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银行内审工作计划 银行内审工作计划银行内审工作计划3月30日至31日,XX年人民银行内审工作会议在南京召开。 会议对人民银行内审部门设立十年来的工作进行了全面总结,充分肯定了内审工作取得的成绩,深入阐述了当前形势下做好内审工作的重要意义,明确了今后一个时期加强内审工作的思路和重点,并提出了具体要求。 会议对人民银行内审工作先进集体和先进个人进行了表彰,宣布了XX年度优秀内审项目。 人民银行党委委员、行长助理郭庆平出席会议并讲话糯。 郭庆平在讲话中囤指出,自从1998年搅人民银行设立专门的内证审部门以来,为人民银蓄行职能的依法有效履行勤做出了重要贡献。 近年冬来,在加强队伍建设、聊履行审计职能、创新工滩作管理、促进内控机制铬建设等方面开展了卓有商成效的工作,促进内审椿工作的质量和水平迈上怔了新的台阶。 干部队伍灯建设不断加强,内审工秽作基础得到进一步巩固崔。 各级内审部门按照“徽监督同级、下查一级”忌这一基本工作模式,采拔取全面性审计和专项审倔计相结合的方式,扎实葡开展了大量的审计工作膝,充分发挥了内审工作汀查处违规、健全控制、袖服务管理、支持决策的孤职能作用。 在开展全面研性审计的同时,各级内衣审部门还围绕人民银行殃中心工作和有关重点领零域,扎实开展各类专项哄审计,并加强对有关重谅点领域、重要事项的综叉合性、持续性审计。 根漳据审计发现的问题,各赦级分支机构和总行有关础部门进一步完善了管理永制度、强化了控制措施晾,审计的建设性作用得粪到充分发挥。 同时,各庸级内审部门积极探索创苑新内审工作组织管理,须切实提高工作水平;大蘸力促进人民银行内部控象制机制建设,积极开展阎内部控制审计。 郭焰庆平强调,XX年,随绚着国际金融危机的进一颤步蔓延,我国经济发展癣面临着严峻复杂的局面智,这对人民银行履行金锰融调控、金融稳定、金磁融服务职责提出了严峻柳的考验。 新的形势和任潘务,对维护人民银行声杆誉和形象、提高人民银锌行社会公信力提出了新单的、更高的要求。 以科肢学、高效的内部审计工线作,促进人民银行职能熬的正确履行和人民银行慈事业的健康发展,是人墟民银行内审工作的根本匈任务,是内审部门最重湖要的科学发展实践。 折对此,郭庆平强调指隅出,一是要巩固基础,祭继续加强和深化合规性涕审计,通过审计严肃查绰处违规,有效防范风险样。 要将抓住关键、突出微重点作为制定审计计划趾、配置审计资源的根本凰依据,通过对以往审计谜成果的认真梳理和综合峪分析,确定合规性审计秘的重点领域和关键环节译;要把查深查透、保证衷质量作为内审工作管理瞩的核心内容,同时作为纺内审人员的基本职业道捷德规范,坚持内部审计够的职业审慎性,在审计闰过程中善于发现线索,碱并且抓住疑点一查到底册;要坚持立足监督、着茂眼服务的工作理念,提熊高审计意见和建议的质响量;要通过落实整改责斤任、加强后续审计等方图法,确保审计整改措施昭的贯彻落实。 二是仪积极拓展,全面履行内泞审工作职责,确保内部困审计不留死角、不留空缸白。 内部审计要紧密围嫩绕组织机构目标来开展虑工作,凡是可能影响组酵织目标充分实现的领域瑚,都应纳入审计关注的敢视野。 三是加大力富度,进一步推进人民银策行内控体系建设。 首先邓,要在原来的分支行内箱部控制指引的基础上,院制定一个适用于人民银含行全系统的内控机制建阎设指南,以进一步全面灶推动内部控制建设工作衫。 其次,要进一步加强琴对审计发现的重要问题或和有关典型案例的内控俗缺陷分析工作,为各级娇行领导和有关部门加强融管理、完善控制提供有补价值的参考。 再次,要性继续完善并大力开展内垣部控制审计工作,将内惭部控制审计确立为一种吏专门的审计类型。 最后哩,内审部门要加强内部谅控制、风险管理的理论及研究和宣传工作,努力盐使风险和内控理念在全沦行系统深入人心,探索虎组织开展内部控制自我辑评估等工作。 四是桔探索创新,切实推进人束民银行内审工作转型。 描要善于总结自己的经验漓,善于学习别人的经验汽,善于消化吸收再创新仍。 最后,郭庆平希

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