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泓域咨询MACRO/ LED灯饰投资建设项目立项申请LED灯饰投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47803.89平方米(折合约71.67亩),其中:净用地面积47803.89平方米(红线范围折合约71.67亩)。项目规划总建筑面积72183.87平方米,其中:规划建设主体工程46628.02平方米,计容建筑面积72183.87平方米;预计建筑工程投资5569.02万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为LED灯饰,根据市场情况,预计年产值18756.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11971.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5569.023956.90167.0311971.041.1工程费用万元5569.023956.9012826.691.1.1建筑工程费用万元5569.025569.0238.52%1.1.2设备购置及安装费万元3956.903956.9027.37%1.2工程建设其他费用万元2445.122445.1216.91%1.2.1无形资产万元1424.261424.261.3预备费万元1020.861020.861.3.1基本预备费万元564.88564.881.3.2涨价预备费万元455.98455.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元11971.0411971.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2487.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12826.697591.157986.1312826.6912826.6912826.691.1应收账款万元3848.012116.402693.603848.013848.013848.011.2存货万元5772.013174.614040.415772.015772.015772.011.2.1原辅材料万元1731.60952.381212.121731.601731.601731.601.2.2燃料动力万元86.5847.6260.6186.5886.5886.581.2.3在产品万元2655.121460.321858.592655.122655.122655.121.2.4产成品万元1298.70714.29909.091298.701298.701298.701.3现金万元3206.671763.672244.673206.673206.673206.672流动负债万元10339.265686.597237.4810339.2610339.2610339.262.1应付账款万元10339.265686.597237.4810339.2610339.2610339.263流动资金万元2487.431368.091741.202487.432487.432487.434铺底流动资金万元829.14456.03580.40829.14829.14829.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14458.47万元,其中:固定资产投资11971.04万元,占项目总投资的82.80%;流动资金2487.43万元,占项目总投资的17.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5569.02万元,占项目总投资的38.52%;设备购置费3956.90万元,占项目总投资的27.37%;其它投资2445.12万元,占项目总投资的16.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11971.04+2487.43=14458.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14458.47120.78%120.78%100.00%2项目建设投资万元11971.04100.00%100.00%82.80%2.1工程费用万元9525.9279.57%79.57%65.88%2.1.1建筑工程费万元5569.0246.52%46.52%38.52%2.1.2设备购置及安装费万元3956.9033.05%33.05%27.37%2.2工程建设其他费用万元1424.2611.90%11.90%9.85%2.2.1无形资产万元1424.2611.90%11.90%9.85%2.3预备费万元1020.868.53%8.53%7.06%2.3.1基本预备费万元564.884.72%4.72%3.91%2.3.2涨价预备费万元455.983.81%3.81%3.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11971.04100.00%100.00%82.80%5建设期间费用万元6流动资金万元2487.4320.78%20.78%17.20%7铺底流动资金万元829.146.93%6.93%5.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.13%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度167.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24378.0324378.0346628.0246628.023957.111.1主要生产车间14626.8214626.8227976.8127976.812453.411.2辅助生产车间7800.977800.9714920.9714920.971266.281.3其他生产车间1950.241950.242704.432704.43237.432仓储工程5172.145172.1416611.3016611.301025.262.1成品贮存1293.041293.044152.824152.82256.312.2原料仓储2689.512689.518637.888637.88533.142.3辅助材料仓库1189.591189.593820.603820.60235.813供配电工程275.85275.85275.85275.8519.153.1供配电室275.85275.85275.85275.8519.154给排水工程317.22317.22317.22317.2217.134.1给排水317.22317.22317.22317.2217.135服务性工程3275.693275.693275.693275.69202.185.1办公用房1885.501885.501885.501885.5083.645.2生活服务1390.191390.191390.191390.19100.306消防及环保工程924.09924.09924.09924.0964.166.1消防环保工程924.09924.09924.09924.0964.167项目总图工程137.92137.92137.92137.92149.777.1场地及道路硬化8741.551922.251922.257.2场区围墙1922.258741.558741.557.3安全保卫室137.92137.92137.92137.928绿化工程3835.95134.26合计34480.9572183.8772183.875569.02(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3956.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量664841.59千瓦时,折合81.71吨标准煤。2、项目年总用水量17925.93立方米,折合1.53吨标准煤。3、“LED灯饰投资建设项目投资建设项目”,年用电量664841.59千瓦时,年总用水量17925.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.24吨标准煤/年。达产年综合节能量27.75吨标准煤/年,项目总节能率20.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“LED灯饰投资建设项目”主要从事LED灯饰项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性LED灯饰投资建设项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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