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文档简介

。物品采购、报销管理制度一、总则为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应,确保采购质量,降低采购成本,提高采购效率,特制定本管理制度。2、 采购原则1. 公司内各个部门根据公司下达生产计划,需要采购原材料辅料、办公用品、生活用品、消耗品、劳保用品、机械、维修等物品。2. 采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足需求,请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致,经审核后可进行调整。3. 采购时要注意物料品质,务必要按生产中技术要求中择优采购,对物料和精密配件都要有合格证、厂址、商标,杜绝伪劣产品入库。4. 采购部门(员)采购每一样产品,要记录厂家、地址、电话等信息录入电脑,以便日后订货更加快捷准确。三、采购流程1. 采购申请(1)由各个部门填写物品采购申请单,要注明:名称、规格型号、数量、需求日期、用途等,涉及技术指标的须注明相关参数,指标要求,经部门领导批准交厂长审批签字后由厂长上报总经理审批签字;(2)采购部门(员)持带有总经理签字的采购申请单到财务部门申请办理用款手续,进行采购。2. 询价比价议价(1)每一种物品(物资)原则上需3家以上的供应商进行报价,应急购买的物品除外;(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,各条件相同时,按低价原则进行采购;(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、原厂零配件无替代用品,但仍需留下报价记录;(4)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。3. 采购合同签定(1)供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同,签订完毕后发送给供应商,提醒供应商及时接收;(2)交易发生争执时,依据采购合同的对应违约条款进行处理。4. 进度跟催(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟催,以确保物品能适时供应;(2)若采购物品无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。因为交付时间造成的损失,按照采购合同的约定进行索赔处理。5. 验收入库采购物品到公司后,经需求部门验收,经库管验收合格后,按流程办理入库手续。如验收不合格的,当场退货给供应商。仓库保管员根据物品采购申请,购物明细表,进行核对,经核对无误后开具入库一式三份(一份仓库留底、一份交采购人员报销用、一份交申请部门)办理入库。6. 报销(1)总经理根据采购员提供的采购申请单、购物发票、入库申请,给予报销单签字;(2)采购员持有总经理签字的采购申请采购申请单、购物发票、入库申请、报销凭证到财务部门进行办理报销手续;(3)采购人员购买物品后应于三个工作日内办理报销手续,无特殊情况超出规定时间不办理报销手续的扣发该人员的绩效工资;(4)财务部根据有总经理签字的采购申请单、购物发票、入库申请、报销凭证进行审核,审核无误后方可办理报销手续。自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。一经发现将从严、从重处理,严格按采购制度和程

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