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泓域咨询MACRO/ 线饶电感器项目简介及立项备案申请线饶电感器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景绕线电感适用于电源供应电路,该产品被广泛用于微型电视、液晶电视、摄影机等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42888.10平方米(折合约64.30亩),其中:净用地面积42888.10平方米(红线范围折合约64.30亩)。项目规划总建筑面积51036.84平方米,其中:规划建设主体工程34087.01平方米,计容建筑面积51036.84平方米;预计建筑工程投资3683.76万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为线饶电感器,根据市场情况,预计年产值19098.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11981.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3683.763640.16186.3311981.021.1工程费用万元3683.763640.1614529.761.1.1建筑工程费用万元3683.763683.7625.98%1.1.2设备购置及安装费万元3640.163640.1625.67%1.2工程建设其他费用万元4657.104657.1032.85%1.2.1无形资产万元2642.612642.611.3预备费万元2014.492014.491.3.1基本预备费万元1153.901153.901.3.2涨价预备费万元860.59860.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元11981.0211981.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2197.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14529.766558.498849.2514529.7614529.7614529.761.1应收账款万元4358.932397.413051.254358.934358.934358.931.2存货万元6538.393596.124576.876538.396538.396538.391.2.1原辅材料万元1961.521078.831373.061961.521961.521961.521.2.2燃料动力万元98.0853.9468.6598.0898.0898.081.2.3在产品万元3007.661654.212105.363007.663007.663007.661.2.4产成品万元1471.14809.131029.801471.141471.141471.141.3现金万元3632.441997.842542.713632.443632.443632.442流动负债万元12331.826782.508632.2712331.8212331.8212331.822.1应付账款万元12331.826782.508632.2712331.8212331.8212331.823流动资金万元2197.941208.871538.562197.942197.942197.944铺底流动资金万元732.64402.96512.85732.64732.64732.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14178.96万元,其中:固定资产投资11981.02万元,占项目总投资的84.50%;流动资金2197.94万元,占项目总投资的15.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3683.76万元,占项目总投资的25.98%;设备购置费3640.16万元,占项目总投资的25.67%;其它投资4657.10万元,占项目总投资的32.85%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11981.02+2197.94=14178.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14178.96118.35%118.35%100.00%2项目建设投资万元11981.02100.00%100.00%84.50%2.1工程费用万元7323.9261.13%61.13%51.65%2.1.1建筑工程费万元3683.7630.75%30.75%25.98%2.1.2设备购置及安装费万元3640.1630.38%30.38%25.67%2.2工程建设其他费用万元2642.6122.06%22.06%18.64%2.2.1无形资产万元2642.6122.06%22.06%18.64%2.3预备费万元2014.4916.81%16.81%14.21%2.3.1基本预备费万元1153.909.63%9.63%8.14%2.3.2涨价预备费万元860.597.18%7.18%6.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11981.02100.00%100.00%84.50%5建设期间费用万元6流动资金万元2197.9418.35%18.35%15.50%7铺底流动资金万元732.656.12%6.12%5.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.49%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度186.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24102.8724102.8734087.0134087.012706.381.1主要生产车间14461.7214461.7220452.2120452.211677.961.2辅助生产车间7712.927712.9210907.8410907.84866.041.3其他生产车间1928.231928.231977.051977.05162.382仓储工程5113.765113.7611017.3911017.39636.172.1成品贮存1278.441278.442754.352754.35159.042.2原料仓储2659.162659.165729.045729.04330.812.3辅助材料仓库1176.161176.162534.002534.00146.323供配电工程272.73272.73272.73272.7317.723.1供配电室272.73272.73272.73272.7317.724给排水工程313.64313.64313.64313.6415.854.1给排水313.64313.64313.64313.6415.855服务性工程3238.723238.723238.723238.72187.015.1办公用房1701.161701.161701.161701.16104.675.2生活服务1537.561537.561537.561537.5677.906消防及环保工程913.66913.66913.66913.6659.356.1消防环保工程913.66913.66913.66913.6659.357项目总图工程136.37136.37136.37136.37-36.797.1场地及道路硬化9108.191915.101915.107.2场区围墙1915.109108.199108.197.3安全保卫室136.37136.37136.37136.378绿化工程2801.9898.07合计34091.7551036.8451036.843683.76(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费3640.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量595924.58千瓦时,折合73.24吨标准煤。2、项目年总用水量14000.55立方米,折合1.20吨标准煤。3、“线饶电感器项目投资建设项目”,年用电量595924.58千瓦时,年总用水量14000.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.44吨标准煤/年。达产年综合节能量27.53吨标准煤/年,项目总节能率21.73%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“线饶电感器项目”主要从事线饶电感器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性线饶电感器项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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