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文档简介
泓域咨询MACRO/ CHS捣固炼焦投资建设项目立项申请CHS捣固炼焦投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9664.83平方米(折合约14.49亩),其中:净用地面积9664.83平方米(红线范围折合约14.49亩)。项目规划总建筑面积14303.95平方米,其中:规划建设主体工程9899.87平方米,计容建筑面积14303.95平方米;预计建筑工程投资1100.85万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为CHS捣固炼焦,根据市场情况,预计年产值4412.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2596.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1100.85759.82179.192596.461.1工程费用万元1100.85759.823238.321.1.1建筑工程费用万元1100.851100.8535.48%1.1.2设备购置及安装费万元759.82759.8224.49%1.2工程建设其他费用万元735.79735.7923.71%1.2.1无形资产万元365.24365.241.3预备费万元370.55370.551.3.1基本预备费万元158.22158.221.3.2涨价预备费万元212.33212.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元2596.462596.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金506.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3238.321201.432230.643238.323238.323238.321.1应收账款万元971.50388.60728.62971.50971.50971.501.2存货万元1457.24582.901092.931457.241457.241457.241.2.1原辅材料万元437.17174.87327.88437.17437.17437.171.2.2燃料动力万元21.868.7416.3921.8621.8621.861.2.3在产品万元670.33268.13502.75670.33670.33670.331.2.4产成品万元327.88131.15245.91327.88327.88327.881.3现金万元809.58323.83607.19809.58809.58809.582流动负债万元2731.681092.672048.762731.682731.682731.682.1应付账款万元2731.681092.672048.762731.682731.682731.683流动资金万元506.64202.66379.98506.64506.64506.644铺底流动资金万元168.8867.55126.66168.88168.88168.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3103.10万元,其中:固定资产投资2596.46万元,占项目总投资的83.67%;流动资金506.64万元,占项目总投资的16.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1100.85万元,占项目总投资的35.48%;设备购置费759.82万元,占项目总投资的24.49%;其它投资735.79万元,占项目总投资的23.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2596.46+506.64=3103.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3103.10119.51%119.51%100.00%2项目建设投资万元2596.46100.00%100.00%83.67%2.1工程费用万元1860.6771.66%71.66%59.96%2.1.1建筑工程费万元1100.8542.40%42.40%35.48%2.1.2设备购置及安装费万元759.8229.26%29.26%24.49%2.2工程建设其他费用万元365.2414.07%14.07%11.77%2.2.1无形资产万元365.2414.07%14.07%11.77%2.3预备费万元370.5514.27%14.27%11.94%2.3.1基本预备费万元158.226.09%6.09%5.10%2.3.2涨价预备费万元212.338.18%8.18%6.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2596.46100.00%100.00%83.67%5建设期间费用万元6流动资金万元506.6419.51%19.51%16.33%7铺底流动资金万元168.886.50%6.50%5.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.64%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度179.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5441.835441.839899.879899.87838.101.1主要生产车间3265.103265.105939.925939.92519.621.2辅助生产车间1741.391741.393167.963167.96268.191.3其他生产车间435.35435.35574.19574.1950.292仓储工程1154.561154.562862.652862.65176.252.1成品贮存288.64288.64715.66715.6644.062.2原料仓储600.37600.371488.581488.5891.652.3辅助材料仓库265.55265.55658.41658.4140.543供配电工程61.5861.5861.5861.584.273.1供配电室61.5861.5861.5861.584.274给排水工程70.8170.8170.8170.813.814.1给排水70.8170.8170.8170.813.815服务性工程731.22731.22731.22731.2245.025.1办公用房423.09423.09423.09423.0926.585.2生活服务308.13308.13308.13308.1323.626消防及环保工程206.28206.28206.28206.2814.296.1消防环保工程206.28206.28206.28206.2814.297项目总图工程30.7930.7930.7930.79-7.987.1场地及道路硬化2025.32373.68373.687.2场区围墙373.682025.322025.327.3安全保卫室30.7930.7930.7930.798绿化工程774.1127.09合计7697.0714303.9514303.951100.85(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费759.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量609594.07千瓦时,折合74.92吨标准煤。2、项目年总用水量2951.02立方米,折合0.25吨标准煤。3、“CHS捣固炼焦投资建设项目投资建设项目”,年用电量609594.07千瓦时,年总用水量2951.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.17吨标准煤/年。达产年综合节能量18.79吨标准煤/年,项目总节能率28.56%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“CHS捣固炼焦投资建设项目”主要从事CHS捣固炼焦项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性CHS捣固炼焦投资建设项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合
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