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泓域咨询MACRO/ CNG(压缩天然气)投资建设项目立项申请CNG(压缩天然气)投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18109.05平方米(折合约27.15亩),其中:净用地面积18109.05平方米(红线范围折合约27.15亩)。项目规划总建筑面积19376.68平方米,其中:规划建设主体工程13560.64平方米,计容建筑面积19376.68平方米;预计建筑工程投资1558.61万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为CNG(压缩天然气),根据市场情况,预计年产值8734.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5363.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1558.611947.36197.565363.751.1工程费用万元1558.611947.366002.511.1.1建筑工程费用万元1558.611558.6123.37%1.1.2设备购置及安装费万元1947.361947.3629.20%1.2工程建设其他费用万元1857.781857.7827.86%1.2.1无形资产万元856.33856.331.3预备费万元1001.451001.451.3.1基本预备费万元414.02414.021.3.2涨价预备费万元587.43587.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元5363.755363.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1304.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6002.513430.725329.716002.516002.516002.511.1应收账款万元1800.751080.451440.601800.751800.751800.751.2存货万元2701.131620.682160.902701.132701.132701.131.2.1原辅材料万元810.34486.20648.27810.34810.34810.341.2.2燃料动力万元40.5224.3132.4140.5240.5240.521.2.3在产品万元1242.52745.51994.021242.521242.521242.521.2.4产成品万元607.75364.65486.20607.75607.75607.751.3现金万元1500.63900.381200.501500.631500.631500.632流动负债万元4698.112818.873758.494698.114698.114698.112.1应付账款万元4698.112818.873758.494698.114698.114698.113流动资金万元1304.40782.641043.521304.401304.401304.404铺底流动资金万元434.80260.88347.84434.80434.80434.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6668.15万元,其中:固定资产投资5363.75万元,占项目总投资的80.44%;流动资金1304.40万元,占项目总投资的19.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1558.61万元,占项目总投资的23.37%;设备购置费1947.36万元,占项目总投资的29.20%;其它投资1857.78万元,占项目总投资的27.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5363.75+1304.40=6668.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6668.15124.32%124.32%100.00%2项目建设投资万元5363.75100.00%100.00%80.44%2.1工程费用万元3505.9765.36%65.36%52.58%2.1.1建筑工程费万元1558.6129.06%29.06%23.37%2.1.2设备购置及安装费万元1947.3636.31%36.31%29.20%2.2工程建设其他费用万元856.3315.97%15.97%12.84%2.2.1无形资产万元856.3315.97%15.97%12.84%2.3预备费万元1001.4518.67%18.67%15.02%2.3.1基本预备费万元414.027.72%7.72%6.21%2.3.2涨价预备费万元587.4310.95%10.95%8.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5363.75100.00%100.00%80.44%5建设期间费用万元6流动资金万元1304.4024.32%24.32%19.56%7铺底流动资金万元434.808.11%8.11%6.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.06%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度197.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7817.577817.5713560.6413560.641199.861.1主要生产车间4690.544690.548136.388136.38743.911.2辅助生产车间2501.622501.624339.404339.40383.961.3其他生产车间625.41625.41786.52786.5271.992仓储工程1658.611658.613780.433780.43243.272.1成品贮存414.65414.65945.11945.1160.822.2原料仓储862.48862.481965.821965.82126.502.3辅助材料仓库381.48381.48869.50869.5055.953供配电工程88.4688.4688.4688.466.403.1供配电室88.4688.4688.4688.466.404给排水工程101.73101.73101.73101.735.734.1给排水101.73101.73101.73101.735.735服务性工程1050.451050.451050.451050.4567.605.1办公用房458.72458.72458.72458.7235.625.2生活服务591.73591.73591.73591.7331.746消防及环保工程296.34296.34296.34296.3421.456.1消防环保工程296.34296.34296.34296.3421.457项目总图工程44.2344.2344.2344.23-17.897.1场地及道路硬化2857.69651.38651.387.2场区围墙651.382857.692857.697.3安全保卫室44.2344.2344.2344.238绿化工程919.8432.19合计11057.3919376.6819376.681558.61(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1947.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量744661.63千瓦时,折合91.52吨标准煤。2、项目年总用水量7202.11立方米,折合0.62吨标准煤。3、“CNG(压缩天然气)投资建设项目投资建设项目”,年用电量744661.63千瓦时,年总用水量7202.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.14吨标准煤/年。达产年综合节能量37.63吨标准煤/年,项目总节能率25.97%,能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“CNG(压缩天然气)投资建设项目”主要从事CNG(压缩天然气)项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性CNG(压缩天然气)投资建设项目选址于xx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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