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泓域咨询MACRO/ 输油管道项目简介及立项备案申请输油管道项目简介及立项备案申请一、项目建设背景输油管道(也称管线、管路)是由油管及其附件所组成,并按照工艺流程的需要,配备相应的油泵机组,设计安装成一个完整的管道系统,用以完成油料接卸及输转任务。输油管道系统,即用于运送石油及石油产品的管道系统,主要由输油管线、输油站及其他辅助相关设备组成,是石油储运行业的主要设备之一,也是原油和石油产品最主要的输送设备,与同属于陆上运输方式的铁路和公路输油相比,管道输油具有运量大、密闭性好、成本低和安全系数高等特点。输油管道的管材一般为钢管,使用焊接和法兰等连接装置连接成长距离管道,并使用阀门进行开闭控制和流量调节。输油管道主要有等温输送、加热输送和顺序输送等输送工艺。管道的腐蚀和如何防腐是管道养护的重要环节之一。目前输油管道已经成为石油的主要输送工具之一,且在未来依旧具有相当的发展潜力。世界各国尤其是盛产含蜡粘性原油的大国,都在大力进行长距离管道常温输送工艺的试验研究。随着含蜡高粘原油开采量的增加以及原油开采向深海发展,各国都特别重视含蜡高粘原油输送及流动保障技术研究。挪威、法国、英国、美国等石油工业发达国家在含蜡高粘原油流变性及其机理、管道蜡沉积预测等方面达到很高水平,并即将带来应用技术的新突破。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48164.07平方米(折合约72.21亩),其中:净用地面积48164.07平方米(红线范围折合约72.21亩)。项目规划总建筑面积67429.70平方米,其中:规划建设主体工程47050.66平方米,计容建筑面积67429.70平方米;预计建筑工程投资5025.92万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为输油管道,根据市场情况,预计年产值42763.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11909.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5025.924348.30164.9311909.601.1工程费用万元5025.924348.3029912.501.1.1建筑工程费用万元5025.925025.9227.83%1.1.2设备购置及安装费万元4348.304348.3024.08%1.2工程建设其他费用万元2535.382535.3814.04%1.2.1无形资产万元1071.121071.121.3预备费万元1464.261464.261.3.1基本预备费万元837.54837.541.3.2涨价预备费万元626.72626.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元11909.6011909.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6150.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29912.5011777.4721953.1829912.5029912.5029912.501.1应收账款万元8973.754038.196730.318973.758973.758973.751.2存货万元13460.636057.2810095.4713460.6313460.6313460.631.2.1原辅材料万元4038.191817.193028.644038.194038.194038.191.2.2燃料动力万元201.9190.86151.43201.91201.91201.911.2.3在产品万元6191.892786.354643.926191.896191.896191.891.2.4产成品万元3028.641362.892271.483028.643028.643028.641.3现金万元7478.133365.165608.597478.137478.137478.132流动负债万元23761.8310692.8217821.3723761.8323761.8323761.832.1应付账款万元23761.8310692.8217821.3723761.8323761.8323761.833流动资金万元6150.672767.804613.006150.676150.676150.674铺底流动资金万元2050.20922.601537.672050.202050.202050.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18060.27万元,其中:固定资产投资11909.60万元,占项目总投资的65.94%;流动资金6150.67万元,占项目总投资的34.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5025.92万元,占项目总投资的27.83%;设备购置费4348.30万元,占项目总投资的24.08%;其它投资2535.38万元,占项目总投资的14.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11909.60+6150.67=18060.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18060.27151.64%151.64%100.00%2项目建设投资万元11909.60100.00%100.00%65.94%2.1工程费用万元9374.2278.71%78.71%51.91%2.1.1建筑工程费万元5025.9242.20%42.20%27.83%2.1.2设备购置及安装费万元4348.3036.51%36.51%24.08%2.2工程建设其他费用万元1071.128.99%8.99%5.93%2.2.1无形资产万元1071.128.99%8.99%5.93%2.3预备费万元1464.2612.29%12.29%8.11%2.3.1基本预备费万元837.547.03%7.03%4.64%2.3.2涨价预备费万元626.725.26%5.26%3.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11909.60100.00%100.00%65.94%5建设期间费用万元6流动资金万元6150.6751.64%51.64%34.06%7铺底流动资金万元2050.2217.21%17.21%11.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.23%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度164.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22212.1222212.1247050.6647050.663857.651.1主要生产车间13327.2713327.2728230.4028230.402391.741.2辅助生产车间7107.887107.8815056.2115056.211234.451.3其他生产车间1776.971776.972728.942728.94231.462仓储工程4712.614712.6113246.3813246.38789.862.1成品贮存1178.151178.153311.593311.59197.472.2原料仓储2450.562450.566888.126888.12410.732.3辅助材料仓库1083.901083.903046.673046.67181.673供配电工程251.34251.34251.34251.3416.863.1供配电室251.34251.34251.34251.3416.864给排水工程289.04289.04289.04289.0415.084.1给排水289.04289.04289.04289.0415.085服务性工程2984.652984.652984.652984.65177.975.1办公用房1392.921392.921392.921392.9296.125.2生活服务1591.731591.731591.731591.73104.246消防及环保工程841.99841.99841.99841.9956.486.1消防环保工程841.99841.99841.99841.9956.487项目总图工程125.67125.67125.67125.67-5.227.1场地及道路硬化8686.871465.561465.567.2场区围墙1465.568686.878686.877.3安全保卫室125.67125.67125.67125.678绿化工程3349.60117.24合计31417.4267429.7067429.705025.92(四)设备方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费4348.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量639780.86千瓦时,折合78.63吨标准煤。2、项目年总用水量34683.36立方米,折合2.96吨标准煤。3、“输油管道项目投资建设项目”,年用电量639780.86千瓦时,年总用水量34683.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.59吨标准煤/年。达产年综合节能量24.37吨标准煤/年,项目总节能率27.72%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“输油管道项目”主要从事输油管道项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性输油管道项目选址于xxx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新区环境保护规划要求。因此,建设
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