.666.1消防环保工程138.78138.78138.78138.789.667项目总图工程20.7120.7120.7120.71-27.607.1场地及道路硬化1358.01279.82279.827.2场区围墙279.821358.011358.017.3安全保卫室20.7120.7120.7120.718绿化工程608.8221.31合计5178.4712310.1512310.15952.05(四)设备方案项目计划购置设备共计39台(套),设备购置费787.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量1192988.29千瓦时,折合146.62吨标准煤。2、项目年总用水量4336.73立方米,折合0.37吨标准煤。3、“输变电及工业自动化电力半导体器件项目投资建设项目”,年用电量1192988.29千瓦时,年总用水量4336.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.99吨标准煤/年。达产年综合节能量41.46吨标准煤/年,项目总节能率25.04%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“输变电及工业自动化电力半导体器件项目”主要从事输变电及工业自动化电力半导体器件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性输变电及工业自动化电力半导体器件项目选址于某某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环
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