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泓域咨询MACRO/ 汽车起重机项目简介及立项备案申请汽车起重机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽车起重机是装在普通汽车底盘或特制汽车底盘上的一种起重机,其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置。这种起重机的优点是机动性好,转移迅速。缺点是工作时须支腿,不能负荷行驶,也不适合在松软或泥泞的场地上工作。汽车起重机的底盘性能等同于同样整车总重的载重汽车,符合公路车辆的技术要求,因而可在各类公路上通行无阻。此种起重机一般备有上、下车两个操纵室,作业时必需伸出支腿保持稳定。起重量的范围很大,可从8吨1600吨,底盘的车轴数,可从210根。是产量最大,使用最广泛的起重机类型。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57975.64平方米(折合约86.92亩),其中:净用地面积57975.64平方米(红线范围折合约86.92亩)。项目规划总建筑面积97978.83平方米,其中:规划建设主体工程61520.95平方米,计容建筑面积97978.83平方米;预计建筑工程投资7139.53万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车起重机,根据市场情况,预计年产值48773.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15178.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7139.534566.34174.6315178.841.1工程费用万元7139.534566.3431619.481.1.1建筑工程费用万元7139.537139.5335.03%1.1.2设备购置及安装费万元4566.344566.3422.41%1.2工程建设其他费用万元3472.973472.9717.04%1.2.1无形资产万元1995.241995.241.3预备费万元1477.731477.731.3.1基本预备费万元871.18871.181.3.2涨价预备费万元606.55606.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元15178.8415178.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5201.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31619.4824312.0027033.7331619.4831619.4831619.481.1应收账款万元9485.846165.807588.689485.849485.849485.841.2存货万元14228.779248.7011383.0114228.7714228.7714228.771.2.1原辅材料万元4268.632774.613414.904268.634268.634268.631.2.2燃料动力万元213.43138.73170.75213.43213.43213.431.2.3在产品万元6545.234254.405236.196545.236545.236545.231.2.4产成品万元3201.472080.962561.183201.473201.473201.471.3现金万元7904.875138.176323.907904.877904.877904.872流动负债万元26417.7617171.5421134.2126417.7626417.7626417.762.1应付账款万元26417.7617171.5421134.2126417.7626417.7626417.763流动资金万元5201.723381.124161.385201.725201.725201.724铺底流动资金万元1733.891127.041387.121733.891733.891733.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20380.56万元,其中:固定资产投资15178.84万元,占项目总投资的74.48%;流动资金5201.72万元,占项目总投资的25.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7139.53万元,占项目总投资的35.03%;设备购置费4566.34万元,占项目总投资的22.41%;其它投资3472.97万元,占项目总投资的17.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15178.84+5201.72=20380.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20380.56134.27%134.27%100.00%2项目建设投资万元15178.84100.00%100.00%74.48%2.1工程费用万元11705.8777.12%77.12%57.44%2.1.1建筑工程费万元7139.5347.04%47.04%35.03%2.1.2设备购置及安装费万元4566.3430.08%30.08%22.41%2.2工程建设其他费用万元1995.2413.14%13.14%9.79%2.2.1无形资产万元1995.2413.14%13.14%9.79%2.3预备费万元1477.739.74%9.74%7.25%2.3.1基本预备费万元871.185.74%5.74%4.27%2.3.2涨价预备费万元606.554.00%4.00%2.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15178.84100.00%100.00%74.48%5建设期间费用万元6流动资金万元5201.7234.27%34.27%25.52%7铺底流动资金万元1733.9111.42%11.42%8.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.14%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度174.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24240.7624240.7661520.9561520.954931.211.1主要生产车间14544.4614544.4636912.5736912.573057.351.2辅助生产车间7757.047757.0419686.7019686.701577.991.3其他生产车间1939.261939.263568.223568.22295.872仓储工程5143.025143.0223697.6223697.621381.442.1成品贮存1285.761285.765924.405924.40345.362.2原料仓储2674.372674.3712322.7612322.76718.352.3辅助材料仓库1182.891182.895450.455450.45317.733供配电工程274.29274.29274.29274.2917.993.1供配电室274.29274.29274.29274.2917.994给排水工程315.44315.44315.44315.4416.094.1给排水315.44315.44315.44315.4416.095服务性工程3257.253257.253257.253257.25189.885.1办公用房1808.961808.961808.961808.9680.005.2生活服务1448.291448.291448.291448.2992.286消防及环保工程918.89918.89918.89918.8960.266.1消防环保工程918.89918.89918.89918.8960.267项目总图工程137.15137.15137.15137.15439.447.1场地及道路硬化9566.511483.641483.647.2场区围墙1483.649566.519566.517.3安全保卫室137.15137.15137.15137.158绿化工程2949.11103.22合计34286.7997978.8397978.837139.53(四)设备方案项目计划购置设备共计173台(套),设备购置费4566.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量610814.56千瓦时,折合75.07吨标准煤。2、项目年总用水量33128.26立方米,折合2.83吨标准煤。3、“汽车起重机项目投资建设项目”,年用电量610814.56千瓦时,年总用水量33128.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.90吨标准煤/年。达产年综合节能量19.48吨标准煤/年,项目总节能率23.19%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“汽车起重机项目”主要从事汽车起重机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车起重机项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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